N
DN mình xây dựng 3 công trình trên đất của DN.
GPXD năm 2005, hợp đồng XD 2008, các hóa đơn vật tư, tiền công ... 2008. Đã hoàn công tháng 3/2009 nhưng trong giấy chủ quyền ghi: công trình XD từ 2003 (do sơ suất trong khâu làm giấy tờ). Có vài điều mình muốn tham khảo ý kiến của các bạn, giúp mình nhé!
1. Đơn vị thi công sẽ xuất thêm 1 hóa đơn tiền công XD cho DN mình trong tháng 5/2009 (khoảng 20tr). Đây là số tiền DN mình còn giữ lại nên giờ thanh toán họ mới xuất HĐ. Số tiền công trên hóa đơn này mình sẽ ghi tiếp vào TK241 và sẽ KC sang 211, liệu có được không khi các công trình trên đã hoàn công tháng 3/2009 ?
2. Các mốc thời gian trên các chứng từ về TSCĐ như thế khi giải trình với CQ thuế liệu CQ thuế có chấp nhận không ?
Chân thành cảm ơn !
GPXD năm 2005, hợp đồng XD 2008, các hóa đơn vật tư, tiền công ... 2008. Đã hoàn công tháng 3/2009 nhưng trong giấy chủ quyền ghi: công trình XD từ 2003 (do sơ suất trong khâu làm giấy tờ). Có vài điều mình muốn tham khảo ý kiến của các bạn, giúp mình nhé!
1. Đơn vị thi công sẽ xuất thêm 1 hóa đơn tiền công XD cho DN mình trong tháng 5/2009 (khoảng 20tr). Đây là số tiền DN mình còn giữ lại nên giờ thanh toán họ mới xuất HĐ. Số tiền công trên hóa đơn này mình sẽ ghi tiếp vào TK241 và sẽ KC sang 211, liệu có được không khi các công trình trên đã hoàn công tháng 3/2009 ?
2. Các mốc thời gian trên các chứng từ về TSCĐ như thế khi giải trình với CQ thuế liệu CQ thuế có chấp nhận không ?
Chân thành cảm ơn !

