Có thể sử dụng hóa đơn của đơn vị khác để xuất bán hàng hóa dịch vụ?

  • Thread starter haiquang87
  • Ngày gửi
H

haiquang87

Sơ cấp
29/8/08
25
1
3
Quy Nhơn - Bình Định
Mình đọc một số tài liệu về thuế GTGT có câu "...nhưng sử dụng hóa đơn của đơn vị khác để cung cấp hàng hóa, dịch vụ..."!
Theo mình biết thì ngay khi mua hóa đơn tại Cơ quan Thuế thì Doanh nghiệp phải đóng dấu của Doanh nghiệp lên Liên 2 - giao khách hàng, trước khi rời cơ quan Thuế.
Mình thắc mắc là không biết có trường hợp nào được dùng hóa đơn của đơn vị khác để xuất bán hàng hóa, dịch vụ không? Nếu có thì hạch toán như thế nào?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Mình đọc một số tài liệu về thuế GTGT có câu "...nhưng sử dụng hóa đơn của đơn vị khác để cung cấp hàng hóa, dịch vụ..."!
Theo mình biết thì ngay khi mua hóa đơn tại Cơ quan Thuế thì Doanh nghiệp phải đóng dấu của Doanh nghiệp lên Liên 2 - giao khách hàng, trước khi rời cơ quan Thuế.
Mình thắc mắc là không biết có trường hợp nào được dùng hóa đơn của đơn vị khác để xuất bán hàng hóa, dịch vụ không? Nếu có thì hạch toán như thế nào?
Lấy HĐ của người khác để xuất sao lại hạch toán bạn?
 
H

haiquang87

Sơ cấp
29/8/08
25
1
3
Quy Nhơn - Bình Định
Lấy HĐ của người khác để xuất sao lại hạch toán bạn?

Tại mình đọc trong Công văn số 4215/TCT-PCCS ngày 18/11/2005 của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm đối với các hành vi mua, bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, tại điểm 2, Mục IV có nêu:
"Đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh đã bỏ trốn, nhưng thời điểm mua hàng hóa, dịch vụ trong khoảng thời gian từ ngày lập biên bản xác định cơ sở kinh doanh bỏ trốn đến khi cơ quan thuế có thông báo về việc cơ sở kinh doanh bỏ trốn, hoặc trong thời gian cơ sở kinh doanh chưa bỏ trốn nhưng sử dụng hóa đơn của đơn vị khác để cung cấp hàng hóa, dịch vụ thì cơ quan thuế phải kiểm tra, xem xét cụ thể: hàng hóa đó đã bán ra và đã kê khai thuế hoặc là nguyên vật liệu đã đưa vào sản xuất hoặc hàng hóa đó đang tồn kho; có chứng từ thanh toán hợp pháp phù hợp với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ; có hạch toán kế toán đầy đủ, đúng quy định; cơ sở kinh doanh phải có bản cam kết nói rõ hoạt động mua bán là có thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết đó thì số thuế giá trị gia tăng ghi trên các hóa đơn đó không được khấu trừ nêu trên được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp."

Í, bạn xem thử xem! Như vậy ko phải là cho DN lấy hóa đơn của đơn vị khác xuất là gì?
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Tại mình đọc trong Công văn số 4215/TCT-PCCS ngày 18/11/2005 của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm đối với các hành vi mua, bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, tại điểm 2, Mục IV có nêu:
"Đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh đã bỏ trốn, nhưng thời điểm mua hàng hóa, dịch vụ trong khoảng thời gian từ ngày lập biên bản xác định cơ sở kinh doanh bỏ trốn đến khi cơ quan thuế có thông báo về việc cơ sở kinh doanh bỏ trốn, hoặc trong thời gian cơ sở kinh doanh chưa bỏ trốn nhưng sử dụng hóa đơn của đơn vị khác để cung cấp hàng hóa, dịch vụ thì cơ quan thuế phải kiểm tra, xem xét cụ thể: hàng hóa đó đã bán ra và đã kê khai thuế hoặc là nguyên vật liệu đã đưa vào sản xuất hoặc hàng hóa đó đang tồn kho; có chứng từ thanh toán hợp pháp phù hợp với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ; có hạch toán kế toán đầy đủ, đúng quy định; cơ sở kinh doanh phải có bản cam kết nói rõ hoạt động mua bán là có thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết đó thì số thuế giá trị gia tăng ghi trên các hóa đơn đó không được khấu trừ nêu trên được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp."

Í, bạn xem thử xem! Như vậy ko phải là cho DN lấy hóa đơn của đơn vị khác xuất là gì?
cái trên là nói về sử dụng HĐ bất hợp pháp đó bạn!họ nhờ xuất nên người ta mới xử lý vi phạm....
 
H

haiquang87

Sơ cấp
29/8/08
25
1
3
Quy Nhơn - Bình Định
cái trên là nói về sử dụng HĐ bất hợp pháp đó bạn!họ nhờ xuất nên người ta mới xử lý vi phạm....

Bạn thử đọc hết Công văn xem!! Bạn chú ý cái câu gần cuối ấy "...được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp" Nếu là ko có trường hợp đó vậy sao lại có thể tính vào chi phí hợp lý được?
 
H

haiquang87

Sơ cấp
29/8/08
25
1
3
Quy Nhơn - Bình Định
Sao chẳng có ai chỉ vẽ giúp mình với nhỉ? Nếu đọc thật kỹ Công văn này chắc các bạn sẽ thấy rằng là " Có thể sử dụng hóa đơn của DN khác để xuất hóa đơn" mà!! Vì có thể tính vào chi phí hợp lý đó!Tức là ko phải hóa đơn bất hợp pháp.
Định xin ý kiến mấy anh em mà chẳng có ai góp ý hết! Bùn quá!
 
T

thegiao

Trung cấp
28/1/07
141
2
18
hung yen
Sao chẳng có ai chỉ vẽ giúp mình với nhỉ? Nếu đọc thật kỹ Công văn này chắc các bạn sẽ thấy rằng là " Có thể sử dụng hóa đơn của DN khác để xuất hóa đơn" mà!! Vì có thể tính vào chi phí hợp lý đó!Tức là ko phải hóa đơn bất hợp pháp.Định xin ý kiến mấy anh em mà chẳng có ai góp ý hết! Bùn quá!


Câu này dùng cho doanh nghiệp đi mua hàng, ở đây khi doanh nghiệp mua hàng thì được bên bán cung cấp hoá đơn (ko phải của bên bán mà là họ mua hoá đơn của một đơn vị khác được lập ra để mục đích để mua bán hoá đơn. sau khi cung cấp liên 2 cho người bán họ cũng chẳng giữ liên 1 và 3 để làm gì, họ ko phải nộp tiền thuế cho số hàng hoá bán ra - chiếm đoạt số tiền này). Việc mua bán là có thật đối với người mua hàng nên các khoản tiền thuế dùng để mua hàng không được khấu trừ mà được tính vào chi phí hợp lý.
Tôi hiểu như vậy ko biết có sai ko?
 
Sửa lần cuối:
H

haiquang87

Sơ cấp
29/8/08
25
1
3
Quy Nhơn - Bình Định
Ví dụ 3 đơn vị là A, B, C. C mua hàng của B nhưng B lấy hoá đơn của bên A (hoá đơn trước kia A xuất hàng cho B) để đưa cho C! Vậy Bên C phải biết là mình mua hàng của B nhưng lấy hoá đơn của A là sai pháp luật (mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn GTGT). Vậy sao C còn tiếp tục dùng nó kê khai thuế?

Câu này dùng cho doanh nghiệp đi mua hàng, ở đây khi doanh nghiệp mua hàng thì được bên bán cung cấp hoá đơn (ko phải của bên bán mà là họ mua hoá đơn của một đơn vị khác được lập ra để mục đích để mua bán hoá đơn. sau khi cung cấp liên 2 cho người bán họ cũng chẳng giữ liên 1 và 3 để làm gì, họ ko phải nộp tiền thuế cho số hàng hoá bán ra - chiếm đoạt số tiền này). Việc mua bán là có thật đối với người mua hàng nên các khoản tiền thuế dùng để mua hàng không được khấu trừ mà được tính vào chi phí hợp lý.
Tôi hiểu như vậy ko biết có sai ko?

(Dòng chữ in đậm)!
Ý bạn là bên A bán hàng cho bên B rồi đưa cả 3 Liên cho B luôn hả? Trừ khi nó bỏ trốn luôn chứ hàng tháng phải kê tình hình sử dụng hoá đơn rồi làm sao mua thêm hoá đơn nữa?
 
T

thegiao

Trung cấp
28/1/07
141
2
18
hung yen
Ví dụ 3 đơn vị là A, B, C. C mua hàng của B nhưng B lấy hoá đơn của bên A (hoá đơn trước kia A xuất hàng cho B) để đưa cho C! Vậy Bên C phải biết là mình mua hàng của B nhưng lấy hoá đơn của A là 1.sai pháp luật (mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn GTGT). 2.Vậy sao C còn tiếp tục dùng nó kê khai thuế?



(Dòng chữ in đậm)!
3.Ý bạn là bên A bán hàng cho bên B rồi đưa cả 3 Liên cho B luôn hả? Trừ khi nó bỏ trốn luôn chứ hàng tháng phải kê tình hình sử dụng hoá đơn rồi làm sao mua thêm hoá đơn nữa?
1Khó chứng minh trong thực tế, nên mới cho đưa vào chi phí
2C tiếp tục khai thuế vì C phải bỏ tiền ra để thanh toán thật
3Không phải đưa đâu,
 
H

haiquang87

Sơ cấp
29/8/08
25
1
3
Quy Nhơn - Bình Định
TheGiao này! Giải thích cho mình thêm chút đi!!
Ý thứ nhất: Có thể đồng ý với bạn.
Ý thứ hai: Việc C bỏ tiền ra thanh toán thật thì có thể là đúng, nhưng tại sao thấy B sai mà C vẫn tiếp tục kê khai? Theo quy định của Thông tư liên tịch số 21/2004 thì hành vi này là đồng phạm với hành vi mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn của B đó!
Ý thứ ba: Không phải đưa là sao? Người bán ko giữ hóa đơn thì họ làm gì?
 

Xem nhiều