nộp phạt thuế định khoản ntn???

  • Thread starter meomuopdihoang
  • Ngày gửi
M

meomuopdihoang

Guest
27/12/08
29
0
1
4 bể là nhà
Vì nhìu lí do nên cty mình jờ mới nộp thuế GTGT của tháng 8/08, và đã nộp phạt chậm thuế lun rồi. Jờ mình phải định khoản nộp phạt đó ntn nhỉ?? Mới đi làm nên chưa bít nhìu...mà may là cty cũng nhỏ, số liệu cũng ko nhìu lắm ko thôi mình cũng bể não rồi...hic...Mọi người júp mình với nha!!:wall:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
K

Ke toan VIPVUON Cafe DaNang

Trung cấp
20/5/09
103
0
0
39
Da Nang City
Hehe, nộp phạt thuế bạn hạch toán
Nợ TK 811
Có TK 111
Thân
 
N

ngoctruong

Trung cấp
4/5/09
197
6
18
TPHCM
Bạn có thể HT đưa luôn vào khoản lỗ của năm nay:
Nợ TK 4212
Có TK 111, 112
(mấy năm trước mình HT như vậy, mấy anh thuế QT không nói gì, có thể vì nó không ảnh hưởng đến các loại thuế phải nộp).
Nếu đưa vào 811 thì cuối năm khi QT thuế TNDN nhớ loại khoản này ra để tính thuế TNDN.
 
Sửa lần cuối:
donghuong1603

donghuong1603

Yêu câu ví dặm
Vì nhìu lí do nên cty mình jờ mới nộp thuế GTGT của tháng 8/08, và đã nộp phạt chậm thuế lun rồi. Jờ mình phải định khoản nộp phạt đó ntn nhỉ?? Mới đi làm nên chưa bít nhìu...mà may là cty cũng nhỏ, số liệu cũng ko nhìu lắm ko thôi mình cũng bể não rồi...hic...Mọi người júp mình với nha!!:wall:
Nợ TK 811
Có TK 111,112
Khi tính thu nhập chịu thuế nhớ loại trừ khoản này ra nhé
 
H

huongkhanhtoan

Guest
27/5/09
2
0
0
50
Tp vinh
phat nop cham do phai tru vao LN sau thue
 
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
Vì nhìu lí do nên cty mình jờ mới nộp thuế GTGT của tháng 8/08, và đã nộp phạt chậm thuế lun rồi. Jờ mình phải định khoản nộp phạt đó ntn nhỉ?? Mới đi làm nên chưa bít nhìu...mà may là cty cũng nhỏ, số liệu cũng ko nhìu lắm ko thôi mình cũng bể não rồi...hic...Mọi người júp mình với nha!!:wall:

Khoản nộp phạt bạn hạch toán như sau :
Số phải nộp phạt : ghi nợ Tk 811 ghi có TK 3339
Khi nộp phạt ghi có TK111, 112 nợ TK 3339
Chú ý khi tính thuế TNDN thì loại khoản này ra (mục các khoản giảm chi phí để tăng thu nhập chịu thuế trong tờ khai quyết toán thuế TNDN năm)
 
ghet_that

ghet_that

Cao cấp
9/4/05
371
48
28
44
vietnam
Khoản nộp phạt bạn hạch toán như sau :
Số phải nộp phạt : ghi nợ Tk 811 ghi có TK 3339
Khi nộp phạt ghi có TK111, 112 nợ TK 3339
Chú ý khi tính thuế TNDN thì loại khoản này ra (mục các khoản giảm chi phí để tăng thu nhập chịu thuế trong tờ khai quyết toán thuế TNDN năm)

đồng ý với cách này. Nhưng khi quyết toán thuế TNDN thì không loại ra mà cứ để đấy, nếu quyết toán các bác thuế bóc ra thì thôi, không bóc ra thì thoát (lẻ tẻ thì khi quyết toán có Bác Hồ ủng hộ là cũng dễ được bỏ qua lắm). Mà có bị bóc ra thì cũng chỉ là sai sót kế toán ko bị phạt mà chỉ phải điều chỉnh hạch toán. Vòng qua 333, rồi mới sang chi phí, hoặc giảm lợi nhuận sau thuế thì sẽ dễ theo dõi hơn. Nếu có làm đối chiếu số tiền nộp cơ quan thuế thì sẽ đầy đủ hơn. ko có làm bản đối chiếu số phải nộp lên các bác thuế lại bảo thiếu khoản phạt không xác nhận cho là mệt lại phải làm lại (không vòng qua 333 mà đưa thẳng vào 421 thì ai mà theo dõi được?):013: bác nào thấy hay thanks em phát
 
T

thothuy007

Sơ cấp
28/4/09
19
0
0
39
hà nội
Mình vừa được hướng dẫn làm cái nghiệp vụ này xong.
Phạt thuế N421/C333.9
Nộp phạt N333.9/C111,112
 
ghet_that

ghet_that

Cao cấp
9/4/05
371
48
28
44
vietnam
Okies, cty mình cũng vừa nộp phạt nộp chậm tờ khai thuế môn bài xong, mình cũng DK như vậy đó
Định khoản thế thì còn nói làm gì:045::045::045:
hạch toán thế nào cho có lợi để còn thiên biến vạn hoá mới khó. chứ chỉ đơn thuần là hạch toán thống kê thì hạch toán vào đâu mà chả được
 
