K
Kính chào anh chị và các bạn
Chúc các anh chị và các bạn một ngày vui khoẻ
Anh , chị và các bạn giúp mình với những trường hợp trên thì minh hach toán kế toán ra sao cho đúng
Cám ơn các bạn giúp đõ rất nhiều!
1/- Xuất nguyên vật liệu chínhtheo giá thực tế:
-Để góp vốn dài hạn với công ty A: 100.000 biết rằng giá góp vốn thoả thuận 120.000. mức độ đầu tư <20%
- Để trực tiếp sx sản phẩm 400.000
2/- Bộ phận sản xuất báo hỏng số công cụ dụng cụ đang dùng theo phưong pháp phân bổ50%. Giá trị thực tế xuất dùng là 16.000; Giá trị phế liệu thu hồi là nhập kho là 500.
3/- Phân bổ giá trị công cụ dụng cụ xuất từ tháng 8 thuộc loại phân bổ 5 lần vào chi phí kỳ này 20.000 trong đó: bộ phận sx 10.000, bp bán hàng 5.000; bp Qlý 5.000
1. Nợ 223:120000kính chào anh chị và các bạn
chúc các anh chị và các bạn một ngày vui khoẻ
anh , chị và các bạn giúp mình với những trường hợp trên thì minh hach toán kế toán ra sao cho đúng
cám ơn các bạn giúp đõ rất nhiều!
1/- xuất nguyên vật liệu chínhtheo giá thực tế:
-để góp vốn dài hạn với công ty a: 100.000 biết rằng giá góp vốn thoả thuận 120.000. Mức độ đầu tư <20%
- để trực tiếp sx sản phẩm 400.000
2/- bộ phận sản xuất báo hỏng số công cụ dụng cụ đang dùng theo phưong pháp phân bổ50%. Giá trị thực tế xuất dùng là 16.000; giá trị phế liệu thu hồi là nhập kho là 500.
3/- phân bổ giá trị công cụ dụng cụ xuất từ tháng 8 thuộc loại phân bổ 5 lần vào chi phí kỳ này 20.000 trong đó: Bộ phận sx 10.000, bp bán hàng 5.000; bp qlý 5.000
Bạn ơi thế là bạn chưa rõ về QĐ48 rui bạn ah
Ah tôi co van đề nữa muốn hỏi cả nhà là nếu hàng mua về trị giá tầm 11tr nhưng mình ko muốn đưa vao TSCĐ ma đưa vào công cụ dụng cụ thì có được ko cả nhà
Mình cũng có một vấn đề nhờ các anh/chị giúp đỡ
Trước khi cty em thành lập khoản 1tháng thì có những hoá đơn đầu vào để mua những trang thiết bị, công cụ dụng cụ, vật liệu xây dựng để xây nên trụ sở cty mình hiện tại. Nhưng vào thời điểm đó cty mình chưa được thành lập vì vậy những hoá đơn đó chỉ ghi tên người mua hàng là giám đốc cty mình hiện giờ. Vậy để những hoá đơn đó được khấu trừ đầu vào thì phải làm như thế nào? Xin các anh chị giúp đơ gấp vì sắp phải đến hạn nộp tờ khai tháng mà bên em thì hoá đơn đầu vào chưa đủ để khấu trừ đầu ra vì vậy rất cần gấp những hoá đơn sẵn có đó. Xin cám ơn.
Nếu các chỉ tiêu trên hóa đơn không thể hiện đúng với chi tiết của công ty thì các hóa đơn đó không khấu trừ thuế được đâu bạn nhé, đành phải chịu thôi, không còn cách nào đâu
Bạn tách từng cái ghi hoặc bạn hạch toán nợ 142/242 để phân bổ dần vào chi phíChào các bạn!
Mình cũng đang gặp rắc rối trong việc phân bổ CCDC các bạn giúp mình nha!
Cty mình mua bàn, ghế, tủ làm việc... được ghi chung vào một hoá đơn GTGT tổng giá trị chưa thuế là: 13.920.000đ. Mình định khoản Nợ TK153: 13.920.000 có được không? hay phải tách riêng bàn, ghế, tủ... để ghi Nợ TK153 các bạn nhỉ?
Mong sớm nhận được góp ý của các bạn! Cảm ơn nhìu.
Theo mình hạch toán vào CCDC vì TSCD phải >10tr và sử dụng >1năm mà, cái này của bạn là quạt trần 1 cái giá ko tới 10tr màcả nhà ui cho mình hỏi là mình mua 5 cái quạt trần trị giá 11tr vậy mình hạch toán vào CCDC hay TSCD. Mình đã hạch toán vào CCDC rùi nhưng mình có đọc tài liệu tham khảo thì bảo phải hạch toán vòa TSCĐ. Mọi ng giúp mình với! hix