Huỷ hoá đơn và xử lý phiếu chi?

  • Thread starter meotamthe87tp
  • Ngày gửi
meotamthe87tp

meotamthe87tp

Guest
8/1/08
116
1
0
tphcm
Mọi người ui, e cũng có một vẫn đề về huỷ hoá đơn nhưng ở khía cạnh khác,nếu chủ đề của e có bị trùng lắp thì mong các mod đừng delete nó nhé.
chuyện là thế này, ngày 10/6 e có nhận một hoá đơn GTGT và tiến hành viết phiếu chi cho ngày 10/06, nhưng sau đó phát hiện ra hoá đơn sai thuế suất thế là tiến hành huỷ hoá đơn và đề nghị bên bán xuất hoá đơn thay thế, nhưng bên bán xuất hoá đơn thay thế vào ngày 16/6, vậy phiếu chi của e sẽ xử lý như thế nào,có nhất thiết phải thu hồi phiếu chi này và tiến hành lập một phiếu chi mới cho ngày 16/6 hay ko? Hay phiếu chi này vẫn có hiệu lực và vẫn sử dụng cho hoá đơn ngày 16/6.
CHÚC MỌI NGƯỜI CUỐI TUẦN DZUI DZE!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Perfume_at

Perfume_at

Cao cấp
3/6/09
787
13
18
Hà Nội
Mọi người ui, e cũng có một vẫn đề về huỷ hoá đơn nhưng ở khía cạnh khác,nếu chủ đề của e có bị trùng lắp thì mong các mod đừng delete nó nhé.
chuyện là thế này, ngày 10/6 e có nhận một hoá đơn GTGT và tiến hành viết phiếu chi cho ngày 10/06, nhưng sau đó phát hiện ra hoá đơn sai thuế suất thế là tiến hành huỷ hoá đơn và đề nghị bên bán xuất hoá đơn thay thế, nhưng bên bán xuất hoá đơn thay thế vào ngày 16/6, vậy phiếu chi của e sẽ xử lý như thế nào,có nhất thiết phải thu hồi phiếu chi này và tiến hành lập một phiếu chi mới cho ngày 16/6 hay ko? Hay phiếu chi này vẫn có hiệu lực và vẫn sử dụng cho hoá đơn ngày 16/6.
CHÚC MỌI NGƯỜI CUỐI TUẦN DZUI DZE!

Không ảnh hưởng gì, nếu tiền chênh lệch với hóa đơn mới phải xử lý
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Mọi người ui, e cũng có một vẫn đề về huỷ hoá đơn nhưng ở khía cạnh khác,nếu chủ đề của e có bị trùng lắp thì mong các mod đừng delete nó nhé.
chuyện là thế này, ngày 10/6 e có nhận một hoá đơn GTGT và tiến hành viết phiếu chi cho ngày 10/06, nhưng sau đó phát hiện ra hoá đơn sai thuế suất thế là tiến hành huỷ hoá đơn và đề nghị bên bán xuất hoá đơn thay thế, nhưng bên bán xuất hoá đơn thay thế vào ngày 16/6, vậy phiếu chi của e sẽ xử lý như thế nào,có nhất thiết phải thu hồi phiếu chi này và tiến hành lập một phiếu chi mới cho ngày 16/6 hay ko? Hay phiếu chi này vẫn có hiệu lực và vẫn sử dụng cho hoá đơn ngày 16/6.
CHÚC MỌI NGƯỜI CUỐI TUẦN DZUI DZE!

Vấn đề cần phải làm gì còn tuỳ thuộc vào việc bạn đã hạch toán phiếu chi đó như thế nào? và bên bạn quản lý công nợ đến đâu? CÓ quản lý công nợ theo từng hoá đơn không.

Không phải chỉ đơn gian là việc huỷ hoá đơn liên quan đến tiền
 
meotamthe87tp

meotamthe87tp

Guest
8/1/08
116
1
0
tphcm
cty e nhỏ nên việc quản lý công nợ rất đơn giản,khi nào phát sinh hoá đơn là làm phiếu chi luôn, vì vậy lúc nhận được hoá đơn, e hạch toán thẳng vào chi phí:
N 642
C111
Như vậy thì lúc huỷ hoá đơn e ko cần phải thu hồi lại phiếu chi cũ và lập phiếu chi mới phải ko. Số tiền chi vẫn ko thay đổi
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
cty e nhỏ nên việc quản lý công nợ rất đơn giản,khi nào phát sinh hoá đơn là làm phiếu chi luôn, vì vậy lúc nhận được hoá đơn, e hạch toán thẳng vào chi phí:
N 642
C111
Như vậy thì lúc huỷ hoá đơn e ko cần phải thu hồi lại phiếu chi cũ và lập phiếu chi mới phải ko. Số tiền chi vẫn ko thay đổi
số tiền chi ko thay đổi thì em viết phiếu chi mới và hạch toán bình thường,chuyện đơn giản vậy mà chị tưởng chuyện gì:015:
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Mọi người ui, e cũng có một vẫn đề về huỷ hoá đơn nhưng ở khía cạnh khác,nếu chủ đề của e có bị trùng lắp thì mong các mod đừng delete nó nhé.
chuyện là thế này, ngày 10/6 e có nhận một hoá đơn GTGT và tiến hành viết phiếu chi cho ngày 10/06, nhưng sau đó phát hiện ra hoá đơn sai thuế suất thế là tiến hành huỷ hoá đơn và đề nghị bên bán xuất hoá đơn thay thế, nhưng bên bán xuất hoá đơn thay thế vào ngày 16/6, vậy phiếu chi của e sẽ xử lý như thế nào,có nhất thiết phải thu hồi phiếu chi này và tiến hành lập một phiếu chi mới cho ngày 16/6 hay ko? Hay phiếu chi này vẫn có hiệu lực và vẫn sử dụng cho hoá đơn ngày 16/6.
CHÚC MỌI NGƯỜI CUỐI TUẦN DZUI DZE!

