Không thể cho giá tạm tính vì quá nhiều chủng loại vật tư khác nhau.

  • Thread starter dangbinh213
  • Ngày gửi
D

dangbinh213

Guest
13/4/07
28
0
0
Hà Nội
Công ty tôi mua vật tư về với nhiều chủng loại khác nhau sau khi nhập kho và xuất hết ngay, nhưng hoá đơn chứng từ thì về rất muộn nên rất khó có giá để tổng hợp và tôi cũng không thể cho giá tạm tính vì có tới hàng trăm vật tư các loại, nếu cho giá tạm tính thì điều chỉnh lại sẽ rất khó khăn và phức tạp. Mong các bạn giúp tôi!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,076
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
Công ty tôi mua vật tư về với nhiều chủng loại khác nhau sau khi nhập kho và xuất hết ngay, nhưng hoá đơn chứng từ thì về rất muộn nên rất khó có giá để tổng hợp và tôi cũng không thể cho giá tạm tính vì có tới hàng trăm vật tư các loại, nếu cho giá tạm tính thì điều chỉnh lại sẽ rất khó khăn và phức tạp. Mong các bạn giúp tôi!
Thế lúc bạn mua hàng, bạn không biết mình đang mua với giá bao nhiêu à.
 
W

windowmtd166

Cao cấp
22/9/08
277
2
18
42
TP.HCM
mình nghỉ trừ khi cty bạn kinh doanh vàng bạc đá quý thì mới sợ sự lên xuống bất thường của hàng hoá chứ ngoài ra thì ko có gì đâu, lúc mua phải có hợp đồng quy định giá hẳn hoi và thường giá này ko đổi, lúc đó giá trên hợp đồng có thể coi như giá chính thức luôn rồi. Thân
 
W

windowmtd166

Cao cấp
22/9/08
277
2
18
42
TP.HCM
cách thứ 2 bạn có thể làm thế này, hơi dỡ nhưg vẫn đúg. Do bạn nói mua vào là xuất ra ngay nên ko có tồn đúng ko? Nếu vậy mua bạn nhập vào kho với giá tạm tính rồi xuất vào giá vốn, nhớ lưu lại giá tạm tính của từng lô. Khi lô đó có hoá đơn bạn so toàn bộ giá tạm tính của cả lô với giá trên hoá đơn và hạch toán 1 cục chênh lệch vô giá vốn luôn, ko hạch toán chi tiết giá vốn từng loại bị chênh lệch. thân
 
linhlot

linhlot

Hãy như là cục đất...
28/2/08
461
4
18
Cu jut DakNong
cách thứ 2 bạn có thể làm thế này, hơi dỡ nhưg vẫn đúg. Do bạn nói mua vào là xuất ra ngay nên ko có tồn đúng ko? Nếu vậy mua bạn nhập vào kho với giá tạm tính rồi xuất vào giá vốn, nhớ lưu lại giá tạm tính của từng lô. Khi lô đó có hoá đơn bạn so toàn bộ giá tạm tính của cả lô với giá trên hoá đơn và hạch toán 1 cục chênh lệch vô giá vốn luôn, ko hạch toán chi tiết giá vốn từng loại bị chênh lệch. thân
Sao bạn xuất vật tư vào giá vốn, vật tư dùng để sửa chửa, hay bảo dưỡng, phải vào 154 (QĐ48) và 627 (QĐ15) sau đó K/c 154 hoặc 632 chứ
 
linhlot

linhlot

Hãy như là cục đất...
28/2/08
461
4
18
Cu jut DakNong
Công ty tôi mua vật tư về với nhiều chủng loại khác nhau sau khi nhập kho và xuất hết ngay, nhưng hoá đơn chứng từ thì về rất muộn nên rất khó có giá để tổng hợp và tôi cũng không thể cho giá tạm tính vì có tới hàng trăm vật tư các loại, nếu cho giá tạm tính thì điều chỉnh lại sẽ rất khó khăn và phức tạp. Mong các bạn giúp tôi!
Khi bạn mua vật tư với số lượng lớn như vậy chắc CTy bạn phải có hợp đồng hay đặt hàng chứ bạn, dựa vào đó bạn hạch toán hàng bán đang đi trên đường N151/C TK liên quan giá theo HĐ hoặc đặt hàng khi hoá đơn chứng từ đầy đủ N152/C151
 
D

dangbinh213

Guest
13/4/07
28
0
0
Hà Nội
không thể cho giá tạm tính vì quá nhiều chủng loại vật tư khác nhau

Cảm ơn các bạn đã giúp mình! Mình không trực tiếp đi mua hàng bạn ạ và hàng công ty mình mua về không phải số lượng lớn mà là nhiều chủng loại và mỗi lần có tới hàng trăm loại khác nhau từ chồi cùn dẻ rách và thường khôgn có hợp đồng (thường mua lẻ không theo lô) nếu cho giá tạm tính thì điều chỉnh vất lắm à. Tớ làm thế này có được không nhé? Vật tư nào đã thanh toán tớ cho nhập xuất bình thường, còn chỗ nào chưa thanh toán tớ chờ đến khi thanh toán và viết nhập xuất trong kỳ đó nhưng trên thực tế thì đã đưa ra sử dụng hết rồi và ở thời điểm tôi cho nhập xuất lại không sử dụng vật tư đó. Các bạn lại giúp mình tiếp nha.
 
