Em đang bị rối chỗ VAT của nhà thầu nộp thuế GTGT thep phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu thì mình có được khấu trừ không ạ?
Theo lời tư vấn của một cty kiểm toán có uy tín thì được.
Nhưng em đa đọc kỹ trong thông tư 134 rồi. Không thấy chỉ rõ.
Mà có đoạn này " nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT, như qui định tại điểm 1 Mục III Phần B thông tư này, không được khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào để thực hiện hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ ( bao gồm cả thuế GTGT đối với hợp đồng nhà thầu phụ mà nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện) "--> Phải chăng mình không được khấu trừ VAT
Bác nào có kinh nghiệm giúp em với