T
1).Mình mới vào làm việc tại cty này, khi kiểm tra lại chứng từ thì mình phát hiện có 1 hoá đơn đầu ra tháng 1/2009 chưa khai thuế. Nhưng không huỷ và khi làm biên bản báo cáo sử dụng tình hình hóa đơn thì tổng số hoá đơn trong tháng 1viết là 10 tờ nhưng khi báo cáo thì chỉ là 9 tờ còn tờ không báo cáo đó thì cũng ko đưa vào tình hình sử dụng hoá đơn.
2).Khi hỏi lại thì mới biết là, tờ hoá đơn đó tháng 1 khi xuất hàng trên hoá đơn ghi thiếu thuế, cụ thể thuế của mặt hàng đó là 10% thì kế toán ghi có 5%, thiếu 5%.
Đến tháng 6/2009 cty viết thêm hoá đơn điều chỉnh thuế thêm 5% số thuế còn thiếu ở hoá đơn tháng 1.
Vậy bây giờ mình phải làm như thế nào??
-Hoá đơn tháng 1 bây giờ có khai thuế vào tháng 6 đc ko? Khai trên mẫu nào?
-Tiền thuế điều chỉnh ở cả 2 hoá đơn, 1 hoá đơn tháng 1,và 1 hoá đơn điều chỉnh của viết thêm của tháng 6 nữa, làm như thế nào đây các bạn ơi?
Công ty liệu có bi phạt ko?
Giá trị hoá đơn đó gần 200triệu
2).Khi hỏi lại thì mới biết là, tờ hoá đơn đó tháng 1 khi xuất hàng trên hoá đơn ghi thiếu thuế, cụ thể thuế của mặt hàng đó là 10% thì kế toán ghi có 5%, thiếu 5%.
Đến tháng 6/2009 cty viết thêm hoá đơn điều chỉnh thuế thêm 5% số thuế còn thiếu ở hoá đơn tháng 1.
Vậy bây giờ mình phải làm như thế nào??
-Hoá đơn tháng 1 bây giờ có khai thuế vào tháng 6 đc ko? Khai trên mẫu nào?
-Tiền thuế điều chỉnh ở cả 2 hoá đơn, 1 hoá đơn tháng 1,và 1 hoá đơn điều chỉnh của viết thêm của tháng 6 nữa, làm như thế nào đây các bạn ơi?
Công ty liệu có bi phạt ko?
Giá trị hoá đơn đó gần 200triệu

