điều chỉnh giảm VAT đầu vào như thế nào!

  • Thread starter maylangdu2709
  • Ngày gửi
M

maylangdu2709

Guest
2/1/08
1
0
0
vn
Chào các bác ạ,

Em đang làm báo cáo thuế t6 thì phát hiện ra có 1 hóa đơn gtgt là đơn vị bán gửi nhầm (tức là người mua là người khác, nhưng họ lại gửi hóa đơn về NH e)

Em đã tiến hành hủy bút toán chi phí và thuế đầu vào cho hóa đơn đó vào ngày 2/7


Như vậy khi em báo cáo thuế , thì em sẽ phải điều chỉnh giảm VAT đầu vào trên tờ khai thuế tháng 6 luôn, hay là cứ khai VAT vào bình thường, theo đúng số VAT đầu vào đã được tổng kết, rồi chừng hồi làm báo cáo thuế tháng 7 hãy điều chỉnh giảm cho VAT tháng 6?

Các bác có biết văn bản nào hướng dẫn và nói rõ về việc điều chỉnh giảm thuế này thì cho em xin với nhé, em cám ơn nhiều
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

nguyen1987

Cao cấp
Bạn cũng gan thật đã biết không phải tên của cty mình mà giám báo cáo thuế. Theo mình bạn hãy làm bản giải trình kèm theo tờ khai thuế, đồng thời làm tờ khai 01/KHBS để giãm số thuế được khấu trừ lại nha, và nhớ nộp càng sớm càng tốt để tránh phải nộp phạt nhiều. Thân chào, nhớ cẩn thận khi khai thuế nha bạn.
 

Xem nhiều