Hạch toán CF tại Cty tổ chức biểu diễn ???

  • Thread starter Small_candle
  • Ngày gửi
S

Small_candle

Trung cấp
10/4/03
121
0
16
HN
Truy cập trang
Hạch toán tại Cty tổ chức biểu diễn ???

Một cty chuyên tổ chức biểu diễn ca nhạc, doanh thu thu được là tiền bán vé và bán bản quyền truyền hình buổi biểu diễn. Vậy SC tập hợp Giá vốn và Chi phí thế này có đúng ko ạ
- Tiền thuê sân khấu, ban nhạc, ca sỹ, chi phí ăn ở, đi lại của ca sỹ; chi phí in vé đưa thẳng vào TK632.
- Tiền thực hiện bangroll, chi phí tổ chức họp báo, chi phí cho Cộng tác viên phát tờ rơi poster (gồm tiền công, xăng xe đã ghi trong thoả thuận) hạch toán vào TK641.
Mong các bạn giúp đỡ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
V

van_accvn

Trung cấp
9/9/03
117
1
0
45
Hà Nội
Truy cập trang
vanaccvn khẳng định với SC là không phải cong ty của SC chỉ ăn có mỗi chỗ bán vé và bản quyền truyền hình,.. Cty đó chắc chắn là làm cho đơn vị khác (tổ chứccho đơn vị khác)cho nên khoản chênh lệch giữa làm tờ rơi, in băng rôn cũng đã là doanhthu rồi, tất nhiên những cái Cfí trên SC đưa ra là đầu tiên tập hợp vào tk 154- chi tiết theo từng event,.. và như vậy thì hoàn toàn có thể kết chuyển toàn bộ vào 154 và đưa vào 632... quan trọng là trong báo giá của cty Sc có báo giá hạng mục đó cho đối tác cần tổ chức event đó không mà thôi... ví dụ như thuê cộng tác viên phát tờ rơi không có trong báo giá gửi đơn vị cần tổ chức event thì chi phí đó sẽ là 641 . nếu có trong báo giá thì là 632
 
G

Gia Linh

Guest
30/1/05
357
2
0
24
VN
Có nhất thiết phải sử dụng tài khoản 632 đối với các đơn vị cung ứng dịch vụ loại hình này không?
Có nên chăng chúng ta sử dụng tài khoản 6417 và 6427 - Dịch vụ mua ngoài để hạch toán. Trong trường hợp này có thể mở tiểu khoản chi tiết theo từng khoản mục phí và theo đối tượng hợp đồng, chương trình?
 
V

van_accvn

Trung cấp
9/9/03
117
1
0
45
Hà Nội
Truy cập trang
Thực tế, tất cả là chi phí thôi nhưng mà loại hình doanh nghiệp tổ chức Quang cáo và event thì những chi phí đó phần lớn là giá thành,...vanaccvn hiện đang làm cho Công ty quảng cáo Âu việt mà, Cty vanaccvn hạch toán đưa vào 154 hết sau đó K/c.
 
H

handsome

Guest
Theo ý kiến của mình thì đưa vào 154 theo dõi chi tiết rồi k/c vào 632 , nếu đưa hết vào 632 thì cũng dc nhưng hơi bị kì kì ah
 
S

Small_candle

Trung cấp
10/4/03
121
0
16
HN
Truy cập trang
van_accvn nói:
vanaccvn khẳng định với SC là không phải cong ty của SC chỉ ăn có mỗi chỗ bán vé và bản quyền truyền hình,.. Cty đó chắc chắn là làm cho đơn vị khác (tổ chứccho đơn vị khác)cho nên khoản chênh lệch giữa làm tờ rơi, in băng rôn cũng đã là doanhthu rồi, tất nhiên những cái Cfí trên SC đưa ra là đầu tiên tập hợp vào tk 154- chi tiết theo từng event,.. và như vậy thì hoàn toàn có thể kết chuyển toàn bộ vào 154 và đưa vào 632... quan trọng là trong báo giá của cty Sc có báo giá hạng mục đó cho đối tác cần tổ chức event đó không mà thôi... ví dụ như thuê cộng tác viên phát tờ rơi không có trong báo giá gửi đơn vị cần tổ chức event thì chi phí đó sẽ là 641 . nếu có trong báo giá thì là 632

Rất cám ơn Van_accvn và các bạn, sau này Công ty của SC làm event cho các cty hay ban nhạc khác thì SC trước tiên tập hợp vào TK 154, sau đó k/c luôn sang TK 632 đúng ko ?
Nhưg vấn đề là Cty SC mới thành lập cuối 2004, Doanh thu của 2004 mới chỉ có bán vé và bán quyền truyền hình của 1 SHOW DO CHÍNH CÔNG TY TỔ CHỨC. Thực sự, SC thấy đưa thẳng vào 632 cũng ko ổn, mong các bạn góp ý thêm.
Hơn nữa Hoá đơn đầu vào của Cty cũng hơi linh tinh, Show kết thúc rồi mà phải đến 1,5 tháng sau mới đòi được Hoá đơn đầu vào, như vậy, SC cứ tập hợp trên 154 đến 31/12 k/c sang 632 HAY đưa thẳng vào 632 thì ổn hơn ?
Hơn nữa
 
Khuatquangthin

Khuatquangthin

0034APC
Khỉ thật Tên hùng lại lôi mình vào chuyện này.
Đưuợc rồi thì anh Thìn trả lời vậy.