cty e nhỏ nên việc quản lý công nợ rất đơn giản,khi nào phát sinh hoá đơn là làm phiếu chi luôn, vì vậy lúc nhận được hoá đơn, e hạch toán thẳng vào chi phí:
N 642
C111
Như vậy thì lúc huỷ hoá đơn e ko cần phải thu hồi lại phiếu chi cũ và lập phiếu chi mới phải ko. Số tiền chi vẫn ko thay đổi

số tiền chi ko thay đổi thì em viết phiếu chi mới và hạch toán bình thường,chuyện đơn giản vậy mà chị tưởng chuyện gì:015:

Nếu sai thuế chắc chắn sẽ liên quan tới tổng tiền phải thanh toán, người hỏi nên kiểm tra lại, trường hợp nếu huỷ hoá đơn ngày 10/06 và thay thế hoá đơn = hoá đơn ngày 16/06 nếu nội dung chi là không thay đổi thì huỷ phiếu chi cũ nếu cẩn thận, hoặc để nguyên phiếu chi cũ ghi chú lên trên phiếu chi " chi cho hoá đơn ABC thay thế hoá đơn XYZ ngày tháng năm". Việc hạch toán không phải hạch toán lại:friend: Vì nghiệp vụ kinh tế phát sinh và chúng ta chi từ ngày 10/06 nên không viết phiếu chi lại và hạch toán lại ngày 16/06 nhé hoalan_chi
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Việc hạch toán không phải hạch toán lại:friend: Vì nghiệp vụ kinh tế phát sinh và chúng ta chi từ ngày 10/06 nên không viết phiếu chi lại và hạch toán lại ngày 16/06 nhé hoalan_chi
nếu ko viết lại phiếu chi cũng được,nhưng sẽ hạch toán 2 bút toán.Còn viết lại phiếu chi thì chỉ 1 bút toán là xong!
 
meotamthe87tp

meotamthe87tp

Guest
8/1/08
116
1
0
tphcm
nếu ko viết lại phiếu chi cũng được,nhưng sẽ hạch toán 2 bút toán.Còn viết lại phiếu chi thì chỉ 1 bút toán là xong!

Ý chị Chi là làm một bút toán huỷ ghi giảm chi phí cho việc thu hồi lại hoá đơn và một bút toán thể hiện cho hoá đơn mới ngày 16/6 hả chị. Như vậy liệu có rườm rà quá không?
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
nếu ko viết lại phiếu chi cũng được,nhưng sẽ hạch toán 2 bút toán.Còn viết lại phiếu chi thì chỉ 1 bút toán là xong!

Viết lại phiếu chi đồng nghĩa với việc phải huỷ bút toán đã hạch toán trước và việc ghi nhận nghiệp vụ kinh tế phát sinh không đúng. Sai nguyên tắc kế toán" Nghiệp vụ kinh tế phát sinh khi nào thì ghi nhận khi đó". Việc thể hiện tiền trên sô sách sẽ lệch, nếu ngày 10 chốt sổ rồi thì phải mở ra sửa chữa lại việc này liên quan tới số tồn tiền mặt không đúng giữa ngày 10/06 và ngày 16/06.
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
cty e nhỏ nên việc quản lý công nợ rất đơn giản,khi nào phát sinh hoá đơn là làm phiếu chi luôn, vì vậy lúc nhận được hoá đơn, e hạch toán thẳng vào chi phí:
N 642
C111
Như vậy thì lúc huỷ hoá đơn e ko cần phải thu hồi lại phiếu chi cũ và lập phiếu chi mới phải ko. Số tiền chi vẫn ko thay đổi

Việc huỷ hoá đơn này không ảnh hưởng gì đến tài khoản, không ảnh hưởng gì đến việc theo dõi chi tiết công nợ, và DN cũng không có yêu cầu theo dõi việc thanh toán theo hoá đơn thì không phải làm việc gì cả. Chi phí đã chi, chứng từ kèm theo để chúng minh cho chi phí đó thôi.

Còn như " sợ" thì cũng không nên nghỉ đến việc huỷ chứng từ chi mấy ngày trước, làm như vậy vuằ sai , vuằ phải điều chỉnh lại sổ quỹ của các ngày sau. Đơn giản là làm 1 phiếu thu tiền trả lại của hoá đơn huỷ, và làm 1 phiếu chi chi lại cũng số tiền đó với số hoá đơn mới. Nhưng vấn đề là ai sẽ là người ký trên phiếu thu chi đó nếu bên kia gửi hoá đơn qua bưu điện.

Trên đây là tôi nói làm đúng theo quy định thôi. Còn việc bạn làm để có sổ sách kế toán, ký ào ào, ký đại vào thì cái việc bạn hỏi sẽ làm người ta ngạc nhiên
 
H

hanhtham

Guest
7/5/09
2
0
0
cầu giấy
các bác ơi, khi em bán hàng xuất hoá đơn cho khách hàng nhưng sau đó khách hàng đó lại xuất trả lại hàng không lấy nữa và họ xuất lại hoá đơn cho bên em nhưng hoá đơn của họ viết sai, và gạch xoá nên em không chấp nhận hoá đơn đó, bây giờ hai bên làm biên bản huỷ mà bên mua không xuất lại hoá đơn thay thế cho hoá đơn sai kia nữa thì em phải viết lý do huỷ như thế nào ( bên em phải làm biên bản giúp cho khách hàng). Rất mong anh chị sẽ giúp đỡ cho em
 

Xem nhiều