Kế toán thuế viết sao hóa đơn đã kê khai doanh thu vao tháng 5. Tháng 6 phát hiện bị nhầm xử lý hóa đơn đó ntn? kê khai lại trên 2.0 ntn?
Cho hỏi lại tí nhé: Viết sao là viết như thế nào? (chữ màu đỏ ấy bạn).
Xử lý hóa đơn viết sai vào tháng 5 đã kê khai như sau: Viết 1 hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã viết sai vào tháng 6 này (hiện tại là tháng 7 rồi). Trên hóa đơn điều chỉnh này, tại cột B (Tên hàng hóa, dịch vụ) bạn vẫn ghi đúng như hóa đơn đã viết sai, sau đó mở ngoặc ghi câu: điều chỉnh (tăng/giảm số lượng/đơn giá) cho hóa đơn số......xêri.....ngày tháng năm (hóa đơn viết sai).
Khi kê khai trên HTKK2.0 nếu điều chỉnh làm tăng số thuế GTGT phải nộp thì bạn đưa số thuế tăng này vào chỉ tiêu [35], nếu số thuế GTGT phải nộp giảm thì đưa vào chỉ tiêu [37]. Trong HTKK2.0 tạm thời không cho phép nhập vào chỉ tiêu [34] và [36].
Về phần kê khai hóa đơn điều chỉnh này bạn lưu ý tí nhé: Nếu là điều chỉnh giảm thì bạn kê số giá trị âm (theo hướng dẫn trong phần help của phần mềm HTKK2.0).
Trao đổi thêm 1 tí: Thực tế CQT ở chỗ mình không cho kê số giá trị âm đối với hóa đơn điều chỉnh giảm trong trường hợp này. Họ yêu cầu kê riêng trên bảng kê làm bằng excel và kê số dương (tất nhiên họ chỉ hướng dẫn bằng miệng chứ chẳng có văn bản nào cả).
Chúc bạn thành công. Mong trao đổi thêm.