Sáng Boss của mình đưa 1 hoá đơn đóng tiền học của con trai Boss. Theo mình biết thì mỗi đối tượng giãm trừ gia cảnh kèm theo giãm được 1.6tr. Nhưng $ học con Boss ko nói chắc ai cũng biết nó vượt xa con số 1.6tr giãm trừ. Boss bảo em xem hoá đơn này kê khai thuế TNCN có được đưa vào chi phí ko. Em nghĩ là được đưa vào chi phí cá nhân của Boss. Nhưng nhiệm vụ của em là kế toán DN ngoài giãm trừ theo quy định. Em có trách nhiệm phải tính giãm trừ vào lương cho Boss không [trên sổ sách kế toán]? Hay Boss phải tự kê khai hoá đơn này với Thuế để được tính vào chi phí chịu thuế TNCN.:dzo:Mình chưa hình dung ra sẽ phải làm thế nào? Cả nhà có ai biết chỉ cho mình với
Thanks so much!
Sáng Boss của mình đưa 1 hoá đơn đóng tiền học của con trai Boss. Theo mình biết thì mỗi đối tượng giãm trừ gia cảnh kèm theo giãm được 1.6tr. Nhưng $ học con Boss ko nói chắc ai cũng biết nó vượt xa con số 1.6tr giãm trừ. Boss bảo em xem hoá đơn này kê khai thuế TNCN có được đưa vào chi phí ko. Em nghĩ là được đưa vào chi phí cá nhân của Boss. Nhưng nhiệm vụ của em là kế toán DN ngoài giãm trừ theo quy định. Em có trách nhiệm phải tính giãm trừ vào lương cho Boss không [trên sổ sách kế toán]? Hay Boss phải tự kê khai hoá đơn này với Thuế để được tính vào chi phí chịu thuế TNCN.:dzo:
Đa phần trong chúng ta hàng tháng đều phải khai thuế TNCN cho cán bộ CNV trong DN. Hết năm nay, những người này, và cả chúng ta (cùng anh em họ hàng) sẽ phải làm bản khai thuế cuối năm. Các bạn hình dung về việc này thế nào? Rất mong ý kiến của các bạn!
Theo TT62, khoản tiền học phí này được miễn thuế TNCN. Còn chi phí của cty thì vẫn tính vào bình thường. Còn giảm trừ tiền lương hay không thì tuỳ thuộc vào thoả thuân trên HDLD chứ. Mà phải boss của bạn là người nước ngoài khg?
Theo thông tư 84, khoản học phí này không được xét là một khoản giảm trừ. Chỉ có 2 khoản giảm trừ được chấp nhận là giảm trừ gia cảnh (cho bản thân và cho người phụ thuộc) và giảm trừ cho các khoản làm từ thiện. Học phí của con không được xét giảm trừ (khác với học bổng là thu nhập được miễn thuế).Sáng Boss của mình đưa 1 hoá đơn đóng tiền học của con trai Boss. Theo mình biết thì mỗi đối tượng giãm trừ gia cảnh kèm theo giãm được 1.6tr. Nhưng $ học con Boss ko nói chắc ai cũng biết nó vượt xa con số 1.6tr giãm trừ. Boss bảo em xem hoá đơn này kê khai thuế TNCN có được đưa vào chi phí ko. Em nghĩ là được đưa vào chi phí cá nhân của Boss. Nhưng nhiệm vụ của em là kế toán DN ngoài giãm trừ theo quy định. Em có trách nhiệm phải tính giãm trừ vào lương cho Boss không [trên sổ sách kế toán]? Hay Boss phải tự kê khai hoá đơn này với Thuế để được tính vào chi phí chịu thuế TNCN.:dzo:
Điều nào của TT 62 cho phép học phí được miễn thuế? Tư vấn thế này thành ra xui dại à
TT62 nói:Điều 1. Bổ sung vào khoản 2, mục II, phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC như sau:
1. Bổ sung vào điểm 2.2 các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công của cá nhân cư trú như sau:
a) Khoản trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam. Mức trợ cấp được tính trừ căn cứ trên hợp đồng lao động hoặc thoả thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động.
b) Khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ (hoặc thanh toán) cho người lao động là người nước ngoài về phép mỗi năm một lần. Căn cứ để xác định là hợp đồng lao động và giá ghi trên vé máy bay từ Việt Nam đến quốc gia người nước ngoài mang quốc tịch hoặc quốc gia gia đình người nước ngoài sinh sống.
c) Khoản tiền học phí cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học phổ thông do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ căn cứ vào hợp đồng lao động và chứng từ nộp tiền học.
Đây bạn. Nếu chỉ đọc 1 phần câu trả lời, và không đọc nội dung người hỏi thì câu trả lời có thể là sai, nhưng bối cảnh đã có. Nhưng nếu lập luậ chính xác thì phải hỏi lại đến 2 câu để khẳng định: boss của bạn đúng là người nước ngoài không? và boss của bạn có xác định là cá nhân cư trú không?
Tôi chỉ hỏi kỹ lại 1 câu là "boss bạn là người nuớc ngoài?" thì chưa đủ