C
các pác ui cho em hỏi chút.
khi em vào sổ NKC đó. em làm xác địh kết quả kinh doanh theo quý đến tháng của cuối quý đó em bắt đầu xác địh kết quả kinh doanh nha.khi vào bảng CĐ tài khoản thì em nên vào theo tháng hay theo từng quý ạh?
mà em làm sổ NKC như zay thì đến cuối năm làm báo cáo em có fải vào sổ NKC khác để tập hợp chi phí cho cả năm sau đó XĐ KQKD của năm rùi mới in ra hok ạh?
hay là làm của từng quý rùi chuyển dần đến cuối quý IV (cuối năm) in ra lun có đc hok ạh?
với lại khi vào sổ cho từng tháng thì thuế VAT đvào đc khấu trừ em có kết chuyển hok ạh?(trong tháng đó hok có phát sinh VAT đra)
hay chỉ khi nào có đra mới kết chuyển đầu vào đc khấu trừ ạh?
em cảm ơn các pác nha!

khi em vào sổ NKC đó. em làm xác địh kết quả kinh doanh theo quý đến tháng của cuối quý đó em bắt đầu xác địh kết quả kinh doanh nha.khi vào bảng CĐ tài khoản thì em nên vào theo tháng hay theo từng quý ạh?
mà em làm sổ NKC như zay thì đến cuối năm làm báo cáo em có fải vào sổ NKC khác để tập hợp chi phí cho cả năm sau đó XĐ KQKD của năm rùi mới in ra hok ạh?
hay là làm của từng quý rùi chuyển dần đến cuối quý IV (cuối năm) in ra lun có đc hok ạh?
với lại khi vào sổ cho từng tháng thì thuế VAT đvào đc khấu trừ em có kết chuyển hok ạh?(trong tháng đó hok có phát sinh VAT đra)
hay chỉ khi nào có đra mới kết chuyển đầu vào đc khấu trừ ạh?
em cảm ơn các pác nha!
Sửa lần cuối:

