T
Cho mình hỏi, tháng 3/2013 khoản thuế GTGT phải nộp cty mình là 15tr và mình đã xin gia hạn.
Tháng 4/2013 thuế GTGT âm là 2tr. Mình đc khấu trừ lại. Nhưng thực chất thì không đc vì tháng 3 mình sẽ phải nộp vào tháng 10/2013.
Vậy, tháng 4 mình không thực hiện bút toán khấu trừ thuế GTGT đầu vào dc k? tức là không thực hiện bút toán này:
Nợ TK3331/Có TK1331: 2tr và bên nợ TK1331 vẫn còn dư 2tr vào tháng 4/2013, tháng 3/2013 vẫn còn dư bên có (khoản phải nộp đc gia hạn) 15tr.
Nhờ các bạn giúp đỡ. Vì đây là lần đầu mình xin gia han thuế GTGT. Nên không biết phải hạch toán thế nào cho đúng khoản thuế GTGT đc gia hạn và khấu trừ. Xin cám ơn cấc bạn nhều!
Tháng 4/2013 thuế GTGT âm là 2tr. Mình đc khấu trừ lại. Nhưng thực chất thì không đc vì tháng 3 mình sẽ phải nộp vào tháng 10/2013.
Vậy, tháng 4 mình không thực hiện bút toán khấu trừ thuế GTGT đầu vào dc k? tức là không thực hiện bút toán này:
Nợ TK3331/Có TK1331: 2tr và bên nợ TK1331 vẫn còn dư 2tr vào tháng 4/2013, tháng 3/2013 vẫn còn dư bên có (khoản phải nộp đc gia hạn) 15tr.
Nhờ các bạn giúp đỡ. Vì đây là lần đầu mình xin gia han thuế GTGT. Nên không biết phải hạch toán thế nào cho đúng khoản thuế GTGT đc gia hạn và khấu trừ. Xin cám ơn cấc bạn nhều!

