H
Mình có một câu hỏi mong được sự đóng góp của mọi người như sau:
T5 mình có một hoá đơn dịch vụ: 30.000.00, thuế GTGT: 3.000.000. Mình đã làm kê khai thuế T5. Đến T6 sếp mình không muốn đưa hoá đơn đó vào để giảm chi phí cũng như để khấu trừ thuế (nội bộ công ty). Bây giờ mình phải làm tờ khai điều chỉnh giảm số thuế khấu trừ trên vào T6. Nhưng mình chưa biết phải tìm lý do gì cho hợp lý để làm điều chỉnh giảm (lưu ý: hoá đơn không có bất kỳ một sai sót gì).
Có ai biết lý do khi làm điều chỉnh giảm thuế GTGT được khấu trừ của hoá đơn trên thì góp ý cho mình với.
Cảm ơn nhiều!
T5 mình có một hoá đơn dịch vụ: 30.000.00, thuế GTGT: 3.000.000. Mình đã làm kê khai thuế T5. Đến T6 sếp mình không muốn đưa hoá đơn đó vào để giảm chi phí cũng như để khấu trừ thuế (nội bộ công ty). Bây giờ mình phải làm tờ khai điều chỉnh giảm số thuế khấu trừ trên vào T6. Nhưng mình chưa biết phải tìm lý do gì cho hợp lý để làm điều chỉnh giảm (lưu ý: hoá đơn không có bất kỳ một sai sót gì).
Có ai biết lý do khi làm điều chỉnh giảm thuế GTGT được khấu trừ của hoá đơn trên thì góp ý cho mình với.
Cảm ơn nhiều!

