Web kế toán ơi cho mình hỏi: nếu mình mua hàng của một cửa hàng và họ xuất cho mình hoá đơn đỏ (nhưng là hoá đơn không có thuế suất GTGT) như vậy thì mình sẽ phải kê vào mục hoá đơn GTGT 0% là đúng hay sai? nếu không thì mình sẽ phải kê như thế nào?
Trời ơi. Đọc các bài viết của các bạn mà thấy giật mình đó nha. Các bạn bị lẫn lộn hết cả rồi
Trong trường hợp này, bên bạn là người đi mua hàng, nhận được hóa đơn thì đó là hóa đơn đầu vào của doanh nghiệp bạn. Hóa đơn đó sẽ được kê trên "Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào" PL 01-2/GTGT
Khi đó bạn ko cần quan tâm đến thuế suất
Mà chỉ quan tâm xem hàng hóa, dịch vụ đó được sử dụng cho hoạt động sxkd chịu thuế hay ko chịu thuế GTGT, hay là sử dụng cho cả 2 hoạt động. Từ đó bạn sẽ kê khai hóa đơn đó vào 1 trong 3 phần đã cho