Cty tổ chức biểu diễn bất kỳ một event (loại hình nào) : Ca nhạc, Giới thiếu SP, Tổng kết chương trình. Đều phải rất chú ý đến cách thức hạch toán : Doanh thu và chi phí.
Đượng nhiên theo chuẩn mực kế toán thì doanh thu và chi phí phải đi đôi với nhau.
Vậy việc xác định doanh thu phải theo chi tiết từng chương trình, do đó chi phí cũng phải xác định chi tiết theo từng chương trình một.
Vậy nếu bạn tổ chức 01 liveshow của 1 ca sỹ nổi tiếng nào đó thì gồm có những chi phí gì nào. Chi phí thì bao la nhưng doanh thu thì đã biết trước (Trên hợp đồng ý mà)
Vậy chi phí phải được hạch toán vào TK 154 chi tiết của chương trình đó. Vì tính chất là Cty dịch vụ mà sau đó mới kết chuyển sang TK 632 ( Thế này nếu bạn hạch toán thẳng vào TK 632 nhưng đến cuối tháng hoặc cuối năm chương trình đó chưa làm xong thì thế nào TK 632 đâu có số dư CK đâu).
Các chi phí khách nếu xác định được cho chương trình đó thì hạch toán thẳng vào 632 154 của chương trình đó. Nếu không xác định được thì hạch toán 642 , 641 và phân bổ theo tiêu thức Doanh thu.

Như vậy việc hạch toán vào TK 154 là bắt buộc , Tất nhiên không thể hạch toán vào TK 632 trực tiếp như thế được.
Nếu có gì không ổn thì email cho Thìn theo địa chỉ dưới đây.

Không có việc gì khó, Chỉ sợ không có kinh nghiệm thôi.
 
G

Gia Linh

Guest
30/1/05
357
2
0
24
VN
Vậy nếu bạn tổ chức 01 liveshow của 1 ca sỹ nổi tiếng nào đó thì gồm có những chi phí gì nào. Chi phí thì bao la nhưng doanh thu thì đã biết trước (Trên hợp đồng ý mà)
nhưng em lại nghĩ vấn đề ngược lại, chi phí thì biết trước, còn doanh thu thì mơ hồ chứ bác. Trong doanh thu 1 chương trình như thế này, ngoài các vụ tài trợ quảng cáo thì còn 1 phần doanh thu rất lớn là bán vé, doanh thu bán vé khó xác định trước được lắm phải không bác?
Còn chi phí của nó, thì cơ bản đã biết trước cả rồi, vì đây là đơn vị chuyên nghiệp tổ chức mà, các CV cần hoàn thành, chi phí cho từng CV đã được ước lượng trong kế hoạch và trong hợp đồng.

Vậy chi phí phải được hạch toán vào TK 154 chi tiết của chương trình đó. Vì tính chất là Cty dịch vụ mà sau đó mới kết chuyển sang TK 632 ( Thế này nếu bạn hạch toán thẳng vào TK 632 nhưng đến cuối tháng hoặc cuối năm chương trình đó chưa làm xong thì thế nào TK 632 đâu có số dư CK đâu).
Điều này thì thật có lý, Nhưng còn 1 điểm cần quan tâm.
Đó là việc chương trình chưa làm xong nhưng đơn vị có thể có doanh thu nhận trước ( điều này khá phổ biến), nếu cứ tập hợp chi phí trên 154 thì doanh thu nhận trước sẽ được xử lý ra sao đây bác? chắc phải có giải pháp cho nó chứ ạ?
Em không làm trong lĩnh vực dịch vụ nên kinh nghiệm chưa có. vì vậy thật đáng sợ vì toàn nói mò ( theo suy đoán của bản thân thôi). Rất mong được các bác chỉ giáo thêm.
 
M

miriky8x

Guest
18/4/11
2
0
0
hồ chí minh
Khỉ thật Tên hùng lại lôi mình vào chuyện này.
Đưuợc rồi thì anh Thìn trả lời vậy.

Cty tổ chức biểu diễn bất kỳ một event (loại hình nào) : Ca nhạc, Giới thiếu SP, Tổng kết chương trình. Đều phải rất chú ý đến cách thức hạch toán : Doanh thu và chi phí.
Đượng nhiên theo chuẩn mực kế toán thì doanh thu và chi phí phải đi đôi với nhau.
Vậy việc xác định doanh thu phải theo chi tiết từng chương trình, do đó chi phí cũng phải xác định chi tiết theo từng chương trình một.
Vậy nếu bạn tổ chức 01 liveshow của 1 ca sỹ nổi tiếng nào đó thì gồm có những chi phí gì nào. Chi phí thì bao la nhưng doanh thu thì đã biết trước (Trên hợp đồng ý mà)
Vậy chi phí phải được hạch toán vào TK 154 chi tiết của chương trình đó. Vì tính chất là Cty dịch vụ mà sau đó mới kết chuyển sang TK 632 ( Thế này nếu bạn hạch toán thẳng vào TK 632 nhưng đến cuối tháng hoặc cuối năm chương trình đó chưa làm xong thì thế nào TK 632 đâu có số dư CK đâu).
Các chi phí khách nếu xác định được cho chương trình đó thì hạch toán thẳng vào 632 154 của chương trình đó. Nếu không xác định được thì hạch toán 642 , 641 và phân bổ theo tiêu thức Doanh thu.

