Hỏi về hóa đơn mua vào

  • Thread starter Chipu
  • Ngày gửi
C

Chipu

Guest
18/2/08
21
0
0
Hà nội
Các bạn cho mình hỏi chút.

Công ty mình có mặt hàng là nẹp vít xương (vật tư cấy ghép vào cơ thể người) nên không chịu thuế GTGT.

Khi xuất hóa dơn đầu ra mình ghi mặt hàng không chịu thuế GTGT.

Trong Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra: mình đã kê khai những hóa đơn này (nẹp vít xương) vào mục hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT.


Còn trong Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào: Mình sẽ kê khai các hóa đơn đầu vào nẹp vít xương này vào mục nào các bạn chỉ giùm mình:
1. Hàng hóa dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT

2. Hàng hóa dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT

Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

nguyen1987

Cao cấp
Các bạn cho mình hỏi chút.

Công ty mình có mặt hàng là nẹp vít xương (vật tư cấy ghép vào cơ thể người) nên không chịu thuế GTGT.

Khi xuất hóa dơn đầu ra mình ghi mặt hàng không chịu thuế GTGT.

Trong Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra: mình đã kê khai những hóa đơn này (nẹp vít xương) vào mục hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT.


Còn trong Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào: Mình sẽ kê khai các hóa đơn đầu vào nẹp vít xương này vào mục nào các bạn chỉ giùm mình:
1. Hàng hóa dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT

2. Hàng hóa dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT

Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ

Nếu là hàng k chịu thuế thì kê vào mục hàng k chịu thuế thôi.
 
T

trannga111hvr

Guest
15/6/09
1
0
0
Hà Nội
Các Bác trong nghề cho em hỏi một chút:
Công ty em có báo cáo sử dụng hoá đơn 1 hoá đơn huỷ vào Tháng 1 nhưng chưa làm biên bản huỷ và khách hàng đã làm mất liên đỏ. Bây giờ em phải xử lý trường hợp trên như thê nào ạ. Do em vừa mới vào công ty làm
Em cảm ơn các Bác!
 
Y

Yennamthien

Cao cấp
12/6/09
259
26
28
Hà Nội
Các Bác trong nghề cho em hỏi một chút:
Công ty em có báo cáo sử dụng hoá đơn 1 hoá đơn huỷ vào Tháng 1 nhưng chưa làm biên bản huỷ và khách hàng đã làm mất liên đỏ. Bây giờ em phải xử lý trường hợp trên như thê nào ạ. Do em vừa mới vào công ty làm
Em cảm ơn các Bác!

Bạn vẫn phải làm biên bản huỷ bình thường sau đó là một thông báo mất HĐ lên thuế rồi chịu phạt 200.000đ.
 
1

1987

Guest
21/5/09
158
0
0
38
Hai Phong
Bạn lên xem lại cho kỹ xem đó có phải là mặt hàng không chịu thuế GTGT hay không?
Đã là mặt hàng hoá,dịch vụ thì lúc mua vào hay bán ra thì mức thuế xuất đều la như nhau chỉ trừ khi bạn mua hàng trong nước nhưng xuất khẩu hàng hoá dó thì thuế xuất của hàng xuất đó mói là 0% thôi
 

Xem nhiều