C
Cho em hỏi 2 điều này:
1. DN em làm về thương mại và dịch vụ, chuyên về mua bán VLXD, chi mua hàng hoá thì em cho vào 156.1, còn chi tiền thuê vận chuyển thì cho vào 156.2. Vấn đề ở chỗ, khi kết chuyển giá vốn của hàng bán thì phải kết chuyển cả 156.1 và 156.2, nhưng do bọn em thuê vận chuyển ngoài và cuối tháng mới viết HĐ 1 thể nên khi phản ánh giá vốn em không biết phải làm ntn nữa ạ?
2. Giờ em mới kiểm tra lại thì phát hiện trong tháng 1 lượng hàng bán ra là 331m trong khi đó HĐ vận chuyển ngta lại viết là 351. Ai người ta cho tạm nhập em vận chuyển chứ. Phải khắc phục hậu quả làm sao bây giờ ạ?
1. DN em làm về thương mại và dịch vụ, chuyên về mua bán VLXD, chi mua hàng hoá thì em cho vào 156.1, còn chi tiền thuê vận chuyển thì cho vào 156.2. Vấn đề ở chỗ, khi kết chuyển giá vốn của hàng bán thì phải kết chuyển cả 156.1 và 156.2, nhưng do bọn em thuê vận chuyển ngoài và cuối tháng mới viết HĐ 1 thể nên khi phản ánh giá vốn em không biết phải làm ntn nữa ạ?
2. Giờ em mới kiểm tra lại thì phát hiện trong tháng 1 lượng hàng bán ra là 331m trong khi đó HĐ vận chuyển ngta lại viết là 351. Ai người ta cho tạm nhập em vận chuyển chứ. Phải khắc phục hậu quả làm sao bây giờ ạ?
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

