Hạch toán và xuất hoá đơn phần thu nhập này như thế nào?

  • Thread starter mountain
  • Ngày gửi
M

mountain

Guest
6/5/06
85
0
6
Việt Nam
Đơn vị mình(A) làm trung gian bán mặt hàng của đơn vị B cho đơn vị C theo đúng giá quy định VD 100tr (đã có VAT) và hưởng được 10tr.
Hiện tại bên B đã xuất cho mình hoá đơn 100tr (có VAT) và bên mình đã xuất lại cho bên C đúng bằng giá trị đó 100tr.
Bên B thanh toán 10tr cho bên mình, mình nên hạch toán và xuất hoá đơn như thế nào nhỉ?
Giúp mình với, thanks!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

thanhvan1994

Trung cấp
4/2/09
161
1
0
45
Ho Chi Minh, City
Trường hợp của bạn cần xem lại rõ các điều khoản ký kết trong hợp đồng về nghĩa vụ và quyền lợi của bên A và bên B để có cách hạch toán cụ thể. Theo trình bày của bạn thì khi bên A bán cho bên C có xuất hoá đơn cho bên C trị giá 100 triệu và sau đó bên B xuất hoá đơn lại cho bên A đúng 100 triệu. Đây là một quan hệ kinh tế giống như phương thức Bán hàng qua Đại lý bán đúng giá và có hưởng hoa hồng. Mình được biết hiện nay các doanh nghiệp có các cách xử lý về hạch toán kế toán như sau tại bên đơn vị A nhằm phù hợp với quy định của Luật thuế GTGT:
+ Khi nhận hàng từ B nhập kho tại A, căn cứ phiếu xuất kho nội bộ của bên B, kế toán bên A ghi
Nợ TK 156 100
Có TK 338 100
+ Khi bán cho bên C, kế toán bên A lập Hoá đơn GTGT
Nợ TK 111 100
Có TK 511 90,9
Có TK 3331 9,1

Nợ TK 632 100
Có TK 156 100
+ Khi bên B xuất trả Hoá đơn cho bên A, kế toán bên A ghi
Nợ TK 133 9,1
Có TK 632 9,1
+ Khi bên B chuyển tiền Hoa hồng cho bên A, kế toán Bên A ghi
Nợ TK 111 10
Có TK 511 9,1
Có TK 3331 0,9

Nhược điểm của phương pháp hạch toán này là phản ánh không đúng về doanh thu và gí vốn tại đơn vị A.
Ưu điểm: phương pháp này tuân thủ Luật thuế GTGT là khi mua hàng nhận hoá đơn GTGT phải kê khai thuế và khi bán hàng xuất hoá đơn GTGT phải kê khai thuế.
Nếu còn gì thắc mắc bạn cứ hỏi tiếp nhé.
 
T

thanhvan1994

Trung cấp
4/2/09
161
1
0
45
Ho Chi Minh, City
Tái bút : Xin lỗi còn một bút toán nữa đó là:
+ Bên A chuyển tiền bán hàng được trả cho bên B
Nợ TK 338 100
Có TK 112 100
 
N

ngoquanghung

Trung cấp
11/5/08
80
0
6
Hà Nội
Theo tôi nghĩ trường hợp của bạn là bán hàng hưởng hoa hồng rồi.

Khi nhận hàng hóa bạn hạch toán
Nợ TK 003

Khi bán hàng
Nợ TK 111,112,131
.....Có TK 3388
Đồng thời
Có TK 003

Phản ánh số tiền bạn được hưởng
Nợ TK 3388
.....Có TK 511,711
.....Có TK 3331
Khi trả tiền
Nợ TK TK 3388
.....Có TK 111,112
 
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
Đơn vị mình(A) làm trung gian bán mặt hàng của đơn vị B cho đơn vị C theo đúng giá quy định VD 100tr (đã có VAT) và hưởng được 10tr.
Hiện tại bên B đã xuất cho mình hoá đơn 100tr (có VAT) và bên mình đã xuất lại cho bên C đúng bằng giá trị đó 100tr.
Bên B thanh toán 10tr cho bên mình, mình nên hạch toán và xuất hoá đơn như thế nào nhỉ?
Giúp mình với, thanks!

Trường hợp này có thẻ xem nhưu là bạn bán hàng đại lý đúng giá hưởng hoa hồng do vậy bạn hạch toán như sau :
Hàng nhập về :
Ghi có 331 - nợ 156 giá trị hàng; nợ 133 thuế GTGT
Khi trả cho đại lý ghi có 111, 112 - nợ 331
Hàng bán ra :
ghi nợ 131 - ghi có 156 : theo giá nhận về; ghi có 33311 thuế GTGT
Phần được hưởng hạch toán doanh thu
ghi nợ 131 - ghi có 5113; ghi có 33311
thu tiền ghi có 131 - nơ 111, 112
hoặc hạch toán bù trừ tiền hàng đại lý

Như vậy bạn xuất hóa đơn cho bên mua C theo đúng giá bên B giao đồng thời xuất hóa đơn phần doanh thu hoa hồng được hưởng.
Nếu phâà đại lý này không phải kinh doanh chính của doanh nghiệp thì thay 5113 bằng 711.
 

Xem nhiều