P

phamthuminh

Guest
16/12/08
40
0
0
hanoi
Khoản nộp phạt bạn hạch toán như sau :
Số phải nộp phạt : ghi nợ Tk 811 ghi có TK 3339
Khi nộp phạt ghi có TK111, 112 nợ TK 3339
Chú ý khi tính thuế TNDN thì loại khoản này ra (mục các khoản giảm chi phí để tăng thu nhập chịu thuế trong tờ khai quyết toán thuế TNDN năm)

Cho e ké tí
Ngoài khoản nộp phạt khi tính thuế TNDN phải loại ra còn khoản nào phải loại ra nữa khi tính thuế TNDN ko
 
donghuong1603

donghuong1603

Yêu câu ví dặm
Cho e ké tí
Ngoài khoản nộp phạt khi tính thuế TNDN phải loại ra còn khoản nào phải loại ra nữa khi tính thuế TNDN ko

Bạn xem lại trong TT30/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành NĐ 124 về thuế TNDN nhé
 
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
Cho e ké tí
Ngoài khoản nộp phạt khi tính thuế TNDN phải loại ra còn khoản nào phải loại ra nữa khi tính thuế TNDN ko

Bạn xem tờ khai quyết toán thuế TNDN năm sẽ thấy các khoản chi phí phải loại ra và các khoản thu nhập phải tính thêm trong hai phâà điều chỉnh tăng và điều chỉnh giảm đấy.
 
T

trieukhang

Cao cấp
1/5/08
606
2
18
SG
Khoản nộp phạt bạn hạch toán như sau :
Số phải nộp phạt : ghi nợ Tk 811 ghi có TK 3339
Khi nộp phạt ghi có TK111, 112 nợ TK 3339Chú ý khi tính thuế TNDN thì loại khoản này ra (mục các khoản giảm chi phí để tăng thu nhập chịu thuế trong tờ khai quyết toán thuế TNDN năm)
Thay 3339 = 3338 được không?
 
H

huyenkt86

Sơ cấp
13/4/09
13
0
0
39
thanh liem - ha nam
chào các anh chị! em rất mong được sự giúp đỡ và tư vấn.
Công ty minh chuyên ve lĩnh vực xây dựng thiết kế. Vì một số lý do khách quan nên công ty mình đã không nộp kê khai thuế từ tháng 1 đến thángg 5. Bây giờ minh đang bắt đầu kê khai thang tới. Bây giờ mình phải làm thế nào để hoàn thiện được những tháng cty minh ko kê khai, và bị CQ Thuế sử phạt ntn ah? các anh chị co kinh nghiệm tư vấn giúp em với.
 
W

windowmtd166

Cao cấp
22/9/08
277
2
18
42
TP.HCM
thật ra cách hạch toán qua 421 ko đúng. Vì khoản phạt về mặt lý thuyết vẫn là chi phí của doanh nghiệp dù ko đc xem là chi phí hợp lý hợp lệ. Thuế và kế táon là 2 lĩnh vực khác nhau, việc cơ quan thuế ko chấp nhận chi phí với việc thực tế nó vẫn là chi phí là 2 điều khác nhau. Theo kế toán bạn phải thể hiện nó là chi phí để nó đc trình bày trên báo cáo kqhdkd ko đc hạch toán thẳng vào 421 trừ khi nó là điều chỉnh cho các chi phí thuộc năm trước. VN ta cứ xem thuế là tất cả nên cứ thuế ko cho là ko hạch toán vào chi phí làm thế báo cáo tài chính sẽ ko trung thực hợp lý. Cách đúg là hạch toán vào chi phí rồi khi làm tờ khai quyết toán thuế TNDN năm thì điều chỉnh vào mục tăng giảm lợi nhuận tính thuế. Thân
 
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
chào các anh chị! em rất mong được sự giúp đỡ và tư vấn.
Công ty minh chuyên ve lĩnh vực xây dựng thiết kế. Vì một số lý do khách quan nên công ty mình đã không nộp kê khai thuế từ tháng 1 đến thángg 5. Bây giờ minh đang bắt đầu kê khai thang tới. Bây giờ mình phải làm thế nào để hoàn thiện được những tháng cty minh ko kê khai, và bị CQ Thuế sử phạt ntn ah? các anh chị co kinh nghiệm tư vấn giúp em với.

Từ tháng 1 đến tháng 4 bạn sẽ bị cơ quan thuế phạt với mức phạt tính theo ngày nộp chậm quy định trong TT 60. Ngoài ra nếu có thuế phải nộp bạn phải tính thêm thuế chậm nộp 0,05% . Bạn ra ngay thuế để làm đi để càng lâu mức phạt càng lớn đó.
 
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
Thay 3339 = 3338 được không?

TK 3338 là các khoản thuế khác (Nộp phạt không phải là khoản thuế) do vậy phải hạch toán vào TK3339 : Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (Nộp phạt là một khoản phải nộp khác)
 
M

meomuopdihoang

Guest
27/12/08
29
0
1
4 bể là nhà
Từ tháng 1 đến tháng 4 bạn sẽ bị cơ quan thuế phạt với mức phạt tính theo ngày nộp chậm quy định trong TT 60. Ngoài ra nếu có thuế phải nộp bạn phải tính thêm thuế chậm nộp 0,05% . Bạn ra ngay thuế để làm đi để càng lâu mức phạt càng lớn đó.
............
Thuế GTGT mình phải nộp tháng 8/08 là 101.138. Và đến ngày 19/5 vừa rồi mình mới nộp và đã tính số tiền phạt như thế này:
Fạt = số ngày * số tiền * 0.05%
= 261*101.138*0.05%=13.199
Như vậy đúng ko mọi người????
 

Xem nhiều