Sửa lần cuối:
H

HUYBEOKT

Guest
17/4/08
46
0
0
42
Cầu Giấy - Hà Nội
Tui có cách rất đơn giải, mà bạn có sử dụng giá tạm tính thì khi hoá đơn về cũng chẳng có sự chênh lệch nào so với giá thực tế cả. đó là bạn điện thoại hỏi trước xem giá ghi trên HD là bao nhiêu là ok ấy mà. hi! đùa mà thật chúc bạn thành công nhé
 
H

hthichgiao

Cố vấn web ketoan
Khi bạn mua vật tư với số lượng lớn như vậy chắc CTy bạn phải có hợp đồng hay đặt hàng chứ bạn, dựa vào đó bạn hạch toán hàng bán đang đi trên đường N151/C TK liên quan giá theo HĐ hoặc đặt hàng khi hoá đơn chứng từ đầy đủ N152/C151
hàng về nhập kho rồi và cũng đã xuất đi ngay rồi nhưng hoá đơn về muộn (về sau khi đã xuất hàng rồi) sao lại hạch toán vào 151 được.
 
Sửa lần cuối:
N

nxcuong

giúp người là giúp mình..
18/1/09
232
1
0
Hà Nội
Cảm ơn các bạn đã giúp mình! Mình không trực tiếp đi mua hàng bạn ạ và hàng công ty mình mua về không phải số lượng lớn mà là nhiều chủng loại và mỗi lần có tới hàng trăm loại khác nhau từ chồi cùn dẻ rách và thường khôgn có hợp đồng (thường mua lẻ không theo lô) nếu cho giá tạm tính thì điều chỉnh vất lắm à. Tớ làm thế này có được không nhé? Vật tư nào đã thanh toán tớ cho nhập xuất bình thường, còn chỗ nào chưa thanh toán tớ chờ đến khi thanh toán và viết nhập xuất trong kỳ đó nhưng trên thực tế thì đã đưa ra sử dụng hết rồi và ở thời điểm tôi cho nhập xuất lại không sử dụng vật tư đó. Các bạn lại giúp mình tiếp nha.

bạn làm thế cũng được nhưng không nhất thiết khi thanh toán mới viết nhập xuất
bạn ghi nhập xuất theo số lượng đúng ngày mà bạn nhập xuất,khi thanh toán hoặc tính được giá thì bạn ghi tiếp
có vẻ không đúng với quy định lắm nhưng nếu không muốn hạch toán rắc rối thì chi làm như vây thôi
 
D

dangbinh213

Guest
13/4/07
28
0
0
Hà Nội
Không thể cho giá tạm tính vì quá nhiều chủng loại vật tư khác nhau

Vậy thanh toán ở kỳ khác với kỳ báo cáo thì tôi làm sao xác định được giá trị đây? Còn cách nào không các bạn? Tôi xin hỏi thêm. Công ty tôi có 1 người chuyên tạm ứng và đi mua vật tư. Giả sử người đó mua 30 triệu vật tư nhưng có 10 triệu chưa thanh toán ở kỳ này vậy tôi sẽ cho vào tài khoản 331 - 10 triệu đó hay cho vào tài khoản nào khác vậy các bạn? 30 triệu trên đều là vật tư mua lẻ không có hợp đồng. Giúp tôi đi các bạn. Thanks a lot!!!
 
Sửa lần cuối:
N

nxcuong

giúp người là giúp mình..
18/1/09
232
1
0
Hà Nội
Vậy thanh toán ở kỳ khác với kỳ báo cáo thì tôi làm sao xác định được giá trị đây? Còn cách nào không các bạn? Tôi xin hỏi thêm. Công ty tôi có 1 người chuyên tạm ứng và đi mua vật tư. Giả sử người đó mua 30 triệu vật tư nhưng có 10 triệu chưa thanh toán ở kỳ này vậy tôi sẽ cho vào tài khoản 331 - 10 triệu đó hay cho vào tài khoản nào khác vậy các bạn? 30 triệu trên đều là vật tư mua lẻ không có hợp đồng. Giúp tôi đi các bạn. Thanks a lot!!!

nếu thanh toán khác kì báo cào thì những thứ đó bạn để cuối tháng mà trong tháng đã theo dõi số lượng rồi bây giờ bạn sẽ phải ghi vào cột giá hạch toán không có cách nào khác cả vì đó là quy định rùi
-bạn đã nói rõ là khoảm"tạm ứng" rồi đấy thôi
khi tạm ứng
N141/C111,112
10 triệu bạn nói là khoản cty bạn phải trả cho người đó hay là người đó nộp lại???
trên lý thuyết thì khoản thừa hay thiếu đó có thể cho vào 138 hay 338(vì là thanh toán với người tạm ứng chứ không phải vời người bán nên không nên cho vào 131 hay 331)
nếu không thực tế bạn cứ để số dư trên tk141 bao giờ thanh toán thì làm nhiêm vụ tất toán
 
I

IMK

One more mile to Jericho
5/8/05
256
1
18
46
TPHCM
_khoản tạm ứng là theo dõi công nợ với bản thân người tạm ứng chứ đâu có phải NCC mà bạn để 331 vào ? nếu chưa đủ HD thanh toán về thì cứ treo 141 ở đấy, mà ko có HD về bạn nhập kho chỉ có thể bằng giá tạm tính thôi. Nếu cuối kỳ HD về thì so chênh lệch giá cả và lượng xuất kho vào sx mà ghi bổ sung 632 hoặc 156 vậy
 

Xem nhiều