Z
Cty của tui mới được kiểm tra quyết toán thuế 2006-2007, có một số TSCĐ đã khấu hao hết tư 2006 nay bị tính lại tăng thời gian khấu hao, cũng như có một số dụng cụ đã phân bổ hết 1 lần vào chi phí, nay phải điều chỉnh phân bổ 3 năm.
Như những năm trước sau khi quyết toán, những khoản như vậy tui chỉ theo dõi bên ngoài, rùi tự điều chỉnh tăng trong tờ khai tự quyết toán thuế TNDN các năm sau số phân bổ thêm của QT năm trước, không hạch toán gì trong sổ kế toán cả. Các đoàn duyệt QT thuế sau đó không ai có ý kiến gì cả.
Nhưng năm nay sau khi quyết toán, bác thuế trưởng đoàn lại nói phải hạch toán điều chỉnh số phân bổ này trong sổ kế toán thì quyết toán thuế những năm sau mới được tính để đưa vào. Theo tui thì hệ thống tài khoản của QĐ48 không hề có TK để điều chỉnh cho thuế TNDN hoãn lại, nên tui đang băn khoăn không bít bác thuế kia nói như vậy đúng không, nếu đúng thì phải hạch toán như thế nào. Rất mong được chỉ giáo.
Cám ơn nhìu nhìu.
ps: Vấn đề này tui đã tham khảo những topic khác, nhưng thấy chưa ngã ngũ nên xin nêu lại, xin mọi người thông cảm.
Như những năm trước sau khi quyết toán, những khoản như vậy tui chỉ theo dõi bên ngoài, rùi tự điều chỉnh tăng trong tờ khai tự quyết toán thuế TNDN các năm sau số phân bổ thêm của QT năm trước, không hạch toán gì trong sổ kế toán cả. Các đoàn duyệt QT thuế sau đó không ai có ý kiến gì cả.
Nhưng năm nay sau khi quyết toán, bác thuế trưởng đoàn lại nói phải hạch toán điều chỉnh số phân bổ này trong sổ kế toán thì quyết toán thuế những năm sau mới được tính để đưa vào. Theo tui thì hệ thống tài khoản của QĐ48 không hề có TK để điều chỉnh cho thuế TNDN hoãn lại, nên tui đang băn khoăn không bít bác thuế kia nói như vậy đúng không, nếu đúng thì phải hạch toán như thế nào. Rất mong được chỉ giáo.
Cám ơn nhìu nhìu.
ps: Vấn đề này tui đã tham khảo những topic khác, nhưng thấy chưa ngã ngũ nên xin nêu lại, xin mọi người thông cảm.

