Kế toán trong ngành dịch vụ khai báo Hải quan, giao nhận, vận chuyển hàng hoá.

  • Thread starter meyeuconnhatday
  • Ngày gửi
M

meyeuconnhatday

Trung cấp
17/4/09
146
3
18
Hoà An, Cao Bằng
Mình mới vào nghề kế toán nên còn nhiều bỡ ngỡ và thiếu kinh nghiệm, mong các bạn - nhất là các bạn làm kế toán trong ngành dịch vụ khai báo Hải quan, giao nhận, vận chuyển hàng hoá tư vấn cho mình với nhé.
Băn khoăn đầu tiên mình muốn hỏi mọi người là: Cty mình sẽ thay mặt khách hàng thanh toán các chi phí tại Hãng tàu và lấy hoá đơn mang tên cty mình, sau đó mình viết 1 cái hoá đơn tổng bao gồm phí dịch vụ của bên mình và các chi phí do hãng tàu thu mà mình đã chi hộ. Vậy mình sẽ hạch toán các hoá đơn đầu vào và đầu ra như thế nào ? chân thành cảm ơn các bạn.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Perfume_at

Perfume_at

Cao cấp
3/6/09
787
13
18
Hà Nội
Mình mới vào nghề kế toán nên còn nhiều bỡ ngỡ và thiếu kinh nghiệm, mong các bạn - nhất là các bạn làm kế toán trong ngành dịch vụ khai báo Hải quan, giao nhận, vận chuyển hàng hoá tư vấn cho mình với nhé.
Băn khoăn đầu tiên mình muốn hỏi mọi người là: Cty mình sẽ thay mặt khách hàng thanh toán các chi phí tại Hãng tàu và lấy hoá đơn mang tên cty mình, sau đó mình viết 1 cái hoá đơn tổng bao gồm phí dịch vụ của bên mình và các chi phí do hãng tàu thu mà mình đã chi hộ. Vậy mình sẽ hạch toán các hoá đơn đầu vào và đầu ra như thế nào ? chân thành cảm ơn các bạn.

Hạch toán như kinh doanh dịch vụ thôi: hóa đơn của hãng tàu là chi phí của mình, hóa đơn xuất cho khách hàng là doanh thu của mình. Căn cứ vào các chứng từ đó để hạch toán và kê khai thuế đầu vào, đầu ra
 
  • Like
Reactions: kieuoanh598
Dangthaituan_82

Dangthaituan_82

Trung cấp
25/3/06
65
4
0
44
Hải Phòng
mình cũng không rõ về cái này lắm, Bạn nào có thể giải thích kỹ hơn một chút được không? Mình muốn tìm hiểu về cái này. :wall:
 
M

meyeuconnhatday

Trung cấp
17/4/09
146
3
18
Hoà An, Cao Bằng
Hạch toán như kinh doanh dịch vụ thôi: hóa đơn của hãng tàu là chi phí của mình, hóa đơn xuất cho khách hàng là doanh thu của mình. Căn cứ vào các chứng từ đó để hạch toán và kê khai thuế đầu vào, đầu ra

cảm ơn bạn, mình cũng chung suy nghĩ giống bạn nhưng ko sure lắm nên hỏi cho chắc, giờ thì yên tâm rồi. còn 1 thắc mắc nữa bạn ơi giúp mình nữa nhé.
Hãng tàu thu cước vận tải quốc tế, mà cước này thì thuế suất 0%, bên mình thì chỉ có chức năng vận tải nội địa chứ ko có chức năng thuê tàu, vận tải quốc tế, vậy mình có đề nghị hãng tàu viết cước VT quốc tế cho cty mình rồi mình lại xuất hoá đơn cho khách được ko ?
Một số khách thì mình làm cách này: thanh toán các chi phí cho Hãng tàu nhưng hoá đơn vẫn viết thẳng cho khách của mình, mình xuất hoá đơn phần dịch vụ mình làm thôi, còn các hoá đơn chi hộ mình pho to giữ lại hạch toán vào tài khoản 1388 (hoặc 131). Vậy tổng số tiền dịch vụ mình xuất hoá đơn cộng tổng số tiền hoá đơn chi hộ trên 20 trđ thì có nhất thiết phải yêu cầu khách hàng chuyển khoản ko hay thanh toán bằng tiền mặt cũng đc, ngày của các hoá đơn khác nhau. (mình diễn đạt lủng củng quá ko biết mọi người có hiểu đc vấn đề mình cần hỏi không nữa), mong mọi người thông cảm và tư vấn giúp cho. Chân thành cảm ơn mọi người.
 
