H
chào cả nhà, mình đang phân vân một chút khi xem lại cái TK 421-LN chưa phân phối: dùng để phản ánh KQKD (lãi - lỗ) sau thuế TNDN
- Với trường hợp năm nay lãi (năm trước cũng lãi): thì sau khi xác định được và hạch toán số thuế phải nộp mới hạch toán LN chưa pp:
Nợ 911
Có 4212
- Với trường hợp năm nay cũng lãi - nhưng năm trước lỗ thì sau khi xác định KQKD mình sẽ hạch toán vào LN chưa pp (bút toán như trên) luôn mà không xác định số thuế phải nộp (vì lỗ) và tiến hành chuyển lỗ
Nợ 4212 - phần lỗ lãi năm nay
Có 4211 - phần lỗ năm trước
cả nhà xem mình làm như thế có chuẩn ko, chờ ý kiến của cả nhà
cảm ơn rất nhìu!
- Với trường hợp năm nay lãi (năm trước cũng lãi): thì sau khi xác định được và hạch toán số thuế phải nộp mới hạch toán LN chưa pp:
Nợ 911
Có 4212
- Với trường hợp năm nay cũng lãi - nhưng năm trước lỗ thì sau khi xác định KQKD mình sẽ hạch toán vào LN chưa pp (bút toán như trên) luôn mà không xác định số thuế phải nộp (vì lỗ) và tiến hành chuyển lỗ
Nợ 4212 - phần lỗ lãi năm nay
Có 4211 - phần lỗ năm trước
cả nhà xem mình làm như thế có chuẩn ko, chờ ý kiến của cả nhà
cảm ơn rất nhìu!

