L
Chào mọi người,
Tôi mới chuyển qua bán hàng ký gửi nên vẫn còn lúng túng trong nghiệp vụ nhờ mọi người giúp dùm về vấn đề hạch toán như sa :
Trong tháng xuất hàng ký gửi đại lý : N157 C155 : 10spx100đ. Chiết khấu bán hàng 25%. Giá vốn 50đ/1sp.
Cuối tháng đại lý bán được 5sp hạch toán như sau :
Nhập lại hàng ký gửi :N155 C157 : 5sp x 100đ
Xuất bán hàng :N632 C155 : 5sp x 50đ
Doanh thu bán hàng
N131 550đ
C3331 50đ
C511 5sp x 100đ
Thu tiền hàng : N111 C131 550đ
Chiết khấu bán hàng N521 C111 : 550đ x 25%
Tôi hạch toán như vậy có đúng khong? Có cách nào làm đơn giản hơn không chứ thế này tôi thấy rắc rối quá.
Khoản chiết khấu bán hàng 25% có được duyệt chi phí hợp lệ không vì đại lý không xuất hoá đơn phần này ma cty tôi chỉ lập Phiếu thu theo hợp đồng ký gửi thôi. :wall:
Mọi người chỉ giáo dùm với nha. Cám ơn nhiều. :015:
Tôi mới chuyển qua bán hàng ký gửi nên vẫn còn lúng túng trong nghiệp vụ nhờ mọi người giúp dùm về vấn đề hạch toán như sa :
Trong tháng xuất hàng ký gửi đại lý : N157 C155 : 10spx100đ. Chiết khấu bán hàng 25%. Giá vốn 50đ/1sp.
Cuối tháng đại lý bán được 5sp hạch toán như sau :
Nhập lại hàng ký gửi :N155 C157 : 5sp x 100đ
Xuất bán hàng :N632 C155 : 5sp x 50đ
Doanh thu bán hàng
N131 550đ
C3331 50đ
C511 5sp x 100đ
Thu tiền hàng : N111 C131 550đ
Chiết khấu bán hàng N521 C111 : 550đ x 25%
Tôi hạch toán như vậy có đúng khong? Có cách nào làm đơn giản hơn không chứ thế này tôi thấy rắc rối quá.
Khoản chiết khấu bán hàng 25% có được duyệt chi phí hợp lệ không vì đại lý không xuất hoá đơn phần này ma cty tôi chỉ lập Phiếu thu theo hợp đồng ký gửi thôi. :wall:
Mọi người chỉ giáo dùm với nha. Cám ơn nhiều. :015: