Đánh Gía Lại TSCĐ

  • Thread starter lieu quynh
  • Ngày gửi
L

lieu quynh

Sơ cấp
10/7/09
5
0
0
TP HCM
Chào tất cả các anh chi!Em là thành viên mới em có một số thắt mắc mong các anh chị giúp đỡ em xin cảm ơn trước nha
Cơ sở em mới lên Cty và có giấy phép kinh doanh đầu tháng 06 .Cơ sở em có một số TSCĐ và muốn chuyển sang Cty thì bắt buộc em Phải xuất HĐ để bán lại cho cty.Và E có thể bán lại và trích khấu hao vào đầu T8 được k?Và em đánh giá lại nó như thế nào?E có thể dựa vào tiêu chí nào để đánh giá lại?Vả lại ngày trước Sếp của em mua với giá trị thực tế của nó là hơn 1ty,nhưng trong HĐ chỉ có hơn 300 triệu.Nếu bây giờ em muốn đánh giá nó hơn giá trị thực tế trong HĐ được k?(trong khi đó em không có chừng từ nào liên wan đến việc sửa chữa hoặc là bất cứ cái gì.......)
Còn một câu hỏi nữa là:Cty e là CTY MTV có vốn điều lệ là 3tỷ,sếp nói là bằng vốn lưu động, như vậy là em cần hạch toán nó như thê nào?Từ em phân chia ra hay sao?Hay là cần phải có chưáng từ gì?
Mong các anh chị giúp đỡ giùm em ,vì em chưa có kinh nghiệm về Kế Toán Tổng Hợp
Thanks!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HXR02

Trung cấp
7/11/08
191
2
18
Hà Nội
chào lieu quynh, minh xin đưa ra ý kiến của mình bạn tham khảo nhé:
Cơ sở em mới lên Cty và có giấy phép kinh doanh đầu tháng 06 .Cơ sở em có một số TSCĐ và muốn chuyển sang Cty thì bắt buộc em Phải xuất HĐ để bán lại cho cty.Và E có thể bán lại và trích khấu hao vào đầu T8 được k?

Khi bạn sang công ty TNHH toàn bộ tài sản của Công ty phải được đánh giá lại gồm có: Biên bản định giá tài sản CĐ, Vật tư, hàng hóa, ..... Bạn cứ căn cứ vào biên bản này để ghi nhận tăng hoặc giảm các tài sản. Bạn chú ý nhé: "tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hoá đơn" - Trích thông tư 32
Còn việc trích khấu hao sẽ được tiến hành khi bạn làm biên bản bàn giao TSCD đưa vào sử dụng vào thời gian nào thì khi đó bắt đầu tính khấu hao tại thời điểm đó.
Và em đánh giá lại nó như thế nào?E có thể dựa vào tiêu chí nào để đánh giá lại?Vả lại ngày trước Sếp của em mua với giá trị thực tế của nó là hơn 1ty,nhưng trong HĐ chỉ có hơn 300 triệu.Nếu bây giờ em muốn đánh giá nó hơn giá trị thực tế trong HĐ được k?(trong khi đó em không có chừng từ nào liên wan đến việc sửa chữa hoặc là bất cứ cái gì.......)
Việc cty bạn muốn đánh giá lại TSCD hoàn toàn được, về điểm này bạn tham khảo đoạn sau trong QĐ 2006/2003-QĐ-BTC nhé:
“Trường hợp giá trị tài sản cố định do doanh nghiệp tự xác định lớn hơn so với giá bán thực tế của tài sản cố định cùng loại hoặc tương đương trên thị Trường, thì doanh nghiệp phải xác định lại giá trị hợp lý của tài sản cố định làm căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp; nếu giá trị tài sản cố định vẫn chưa phù hợp với giá bán thực tế trên thị Trường, cơ quan thuế có quyền yêu cầu doanh nghiệp xác định lại giá trị của tài sản cố định thông qua Hội đồng định giá ở địa phương hoặc tổ chức có chức năng thẩm định giá theo quy định của pháp luật.”
Cty e là CTY MTV có vốn điều lệ là 3tỷ,sếp nói là bằng vốn lưu động, như vậy là em cần hạch toán nó như thê nào?Từ em phân chia ra hay sao?Hay là cần phải có chưáng từ gì?
Vấn đề này trước tiên bạn cần hiểu thế nào là Vốn lưu động:
“Vốn lưu động là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ tài sản lưu động của doanh nghiệp.
Tài sản lưu động của doanh nghiệp thường gồm 2 bộ phận: Tài sản lưu động trong sản xuất và tài sản lưu động trong lưu thông.
Tài sản lưu động trong sản xuất là những vật tư dự trữ như nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu … và sản phẩm dở dang trong quá trình sản xuất.
Tài sản lưu động trong lưu thông bao gồm: Sản phẩm hàng hóa chờ tiêu thụ, các loại vốn bằng tiền, vốn trong thanh toán, các khoản phí chờ kết chuyển, chi phí trả trước”
Khi chuyển đổi lên cty TNHH nếu phần vốn góp ko thay đổi thì bạn vẫn để bình thường, nếu góp thêm vốn thì bạn hạch toán
Nợ 111 – nếu góp bằng TM
Nợ 112 – nếu góp và chuyển thẳng vào TK
Nợ 138 – số vốn góp còn thiếu
Có 4111 - số vốn góp đã cam kết
Khi nộp đủ số vốn góp còn thiếu:
Nợ 111, 112
Có 138
Bạn chú ý nhé: cty TNHH 1 thành viên không được giảm vốn điều lệ
Hy vọng những ý kiến trên đây giúp ích cho bạn phần nào, các mem khác có ý kiến gì bổ sung và góp ý thì lên tiếng nhé
Chúc bạn thành công!
 
Sửa lần cuối:
L

lieu quynh

Sơ cấp
10/7/09
5
0
0
TP HCM
Cảm ơn anh nhiều.
Em đã nói khôngrõ ràng.Xin lỗi a nghe.Làm phiền A wá
Thực tế Cty em mới thành lập,Sếp em vừa mới xây một cái kho mới.Vì vậy Cty và cơ sở hoạt động song song,bây giờ máy móc thiết bị em muôn chuyễn đổi wa cty ,em có tham khảo một số anh chị là nói là phải xuất HĐ bán wa cho cty ,đi kèm với nó là Biên Bản đánh giá lại TSCĐ.(HĐ k có VAT)
Như vậy là đúng chua a?
Ngoài ra Cty e có vốn điều lệ 3ty, bao gồm công cụ, nguyên vật liệu, tóm lại là vốn lưu động nếu bây giờ em muốn chia ra như:
Nợ TK 1111: 500tr
Nợ TK 112: 1ty
Còn lai là 1,5ty vậy thì em cho nó vào đâu?
Có TK 4111(tổng tiền)
và nếu em tự chia như vậy có hợp lý k?
Thanks!
 
H

HXR02

Trung cấp
7/11/08
191
2
18
Hà Nội
Cảm ơn anh nhiều.
Em đã nói khôngrõ ràng.Xin lỗi a nghe.Làm phiền A wá
Thực tế Cty em mới thành lập,Sếp em vừa mới xây một cái kho mới.Vì vậy Cty và cơ sở hoạt động song song,bây giờ máy móc thiết bị em muôn chuyễn đổi wa cty ,em có tham khảo một số anh chị là nói là phải xuất HĐ bán wa cho cty ,đi kèm với nó là Biên Bản đánh giá lại TSCĐ.(HĐ k có VAT)
Như vậy là đúng chua a?
Ngoài ra Cty e có vốn điều lệ 3ty, bao gồm công cụ, nguyên vật liệu, tóm lại là vốn lưu động nếu bây giờ em muốn chia ra như:
Nợ TK 1111: 500tr
Nợ TK 112: 1ty
Còn lai là 1,5ty vậy thì em cho nó vào đâu?
Có TK 4111(tổng tiền)
và nếu em tự chia như vậy có hợp lý k?
Thanks!

chào bạn, mình đi lần lượt từng vấn đề nha:
1. máy móc thiết bị muốn chuyển qua cty như vậy bạn xuất hóa đơn nhưng ko ghi VAT và đi kèm BB đánh giá lại TS là đúng rồi.
việc đánh giá lại TS thì bạn căn cứ vào giá trị hiện tại của TS cùng loại/tương đương trên thị trường, mà tốt nhất là bạn nên thông qua 1 tổ chức có chức năng định giá sẽ tốt hơn, sau này ko bị thuế bắt bẻ.
2. vốn điều lệ: (thực tế là n DN khi thành lập thường đăng ký 1 mức vốn ĐL nhưng ko góp đủ luôn)
khoản vốn góp này khi thành lập cty trên điều lệ sẽ có phần quy định hình thức góp vốn: bằng tiền mặt, TS, NVL...mỗi thứ sẽ chiếm tỷ lệ bao nhiêu,nên bạn phải căn cứ vào điều lệ cty, tuy nhiên ngay từ ban đàu ko bắt buộc phải góp đủ vốn, và có thể thay đổi hình thức vốn góp thông qua văn bản đề nghị - nếu có quy định này trên điều lệ cty , nên tốt nhất theo mình, khi chia sẽ làm như thế này
Nợ 111 - thực nhận
Nợ 112 - thực nhận
Nợ 152 - thực nhận
Nợ 138 (p/a phần vốn chưa góp - hạch toán thế này để bạn dễ điều chỉnh sau này khi góp bổ sung phần còn thiếu, có thể thay đổi hình thức vốn góp nhưng kèm theo VB)
Có 4111 (số vốn góp cam kết)
bạn chú ý nhé khi thành lập và đăng ký góp vốn sẽ có thời hạn góp vốn, do đó bạn phải chú ý điều này để hạch toán kịp thời nhé.
Thân!
à mà tớ là tóc dài chứ ko phải anh đâu :004:
 
L

lieu quynh

Sơ cấp
10/7/09
5
0
0
TP HCM
Vậy hả.
Vậy thì e cảm ơn chị nhiều.
Chắc em cần phải hỏi chị nhiều cái nữa
Thanks!
 
L

lieu quynh

Sơ cấp
10/7/09
5
0
0
TP HCM
cảm ơn mấy chi đẫ giúp đỡ.Hôm nay chính thức e hết làm ở cty đó rồi,chắc là e chưa đủ kinh nghiệm để làm kế toáng tổng hợp,với lại e học trung cấp thôi.
E buồn wa1,bây g em phỉ đi kiếm việc nữa.E chán cảnh xin viêc lắm rồi.Em moi moi wa1.Mọi người ơi cho e một lời động viện đi
 

Xem nhiều