H
Mình có 1 vấn đề thế này mọi người giúp mình với nhé. Công ty mình chậm nộp tiền thuế GTGT nên bị nộp phạt, lúc đó kế toán chỗ mình HT là Nợ TK 6428, Có TK 112, nhưng do ghi sai chương, khoản, mục.. nên khoản tiền đó lại quay về thì kế toán ghi bút toán ngược lại. Nên đến tháng 4 mới chuyển lại khoản tiền đấy vì vậy đến cuối tháng 3 thì phát sinh có TK 642 > phát sinh nợ TK 642 Mình phải xử lý thế nào?? Thanks mọi người nhiều nhiều.

