H
Xin chào các bạn
Mong các bạn cấp cứu cho chúng tôi vấn đề này nhé
Đơn vị tôi là đơn vị hành chính sự nghiệp có thu nhưng có nhận 1 TSCĐ của bên liên doanh liên kết . hàng tháng tính thu sau khi trừ đi chi phí như ( Mua VTTH, chi lương, khấu hao TSCĐ ... ) chia 70% cho bên liên kết . Nhưng phần trích KHTSCĐ cũng trả 70% cho bên liên kết để họ đầu tư vào TSCĐ khác. vậy 70% KHTSCĐ trả cho bên liên kết hạch toán như thế nào . Trong khi kiểm toán nhà nước không cho tính vào TK 214 vì TSCĐ của bên liên kết không phải là TSCĐ của đơn vị .
Mong các bạn cấp cứu cho chúng tôi vấn đề này nhé
Đơn vị tôi là đơn vị hành chính sự nghiệp có thu nhưng có nhận 1 TSCĐ của bên liên doanh liên kết . hàng tháng tính thu sau khi trừ đi chi phí như ( Mua VTTH, chi lương, khấu hao TSCĐ ... ) chia 70% cho bên liên kết . Nhưng phần trích KHTSCĐ cũng trả 70% cho bên liên kết để họ đầu tư vào TSCĐ khác. vậy 70% KHTSCĐ trả cho bên liên kết hạch toán như thế nào . Trong khi kiểm toán nhà nước không cho tính vào TK 214 vì TSCĐ của bên liên kết không phải là TSCĐ của đơn vị .