M

meyeuconnhatday

Trung cấp
17/4/09
146
3
18
Hoà An, Cao Bằng
ôi, không có ai giúp mình ah, gấp gấp quá rồi. Cty mình ko có chức năng vận tải quốc tế thì hãng tàu có viết hoá đơn cước VTQT cho mình rồi mình lại xuất hoá đơn cước VTQT cho khách đc ko nhỉ ?
 
T

thaodonga

Guest
16/2/09
1
0
0
47
tp hcm
Kế toán trong nghành dịch vụ khai báo Hải quan, giao nhận và vận chuyển hàng hóa

Mình cũng làm công việc giống như ban co nick "meyeuconnhatday" và cũng rất thich câu hỏi của bạn ấy, mình rất mong đuợc nhiều người trả lời giúp.
Mình rất cảm ơn mọi người nhiều.
Thường thì bên mình những hóa đơn nào mà chi đóng hộ cho khách hàng thì sẽ thanh toán trực tiếp tiền mặt cho công ty(ra hóa đơn trực tiếp cho Kh).còn khách hàng chỉ chuyển khoản số tiền mà bên mình viết hóa đơn thôi.
Hy vọng sẽ được giao lưu học hỏi nhiều hơn từ các anh chị trong câu lạc bộ.
Vì mình cũng mới vào nghề thôi.
Các bác thông cảm nhé!
 
trieutin

trieutin

Sơ cấp
23/10/09
22
0
0
tphcm
cảm ơn bạn, mình cũng chung suy nghĩ giống bạn nhưng ko sure lắm nên hỏi cho chắc, giờ thì yên tâm rồi. còn 1 thắc mắc nữa bạn ơi giúp mình nữa nhé.
Hãng tàu thu cước vận tải quốc tế, mà cước này thì thuế suất 0%, bên mình thì chỉ có chức năng vận tải nội địa chứ ko có chức năng thuê tàu, vận tải quốc tế, vậy mình có đề nghị hãng tàu viết cước VT quốc tế cho cty mình rồi mình lại xuất hoá đơn cho khách được ko ?
Một số khách thì mình làm cách này: thanh toán các chi phí cho Hãng tàu nhưng hoá đơn vẫn viết thẳng cho khách của mình, mình xuất hoá đơn phần dịch vụ mình làm thôi, còn các hoá đơn chi hộ mình pho to giữ lại hạch toán vào tài khoản 1388 (hoặc 131). Vậy tổng số tiền dịch vụ mình xuất hoá đơn cộng tổng số tiền hoá đơn chi hộ trên 20 trđ thì có nhất thiết phải yêu cầu khách hàng chuyển khoản ko hay thanh toán bằng tiền mặt cũng đc, ngày của các hoá đơn khác nhau. (mình diễn đạt lủng củng quá ko biết mọi người có hiểu đc vấn đề mình cần hỏi không nữa), mong mọi người thông cảm và tư vấn giúp cho. Chân thành cảm ơn mọi người.

Không nhất thiết phải chuyển khoản đâu bạn khách trả cho bạn kiểu nào cũng được mà,chỉ có điều nếu tổng hoá đơn đó trên 20tr mà trả tiền mặt thì khách của bạn bị lỗ tiền thuế....cho mình hỏi tí,việc phí vận tải quốc tế của bạn sao roi?

cảm ơn bạn, mình cũng chung suy nghĩ giống bạn nhưng ko sure lắm nên hỏi cho chắc, giờ thì yên tâm rồi. còn 1 thắc mắc nữa bạn ơi giúp mình nữa nhé.
Hãng tàu thu cước vận tải quốc tế, mà cước này thì thuế suất 0%, bên mình thì chỉ có chức năng vận tải nội địa chứ ko có chức năng thuê tàu, vận tải quốc tế, vậy mình có đề nghị hãng tàu viết cước VT quốc tế cho cty mình rồi mình lại xuất hoá đơn cho khách được ko ?
Một số khách thì mình làm cách này: thanh toán các chi phí cho Hãng tàu nhưng hoá đơn vẫn viết thẳng cho khách của mình, mình xuất hoá đơn phần dịch vụ mình làm thôi, còn các hoá đơn chi hộ mình pho to giữ lại hạch toán vào tài khoản 1388 (hoặc 131). Vậy tổng số tiền dịch vụ mình xuất hoá đơn cộng tổng số tiền hoá đơn chi hộ trên 20 trđ thì có nhất thiết phải yêu cầu khách hàng chuyển khoản ko hay thanh toán bằng tiền mặt cũng đc, ngày của các hoá đơn khác nhau. (mình diễn đạt lủng củng quá ko biết mọi người có hiểu đc vấn đề mình cần hỏi không nữa), mong mọi người thông cảm và tư vấn giúp cho. Chân thành cảm ơn mọi người.

cho mình hỏi thêm tí,trường hợp (Một số khách thì mình làm cách này: thanh toán các chi phí cho Hãng tàu nhưng hoá đơn vẫn viết thẳng cho khách của mình) nếu số tiền bạn đóng hộ và hoá đơn viết cho khác của bạn trên 20tr thì làm sao chuyển khoản được (trả tiền mặt thì không được,còn chuyển khoàn không lẻ gọi cty khách hàng chuyển khoản vậy thì lâu ah..) mình cũng đang kẹt chổ này rất mong nhận được thông tin của ban..
cám ơn.
 
