B
Các bạn giúp mình với.
Công ty mình (C) là công ty mới thành lập từ 02 công ty tham gia liên doanh: nước ngoài A :65%, Nhà nước B :35%(giá trị công trình trên đất),chuẩn bị xây dựng khu cao ốc VP cho thuê.
Đã có nhiều CP phát sinh rồi: đền bù di dời, tư vấn.... tất cả do bên A chi, mà HĐ của người bán thì lại xuất cho bên B.Nói chung tất cả các CP đều do bên A chi từ năm 2008.Tháng 02/2009 Công ty C mới thành lập, và các khoản chi trên được hạch toán vào vốn bên A góp. Mình không biết các HĐ chứng từ đều ghi tên bên B mà bên A chi, rồi bây giờ chuyển cho bên C hạch toán từ đầu. Công ty C phải làm sao cho hợp lệ và hạch toán các khoản đó như thế nào trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng (khoảng 02 năm).
Các bạn chỉ cho mình vớii,cám ơn nhiều.
Công ty mình (C) là công ty mới thành lập từ 02 công ty tham gia liên doanh: nước ngoài A :65%, Nhà nước B :35%(giá trị công trình trên đất),chuẩn bị xây dựng khu cao ốc VP cho thuê.
Đã có nhiều CP phát sinh rồi: đền bù di dời, tư vấn.... tất cả do bên A chi, mà HĐ của người bán thì lại xuất cho bên B.Nói chung tất cả các CP đều do bên A chi từ năm 2008.Tháng 02/2009 Công ty C mới thành lập, và các khoản chi trên được hạch toán vào vốn bên A góp. Mình không biết các HĐ chứng từ đều ghi tên bên B mà bên A chi, rồi bây giờ chuyển cho bên C hạch toán từ đầu. Công ty C phải làm sao cho hợp lệ và hạch toán các khoản đó như thế nào trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng (khoảng 02 năm).
Các bạn chỉ cho mình vớii,cám ơn nhiều.

