L
Tháng 6 năm 2008 trả trước 50% HĐ ngoại: 100.000USD x 19.450USD/VND=1.945.000.000VND(nợ 331/có 112)
Tháng 10/2008 nhập hàng trị giá trên TKHQ 200.000USD X 16.423=3.284.600.000 VND(Nợ 156/có 331)
cuối năm 2008 mình không đáng giá lại chênh lệch tỷ giá cuối năm
Tháng 1/2009 trả nốt 50% còn lại: 100.000 USD x 17.423=1.742.300.000VND
Nợ 331 1.339.600.000
Nợ 635 402.700.000
Nợ 112 1.742.300.000
Vậy chi phí 635 có được tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế không
Mình đã đọc 1 số bài viết của các bạn mình thấy có 2 ý kiến khác nhau:
1. Khi cuối năm đánh giá lại số dư có gốc ngoại tệ: VD TG 17.000VNĐ/USD thì số chênh lệch đưa vào 413 sang 515,635 KC 911 và khoản CP và DT này không phải là chi phí hợp lý cho QTTTNDN. Như vậy nếu thánh toán trong năm 2008 khoản CL này là CPHL, bên Cty mình thanh toán 1/1/2009 thì khoản này không được tính vào CPHL
2. có ý kiến cho rằng cuối năm khi đánh giá lại ghi nhận nợ 413/có 331, sang năm 2009 hoàn nhập lại nợ 331/có 413 để khoản 402.700.000 sẽ là CPHL
Mình đanh băn khoan chưa biết xử lý thế nào vì năm 2008 mình không đánh giá số dư gốc ngoại tệ năm 2009 mình trả nợ HĐ ngoại tính chênh lệch bình thường theo từng lần phát sinh
Các bạn giúp mình nhé, xin cám ơn
Tháng 10/2008 nhập hàng trị giá trên TKHQ 200.000USD X 16.423=3.284.600.000 VND(Nợ 156/có 331)
cuối năm 2008 mình không đáng giá lại chênh lệch tỷ giá cuối năm
Tháng 1/2009 trả nốt 50% còn lại: 100.000 USD x 17.423=1.742.300.000VND
Nợ 331 1.339.600.000
Nợ 635 402.700.000
Nợ 112 1.742.300.000
Vậy chi phí 635 có được tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế không
Mình đã đọc 1 số bài viết của các bạn mình thấy có 2 ý kiến khác nhau:
1. Khi cuối năm đánh giá lại số dư có gốc ngoại tệ: VD TG 17.000VNĐ/USD thì số chênh lệch đưa vào 413 sang 515,635 KC 911 và khoản CP và DT này không phải là chi phí hợp lý cho QTTTNDN. Như vậy nếu thánh toán trong năm 2008 khoản CL này là CPHL, bên Cty mình thanh toán 1/1/2009 thì khoản này không được tính vào CPHL
2. có ý kiến cho rằng cuối năm khi đánh giá lại ghi nhận nợ 413/có 331, sang năm 2009 hoàn nhập lại nợ 331/có 413 để khoản 402.700.000 sẽ là CPHL
Mình đanh băn khoan chưa biết xử lý thế nào vì năm 2008 mình không đánh giá số dư gốc ngoại tệ năm 2009 mình trả nợ HĐ ngoại tính chênh lệch bình thường theo từng lần phát sinh
Các bạn giúp mình nhé, xin cám ơn