L

linhtn

Guest
22/10/09
3
0
0
Hanoi
Công ty bạn là bên nhận ủy thác hàng hóa Nk rùi. Bạn tham khảo thông tư 108/2001/TT-BTC ngày 31/12/2008 nhé. Trong đó hướng dẫn rất chi tiết cách hoạch tóan các khỏan chi phí trả thay.
Còn hóa đơn chi phí trả thay, không tính là doanh thu nên kê khai vào mục hàng hóa không chịu thuế trong phần mềm HTKT và chú ý bên cạnh là "xuất hóa đơn chi phí trả thay"
 
S

senhongmuaha

Sơ cấp
11/11/09
29
0
0
Hung Yen city
ôi, không có ai giúp mình ah, gấp gấp quá rồi. Cty mình ko có chức năng vận tải quốc tế thì hãng tàu có viết hoá đơn cước VTQT cho mình rồi mình lại xuất hoá đơn cước VTQT cho khách đc ko nhỉ ?

Được bạn àh. Hình như công ty bạn là công ty giao nhận? Công ty mình cũng làm về lĩnh vực giao nhận. Khi nhận hóa đơn của hãng tàu, bên mình cho vào chi phí. Đồng thời xuất hóa đơn đầu ra cho khách hàng như bình thường, cho vào phần doanh thu. Thuế VAT 0%. Thân.
 
N

Nokia5610

Guest
24/12/09
4
0
0
37
Hà Nội
Xin chào các bạn! Mình là thành viên mới toanh và mới vào nghề nên có nhiều bỡ ngỡ khi tham gia diễn đàn mong các bạn thông cảm. Mình có một câu hỏi mong các bạn trả lời giúp mình, cảm ơn các bạn rất nhiều.
Công ty mình cũng làm về lĩnh vực giao nhận, tư vấn, khai báo hải quan...Khi mình xuất hoá đơn giao nhận, tư vấn thì thuế VAT bao nhiêu %?và phải căn cứ vào chứng từ gì để làm cơ sở xuất hoá đơn?
 
M

msMy

Guest
26/8/09
6
0
0
HP
trời ơi cho mình hỏi vơi?mình cũng mới làm KT nghành nghề này.cty mình có kí hợp đồng với KH bằng USD lúc xuất hoá đơn thì ghi VNĐ vậy cứ ghi nhận dthu theo VNĐ thoi phải k?có phải hạch toán vào 515/635 k?mà đến cuối năm có phải cho vào 413 k?các bạn ơi giúp mình với????
 
M

meyeuconnhatday

Trung cấp
17/4/09
146
3
18
Hoà An, Cao Bằng
Xin chào các bạn! Mình là thành viên mới toanh và mới vào nghề nên có nhiều bỡ ngỡ khi tham gia diễn đàn mong các bạn thông cảm. Mình có một câu hỏi mong các bạn trả lời giúp mình, cảm ơn các bạn rất nhiều.
Công ty mình cũng làm về lĩnh vực giao nhận, tư vấn, khai báo hải quan...Khi mình xuất hoá đơn giao nhận, tư vấn thì thuế VAT bao nhiêu %?và phải căn cứ vào chứng từ gì để làm cơ sở xuất hoá đơn?

dịch vụ giao nhận tư vấn khai báo Hải quan, bạn xuất hoá đơn 10% VAt, căn cứ vào báo giá của bên bạn cho khách hàng ý.

trời ơi cho mình hỏi vơi?mình cũng mới làm KT nghành nghề này.cty mình có kí hợp đồng với KH bằng USD lúc xuất hoá đơn thì ghi VNĐ vậy cứ ghi nhận dthu theo VNĐ thoi phải k?có phải hạch toán vào 515/635 k?mà đến cuối năm có phải cho vào 413 k?các bạn ơi giúp mình với????

khi xuất hoá đơn mình qui đổi theo tỷ giá bán ra của ngân hàng ngoại thương tại thời điểm xuất hoá đơn
và ghi nhận dt theo VNĐ, ko cần qua 635 như bạn nói đâu.

Các bạn ơi, có lẽ các kế toán giao nhận add nick của nhau để cùng trao đổi kinh nghiệm nhỉ, nick của mình: tuyenht2006
mong tin cả nhà.
 
  • Like
Reactions: ThuTrang.Greenway

Xem nhiều