M
Chào các bác ạ,
Em đang làm báo cáo thuế t6 thì phát hiện ra có 1 hóa đơn gtgt là đơn vị bán gửi nhầm (tức là người mua là người khác, nhưng họ lại gửi hóa đơn về NH e)
Em đã tiến hành hủy bút toán chi phí và thuế đầu vào cho hóa đơn đó vào ngày 2/7
Như vậy khi em báo cáo thuế , thì em sẽ phải điều chỉnh giảm VAT đầu vào trên tờ khai thuế tháng 6 luôn, hay là cứ khai VAT vào bình thường, theo đúng số VAT đầu vào đã được tổng kết, rồi chừng hồi làm báo cáo thuế tháng 7 hãy điều chỉnh giảm cho VAT tháng 6?
Các bác có biết văn bản nào hướng dẫn và nói rõ về việc điều chỉnh giảm thuế này thì cho em xin với nhé, em cám ơn nhiều
Em đang làm báo cáo thuế t6 thì phát hiện ra có 1 hóa đơn gtgt là đơn vị bán gửi nhầm (tức là người mua là người khác, nhưng họ lại gửi hóa đơn về NH e)
Em đã tiến hành hủy bút toán chi phí và thuế đầu vào cho hóa đơn đó vào ngày 2/7
Như vậy khi em báo cáo thuế , thì em sẽ phải điều chỉnh giảm VAT đầu vào trên tờ khai thuế tháng 6 luôn, hay là cứ khai VAT vào bình thường, theo đúng số VAT đầu vào đã được tổng kết, rồi chừng hồi làm báo cáo thuế tháng 7 hãy điều chỉnh giảm cho VAT tháng 6?
Các bác có biết văn bản nào hướng dẫn và nói rõ về việc điều chỉnh giảm thuế này thì cho em xin với nhé, em cám ơn nhiều
Sửa lần cuối:

