C
doanh nghiệp tôi trong quý II/2009 không có doanh thu ,vậy trong quý II tôi làm tờ khai thuế TNDN âm doanh thu được không?
doanh nghiệp tôi trong quý II/2009 không có doanh thu ,vậy trong quý II tôi làm tờ khai thuế TNDN âm doanh thu được không?
Và chi phí phải phù hợp với doanh thu. Thôi thì cho chi phí =0 luôn điDoanh thu không thể âm được. Không có doanh thu thì để bằng không.
Chào bạn. Không có doanh thu thì bạn cứ khai doanh thu bằng không.doanh nghiệp tôi trong quý II/2009 không có doanh thu ,vậy trong quý II tôi làm tờ khai thuế TNDN âm doanh thu được không?
bạn nên đọc lại định nghĩa DT là gì?nếu ko xuất HĐ thì giá trị của nó sẽ = 0doanh nghiệp tôi trong quý II/2009 không có doanh thu ,vậy trong quý II tôi làm tờ khai thuế TNDN âm doanh thu được không?
Chào bạn. Không có doanh thu thì bạn cứ khai doanh thu bằng không.
Không có doanh thu nhưng vẫn có thể có chi phí. Vậy âm ở đây không phải là doanh thu âm mà là lợi nhuận âm.
đương nhiên bạn vẫn khai phát sinh chứ!phát sinh của quý là bao nhiêu....tiện đây cho mình hỏi luôn nhé, không có doanh thu nhưng vẫn có chi phí phát sinh vậy thì trong tờ khai thuế TNDN tạm tính có phải khai chi phí phát sinh ko?
Bạn vẫn phải khai phần doanh thu đó vào tờ khai tạm tính.nếu dịch vụ hoàn thành rồi mà mình chưa xuất hoá đơn thì vẫn phải ghi nhận doanh thu. Vậy hạch toán N131/C511 và vẫn phải phản ánh vào tờ khai tạm tính?
đương nhiên bạn vẫn khai phát sinh chứ!phát sinh của quý là bao nhiêu....
vì công ty mới đc thanh lập nên mới có một số chi phí mua vào đã lấy hoá đơn GTGT (trên dưới 10triệu gì đó). nếu như bạn nói thì trong tờ khai vẫn phải khai mấy chi phí đó ah?. mà hoá đơn của tháng 6 để khai vào tháng 7(tức là quý 3) có đc ko?
Đúng rồi,nhưng mình góp ý thêm để cho bạn ở trên hỏi.Hình như bạn còn tơ lơ mơ về HĐ đầu vào với HĐ đầu ra!- Chào bạn, bạn vẫn phải đưa vào tờ khai những chi phí đó chứ, háo đơn của tháng 6 nhưng do bạn chua kê khai trong tháng 6 thì kê khai trong tháng7 vẫn được
Thân chào!
Đúng rồi,nhưng mình góp ý thêm để cho bạn ở trên hỏi.Hình như bạn còn tơ lơ mơ về HĐ đầu vào với HĐ đầu ra!
HĐ đầu ra:xuất trong tháng và fai khai trong tháng,chậm khai qua tháng sau sẽ bị phạt!
HĐ đầu vào:có thể khai tháng sau thì vẫn tính được vào chi phí,được khấu trừ!