Ở cơ quan tôi cũng vậy đó bạn. Khi có phiếu nhập xuất, tôi chỉ lên bảng tổng hợp theo dõi số lượng, và mãi mãi mãi về sau mới có thanh toán và lúc đó tôi mới cho giá vào để tổng hợp, mất hết cả tính kịp thời, mà tôi thì không thể cho giá tạm tính vì có tới hàng trăm thứ vật tư khác nhau, nhiều loại vật tư nhập và xuất sử dụng hết vào kỳ trước nhưng tới kỳ này mới thanh toán làm tôi rất khó trong việc xác định các khoản chi phí vật tư, công cụ dụng cụ. Tôi đã phải sửa lại phiếu nhập xuất cho hết sang thời điểm mà họ thanh toán nhưng điều đó không hợp với trên sổ sách công trình vì ở trong thời điểm thanh toán không sử dụng các loại vật tư đó dẫn đến việc phân tích chi phí là không chính xác. Mong các bạn tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn các bạn nhiều!