Như vậy việc hạch toán vào TK 154 là bắt buộc , Tất nhiên không thể hạch toán vào TK 632 trực tiếp như thế được.
Nếu có gì không ổn thì email cho Thìn theo địa chỉ dưới đây.

Không có việc gì khó, Chỉ sợ không có kinh nghiệm thôi.

Bác ơi cho e hỏi với .
Em là lính mới tò te làm cho công ty truyền thông bác ạ . tìm thấy bài này của bác e mừng lắm. nhưng có chỗ e còn đang nghi ngờ mình làm chưa chuẩn ,bác vui lòng chỉ bảo e nhé ! cụ thể thế này : trong tháng 2 bên cty e có sản xuất 1 ch trình truyền hình . em đã lên kinh phí và phân loại chi phí như sau : chi phí nguyên vật liệu 1541 : 5.000 ; chi phí nhân công trực tiếp ( đạo diễn , diễn viên , giám đốc sx quay phim.....tiền kịch bản ...) 1542:150.000 ;chi phí thuê ngoài máy móc thiết bị 1547 : 20.000; chi phí ăn, nước uống cho cả đoàn 1547 :5.000.
Và em hạch toán như sau : N1541/C331: 5.000
N 1542/C334 : 150.000
N1547/C331: 20.000
N1547/C331: 5.000
Khi thanh toán N331/C111: 30.000
N334 /C111: 150.000
Sản phẩm hoàn thành nhập kho ( chương trình ): N155/C154
(do chưa xuất bán đc nên chưa hạch toán được giá vốn : N632/c155)

Hạch toán thế này đúng chưa ạ?

Và cuối quý 1 , chưa ghi nhận đc giá vốn , vậy các chi phí sản xuất đc tập hợp theo TK 154 này có đc tính là chi phí phát sinh trong kỳ để tính thuế TNDN không ạ ?
Note: có các hợp đông thuê nhân sự , phiếu chi , hóa đơn bán lẻ mua NVL ,Hóa đơn của quán cơm, bảng kê thuê máy móc TB có xác nhận của cá nhân cho thuê )

Bác bớt chút thời gian chỉ bảo e với nhé. e không biết hỏi ai cả
Mail của e là miriky8x@gmail.com
 
Sửa lần cuối:
N

nhantran6484

Trung cấp
20/12/09
50
5
8
ben tre
Khỉ thật Tên hùng lại lôi mình vào chuyện này.
Đưuợc rồi thì anh Thìn trả lời vậy.

Cty tổ chức biểu diễn bất kỳ một event (loại hình nào) : Ca nhạc, Giới thiếu SP, Tổng kết chương trình. Đều phải rất chú ý đến cách thức hạch toán : Doanh thu và chi phí.
Đượng nhiên theo chuẩn mực kế toán thì doanh thu và chi phí phải đi đôi với nhau.
Vậy việc xác định doanh thu phải theo chi tiết từng chương trình, do đó chi phí cũng phải xác định chi tiết theo từng chương trình một.
Vậy nếu bạn tổ chức 01 liveshow của 1 ca sỹ nổi tiếng nào đó thì gồm có những chi phí gì nào. Chi phí thì bao la nhưng doanh thu thì đã biết trước (Trên hợp đồng ý mà)
Vậy chi phí phải được hạch toán vào TK 154 chi tiết của chương trình đó. Vì tính chất là Cty dịch vụ mà sau đó mới kết chuyển sang TK 632 ( Thế này nếu bạn hạch toán thẳng vào TK 632 nhưng đến cuối tháng hoặc cuối năm chương trình đó chưa làm xong thì thế nào TK 632 đâu có số dư CK đâu).
Các chi phí khách nếu xác định được cho chương trình đó thì hạch toán thẳng vào 632 154 của chương trình đó. Nếu không xác định được thì hạch toán 642 , 641 và phân bổ theo tiêu thức Doanh thu.

Như vậy việc hạch toán vào TK 154 là bắt buộc , Tất nhiên không thể hạch toán vào TK 632 trực tiếp như thế được.
Nếu có gì không ổn thì email cho Thìn theo địa chỉ dưới đây.

Không có việc gì khó, Chỉ sợ không có kinh nghiệm thôi.

Vậy bác cho em hỏi, nếu 1 ông phụ trách mảng event trong công ty đó, có thể phụ trách nhiều event cùng 1 lúc, vậy mình phải chia chi phí tiền lương của ông đó như thế nào để tính giá vốn cho từng event riêng biệt vậy bác?( theo doanh thu, theo chi phí nhân công trực tiếp,....)?????????
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA