Phân bổ công cụ dụng cụ

  • Thread starter pinkbong
  • Ngày gửi
Khóa học Quản trị dòng tiền
ducpho

ducpho

Trung cấp
12/9/08
117
1
0
quảng ngãi
Theo mình nghĩ thì bạn phân bổ 12 tháng thôi
- Nếu khi mua ve bạn nhập kho: N153,1331/C111,113,331
- Nếu xuất dùng thẳng không qua kho: N142,1331/C153
- Cuối tháng phân bổ: N642,..../C142
 
L

lenga131283

Guest
9/7/09
21
0
0
42
hà tĩnh
Lúc đầu ở T3,T4 máy tính đó là hàng hoá,sau đó bạn đưa vào làm dụng cụ cho công ty.Tại thời điểm bạn đưa máy tính đó vào làm dụng cụ thì bạn phải xuất hoá đơn đỏ nhưng giá trị trên hoá đơn đỏ bạn ghi giống như giá trị của máy khi mua vào và ở dòng thuế gtgt bạn không ghi tiền thuế.cái hoá đơn đó để làm chứng từ nội bộ. Sau đó bạn hạnh toán như sau:
Nợ TK632/có TK156:giá trị của máy
Nợ TK142/Có TK512:doanh thu nội bộ
sau đó hàng tháng bạn phân bổ đưa vào chi chí
Nợ TK642/có TK142:giá trị tứng tháng.
Bạn muốn hiểu thêm đọc thông tư 32 .
 
B

binhhc

Guest
11/7/09
1
0
0
TPHCM
Chào các anh chị. công ty tôi mới thành lập có mua một chiếc xe oto, thời giankhấu hao chiếc xe là 10 năm, như vậy hàng tháng hoạch toán phân bổ như thế nào?
sau khi khấu hao giá trị của chiếc xe còn tính không, hay khấu hao hết luôn?
 
cold

cold

Cao cấp
20/12/05
243
42
28
48
A2,Hoang Hoa Tham,Q.TB
Thì bạn cứ lấy trị giá mà chia cho thời gian sử dụng thôi.Tuy nhiên luật thuế có qui định mới cho khoản tiền khấu hao này được đưa vào chi phí hợp lý hay không.Mình nghĩ là bạn nên tham khảo quy định này( 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008)

Phần trích khấu hao tương ứng với phần nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống mới đăng ký sử dụng và hạch toán trích khấu hao tài sản cố định từ ngày 1/1/2009 (trừ ô tô chuyên kinh doanh vận tải hành khách, du lịch và khách sạn); phần trích khấu hao đối với tài sản cố định là tàu bay dân dụng và du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, khách du lịch.
 
T

trannguyen2008

Guest
9/4/08
6
0
0
45
ca mau
Anh, chị nào biết chỉ dùm mình với, có văn bản nào qui định CCDC trị giá bao nhiêu thì mới phân bổ CCDC trong hai năm không?
 
T

tuanquangtri

Guest
3/4/06
8
0
0
40
Quang Tri
153

Bạn chỉ cần viết hoá đơn xuất kho thôi (Là hoá đơn VAT) sau đó bạn định khoản là: Xuất dùng nội bộ - N153
- C512
- C33311
Sau đó hàng tháng hay quý bạn cứ phân bổ vào 6422 or 642 bình thường thôi.
Cái này bạn phải phân bổ 24 tháng.
 
N

Nguyenlechan

Guest
16/7/09
2
0
0
55
tân thạnh , long An
Kính chào anh chị và các bạn
Chúc các anh chị và các bạn một ngày vui khoẻ
Anh , chị và các bạn giúp mình với những trường hợp trên thì minh hach toán kế toán ra sao cho đúng
Cám ơn các bạn giúp đõ rất nhiều!

1/- Xuất nguyên vật liệu chínhtheo giá thực tế:
-Để góp vốn dài hạn với công ty A: 100.000 biết rằng giá góp vốn thoả thuận 120.000. mức độ đầu tư <20%
- Để trực tiếp sx sản phẩm 400.000
2/- Bộ phận sản xuất báo hỏng số công cụ dụng cụ đang dùng theo phưong pháp phân bổ50%. Giá trị thực tế xuất dùng là 16.000; Giá trị phế liệu thu hồi là nhập kho là 500.
3/- Phân bổ giá trị công cụ dụng cụ xuất từ tháng 8 thuộc loại phân bổ 5 lần vào chi phí kỳ này 20.000 trong đó: bộ phận sx 10.000, bp bán hàng 5.000; bp Qlý 5.000
 
N

Nguyenlechan

Guest
16/7/09
2
0
0
55
tân thạnh , long An
Kính chào anh chị và các bạn
Chúc các anh chị và các bạn một ngày vui khoẻ
Anh , chị và các bạn giúp mình với những trường hợp trên thì minh hach toán kế toán ra sao cho đúng
Cám ơn các bạn giúp đõ rất nhiều!

1/- Xuất nguyên vật liệu chínhtheo giá thực tế:
-Để góp vốn dài hạn với công ty A: 100.000 biết rằng giá góp vốn thoả thuận 120.000. mức độ đầu tư <20%
- Để trực tiếp sx sản phẩm 400.000
2/- Bộ phận sản xuất báo hỏng số công cụ dụng cụ đang dùng theo phưong pháp phân bổ50%. Giá trị thực tế xuất dùng là 16.000; Giá trị phế liệu thu hồi là nhập kho là 500.
3/- Phân bổ giá trị công cụ dụng cụ xuất từ tháng 8 thuộc loại phân bổ 5 lần vào chi phí kỳ này 20.000 trong đó: bộ phận sx 10.000, bp bán hàng 5.000; bp Qlý 5.000
 
D

d870110

Sơ cấp
kính chào anh chị và các bạn
chúc các anh chị và các bạn một ngày vui khoẻ
anh , chị và các bạn giúp mình với những trường hợp trên thì minh hach toán kế toán ra sao cho đúng
cám ơn các bạn giúp đõ rất nhiều!

1/- xuất nguyên vật liệu chínhtheo giá thực tế:
-để góp vốn dài hạn với công ty a: 100.000 biết rằng giá góp vốn thoả thuận 120.000. Mức độ đầu tư <20%
- để trực tiếp sx sản phẩm 400.000
2/- bộ phận sản xuất báo hỏng số công cụ dụng cụ đang dùng theo phưong pháp phân bổ50%. Giá trị thực tế xuất dùng là 16.000; giá trị phế liệu thu hồi là nhập kho là 500.
3/- phân bổ giá trị công cụ dụng cụ xuất từ tháng 8 thuộc loại phân bổ 5 lần vào chi phí kỳ này 20.000 trong đó: Bộ phận sx 10.000, bp bán hàng 5.000; bp qlý 5.000
1. Nợ 223:120000
có 152:100000
có 711: 20000

nợ 621: 400000
có 152: 400000
2. Nợ 627: 15500
nợ 152: 500
có 142: 16000
3. Nợ 627:10000
nợ 641: 5000
nợ 642: 5000
có 142: 20000
 
newaccounting

newaccounting

Cao cấp
29/6/09
274
2
0
Long An
Bạn ơi thế là bạn chưa rõ về QĐ48 rui bạn ah
Ah tôi co van đề nữa muốn hỏi cả nhà là nếu hàng mua về trị giá tầm 11tr nhưng mình ko muốn đưa vao TSCĐ ma đưa vào công cụ dụng cụ thì có được ko cả nhà

Nếu không muốn đưa vào TSCD thì chỉ có một cách là bạn kêu bên xuất hoá đơn xé cái tài sản đó thành nhiều phần nhỏ liệt kê ra trên hoá đơn đó thì nó sẽ trở thành công cụ thôi!
Chúc vui
 
newaccounting

newaccounting

Cao cấp
29/6/09
274
2
0
Long An
Mình cũng có một vấn đề nhờ các anh/chị giúp đỡ
Trước khi cty em thành lập khoản 1tháng thì có những hoá đơn đầu vào để mua những trang thiết bị, công cụ dụng cụ, vật liệu xây dựng để xây nên trụ sở cty mình hiện tại. Nhưng vào thời điểm đó cty mình chưa được thành lập vì vậy những hoá đơn đó chỉ ghi tên người mua hàng là giám đốc cty mình hiện giờ. Vậy để những hoá đơn đó được khấu trừ đầu vào thì phải làm như thế nào? Xin các anh chị giúp đơ gấp vì sắp phải đến hạn nộp tờ khai tháng mà bên em thì hoá đơn đầu vào chưa đủ để khấu trừ đầu ra vì vậy rất cần gấp những hoá đơn sẵn có đó. Xin cám ơn.
 
N

N. Thanh

Guest
6/1/06
55
0
0
HCM
Mình cũng có một vấn đề nhờ các anh/chị giúp đỡ
Trước khi cty em thành lập khoản 1tháng thì có những hoá đơn đầu vào để mua những trang thiết bị, công cụ dụng cụ, vật liệu xây dựng để xây nên trụ sở cty mình hiện tại. Nhưng vào thời điểm đó cty mình chưa được thành lập vì vậy những hoá đơn đó chỉ ghi tên người mua hàng là giám đốc cty mình hiện giờ. Vậy để những hoá đơn đó được khấu trừ đầu vào thì phải làm như thế nào? Xin các anh chị giúp đơ gấp vì sắp phải đến hạn nộp tờ khai tháng mà bên em thì hoá đơn đầu vào chưa đủ để khấu trừ đầu ra vì vậy rất cần gấp những hoá đơn sẵn có đó. Xin cám ơn.

Nếu các chỉ tiêu trên hóa đơn không thể hiện đúng với chi tiết của công ty thì các hóa đơn đó không khấu trừ thuế được đâu bạn nhé, đành phải chịu thôi, không còn cách nào đâu
 
newaccounting

newaccounting

Cao cấp
29/6/09
274
2
0
Long An
Nếu các chỉ tiêu trên hóa đơn không thể hiện đúng với chi tiết của công ty thì các hóa đơn đó không khấu trừ thuế được đâu bạn nhé, đành phải chịu thôi, không còn cách nào đâu

Nhưng nếu bây giờ em làm biên bản huỷ mà chỉ làm biên bản điều chỉnh hoá đơn có chữ ký xác nhận của thủ trưởng hai cơ quan thì sao ạ? Cty em có được khấu trừ thuế không?
 
N

nambt83

Sơ cấp
26/1/10
3
0
0
42
Ha Noi
Chào các bạn!
Mình cũng đang gặp rắc rối trong việc phân bổ CCDC các bạn giúp mình nha!
Cty mình mua bàn, ghế, tủ làm việc... được ghi chung vào một hoá đơn GTGT tổng giá trị chưa thuế là: 13.920.000đ. Mình định khoản Nợ TK153: 13.920.000 có được không? hay phải tách riêng bàn, ghế, tủ... để ghi Nợ TK153 các bạn nhỉ?
Mong sớm nhận được góp ý của các bạn! Cảm ơn nhìu.
 
H

huong hungha

Sơ cấp
29/9/11
11
0
0
37
thai binh
cả nhà ui cho mình hỏi là mình mua 5 cái quạt trần trị giá 11tr vậy mình hạch toán vào CCDC hay TSCD. Mình đã hạch toán vào CCDC rùi nhưng mình có đọc tài liệu tham khảo thì bảo phải hạch toán vòa TSCĐ. Mọi ng giúp mình với! hix
 
marsida

marsida

Trung cấp
26/3/09
116
2
18
Bà Rịa Vũng Tàu
Chào các bạn!
Mình cũng đang gặp rắc rối trong việc phân bổ CCDC các bạn giúp mình nha!
Cty mình mua bàn, ghế, tủ làm việc... được ghi chung vào một hoá đơn GTGT tổng giá trị chưa thuế là: 13.920.000đ. Mình định khoản Nợ TK153: 13.920.000 có được không? hay phải tách riêng bàn, ghế, tủ... để ghi Nợ TK153 các bạn nhỉ?
Mong sớm nhận được góp ý của các bạn! Cảm ơn nhìu.
Bạn tách từng cái ghi hoặc bạn hạch toán nợ 142/242 để phân bổ dần vào chi phí

cả nhà ui cho mình hỏi là mình mua 5 cái quạt trần trị giá 11tr vậy mình hạch toán vào CCDC hay TSCD. Mình đã hạch toán vào CCDC rùi nhưng mình có đọc tài liệu tham khảo thì bảo phải hạch toán vòa TSCĐ. Mọi ng giúp mình với! hix
Theo mình hạch toán vào CCDC vì TSCD phải >10tr và sử dụng >1năm mà, cái này của bạn là quạt trần 1 cái giá ko tới 10tr mà
 
ketoanducha12

ketoanducha12

Trung cấp
18/10/11
158
10
18
Hà Nội
ketoanducha.vn
cobanbonmat

cobanbonmat

Avatar
11/4/08
314
1
18
Thành phố Hồ Chí Minh
Ðề: Phân bổ công cụ dụng cụ

Chào cả nhà!
Chả là mình đang cần văn bản nói về vấn đề phẩn bổ giá trị sử dụng CCDC (2 cách phân bổ: phân bổ 2 lần và phân bổ nhiều lần), bạn nào có thì cho mình xin với nha! Và cho mình hỏi thêm, khi CCDC đã hỏng thì mình sẽ có văn bản nào đi kèm để tiếp tục phân bổ giá trị còn lại nếu theo PP phân bổ 2 lần? Cám ơn rất rất nhiều!
 
cobanbonmat

cobanbonmat

Avatar
11/4/08
314
1
18
Thành phố Hồ Chí Minh
Ðề: Phân bổ công cụ dụng cụ

Theo những lý thuyết mình được học thì chỉ có 2 PP phân bổ giá trị CCDC, phân bổ 2 lần và phân bổ nhiều lần (theo lý thuyết là vậy, nhưng mấy vị CBT bên mình hỏi căn cứ VB nào, chịu chết, hình như theo CMKT 02 thì phải). Mấy vị ấy chỉ mình phân bổ theo kiểu ngộ lắm, lần đầu 50%, 50% thì chia từ 3-6 tháng tùy giá trị. Mình không hiểu cách phân bổ trên có hợp lý ko, mình cũng hỏi theo VB nào, thì mấy vị bảo chỉ cho mà con hỏi nhiều ko chỉ nữa, hic. Có tiền bối nào giúp mình vụ này ko?
 

Xem nhiều