H
Chào các Pro, lâu không viết bài trên diễn đàn, hôm nay có một số vướng mắc nhờ các Pro góp ý giúp nhé.
Vừa rồi Cty tôi có viết sai tiền thuế 01 hóa đơn GTGT như sau (ví dụ):
Số liệu đúng:
Mặt hàng A: Số lượng 100 x 10.000 = 1.000.000 đ
Mặt hằng B: Số lượng 500 x 20.000 = 10.000.000 đ
Cộng tiền hàng = 11.000.000 đ
VAT 5% = 550.000 đ
Cộng TT = 11.550.000 đ
Lập hóa đơn sai (dòng màu đỏ):
Mặt hàng A: Số lượng 100 x 10.000 = 1.000.000 đ
Mặt hằng B: Số lượng 500 x 20.000 = 10.000.000 đ
Cộng tiền hàng = 11.000.000 đ
VAT 5% = 500.000 đ
Cộng TT = 11.500.000 đ
(nguyên nhân sai do Kế toán nhập vào Phần mềm quên không nhập thuế suất mặt hàng A-> phần mềm không tính thuế của mặt hàng này)
Hóa đơn thì đã giao cho bên mua rồi, bây giờ đang phân vân là lập hóa đơn điều chỉnh hay thu hồi, lập BB hủy và xuất hóa đơn khác. Mình đã tham khảo một số văn bản cũng như cách giải quyết trên diễn đàn nhưng vẫn chưa thấy yên tâm.
Các pro tư vấn cách giải quyêt giúp nhé, nếu có thể thì post văn bản của Cơ quan thuế lên để tham khảo luôn.
Cảm ơn nhiều
Vừa rồi Cty tôi có viết sai tiền thuế 01 hóa đơn GTGT như sau (ví dụ):
Số liệu đúng:
Mặt hàng A: Số lượng 100 x 10.000 = 1.000.000 đ
Mặt hằng B: Số lượng 500 x 20.000 = 10.000.000 đ
Cộng tiền hàng = 11.000.000 đ
VAT 5% = 550.000 đ
Cộng TT = 11.550.000 đ
Lập hóa đơn sai (dòng màu đỏ):
Mặt hàng A: Số lượng 100 x 10.000 = 1.000.000 đ
Mặt hằng B: Số lượng 500 x 20.000 = 10.000.000 đ
Cộng tiền hàng = 11.000.000 đ
VAT 5% = 500.000 đ
Cộng TT = 11.500.000 đ
(nguyên nhân sai do Kế toán nhập vào Phần mềm quên không nhập thuế suất mặt hàng A-> phần mềm không tính thuế của mặt hàng này)
Hóa đơn thì đã giao cho bên mua rồi, bây giờ đang phân vân là lập hóa đơn điều chỉnh hay thu hồi, lập BB hủy và xuất hóa đơn khác. Mình đã tham khảo một số văn bản cũng như cách giải quyết trên diễn đàn nhưng vẫn chưa thấy yên tâm.
Các pro tư vấn cách giải quyêt giúp nhé, nếu có thể thì post văn bản của Cơ quan thuế lên để tham khảo luôn.
Cảm ơn nhiều

