Chuyển sai tên Tài khoản

  • Thread starter TungKute
  • Ngày gửi
T

TungKute

Guest
4/5/09
13
0
0
Ha Noi
Em chuyển tiền cho khách hàng nhưng đánh sai tên Tài khoản nên Ngân hàng chuyển đi rùi lại trả về. Nhưng tiền chuyển đi Tháng 6 em hạch toán xong rùi, Tháng 7 Ngân hàng mới chuyển trả lại & em phải chuyển lại 1 lấn nữa cho đúng. Cho e hỏi Tháng 7 khi NH trả tiền về và chuyển lại lấn 2 cho đúng tên TK thì em hạch toán ntn cho đúng?? Thank.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
J

Jacques Lemans

Guest
26/7/09
20
0
0
41
Thuỵ sỹ
Em chuyển tiền cho khách hàng nhưng đánh sai tên Tài khoản nên Ngân hàng chuyển đi rùi lại trả về. Nhưng tiền chuyển đi Tháng 6 em hạch toán xong rùi, Tháng 7 Ngân hàng mới chuyển trả lại & em phải chuyển lại 1 lấn nữa cho đúng. Cho e hỏi Tháng 7 khi NH trả tiền về và chuyển lại lấn 2 cho đúng tên TK thì em hạch toán ntn cho đúng?? Thank.

Tháng 06 cậu hạch toán như nào? Giảm đỏ bút toán trước, bút toán này hạch toán bình thường.:015:
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Tháng 06 cậu hạch toán như nào? Giảm đỏ bút toán trước, bút toán này hạch toán bình thường.:015:

Bổ sung : Hoặc
1.- Khi nhận tiền do ngân hàng trả về không đúng tên ngân hàng hoặc sai số tài khoản,...
Tăng tiền gởi và ghi nợ tiếp nhà cung cấp (Nợ 112/Có 331)
2.- Sau đó hạch toán :
Nợ 331/Có 112
 
H

HXR02

Trung cấp
7/11/08
191
2
18
Hà Nội
Bổ sung : Hoặc
1.- Khi nhận tiền do ngân hàng trả về không đúng tên ngân hàng hoặc sai số tài khoản,...
Tăng tiền gởi và ghi nợ tiếp nhà cung cấp (Nợ 112/Có 331)
2.- Sau đó hạch toán :
Nợ 331/Có 112

chuẩn không cần chỉnh! bạn cứ thế mà làm nhé
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Mình có thắc mắc là món tiền mình uỷ nhiệm chi thanh toán cho khách hàng nếu sai thì phải biết ngay chứ, sao lại sang tận tháng sau ngân hàng mới trả lại là thế nào?

Cuối tháng 6 và đầu tháng 7 là chuyện bình thường mà
 
T

thang-gu

Guest
6/7/07
40
3
0
40
Thái Nguyên
Bổ sung : Hoặc
1.- Khi nhận tiền do ngân hàng trả về không đúng tên ngân hàng hoặc sai số tài khoản,...
Tăng tiền gởi và ghi nợ tiếp nhà cung cấp (Nợ 112/Có 331)
2.- Sau đó hạch toán :
Nợ 331/Có 112

Theo em phương án của bác jacques lemans hợp lý hơn vì nế làm theo bác kế toán già gân thì tổng phát sinh nợ và có sẽ không đúng với thực tế.
Ví dụ: Tổng phát sinh có của các bác chỉ có 300tr và trên bảng đối chiếu công nợ với khách hàng cũng chỉ có vậy
bây giờ các bác thanh toán 50tr
Nợ 331: 50tr
Co 112: 50 tr
Nhưng tiền lại không đi
Nếu bây giờ bác hạch toán
No 112
Co 331: 50tr
Thì số phát sinh của 331 của các bác sẽ là 350 chứ không phải là 300 nữa.
Theo em cách của bác kế toán già gân chỉ hợp lý với các khoản chi mà thanh toán bằng tiền mặt thôi.
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Việc chuyển khoản - phát sinh sao thì phản ánh như vậy thôi. Giả sử, trong sổ chi tiết, công nợ thật sự với đơn vị A chỉ có 300 triệu và quá trình chuyển khoản do sai các thông tin của khách hàng thì nghiệp vụ phản ánh số phát sinh sẽ tăng lên đó cũng là hợp lý.
Cần thiết có thể hai bên xem lại đó là nguyên nhân lỗi bên nào. Bên nhà cung cấp cho thông tin ghi sai số TK trong hợp đồng hay là bên thanh toán ghi nhầm trên UNC để mới có kết luận khi làm việc với nhau.
Trường hợp doanh nghiệp chuyển sai, có nhiều doanh nghiệp sẽ trừ phạt nhân viên kế toán làm sai lệch thông tin. Phí chuyển tiền buộc phải trừ vào lương của nhân viên đó nữa. Chưa kể những vi phạm hợp đồng do chuyển trả chậm cho khách hàng (Lãi trả chậm)

Gợi ý : Thường các bộ phận có nhu cầu chuyển tiền cho bên ngoài, tôi thường xây dựng mẫu biểu buộc các đơn vị/bộ phận đó lập cho tôi : Phiếu đề nghị chuyển khoản (ủy nhiệm chi/séc), trong đó ghi rõ : Tên đơn vị /tên người hưởng.Số tài khoản, ngân hàng, số tiền, nội dung chuyển trả. Trên cơ sở đó mới phát hành lệnh chuyển khoản (UNC,séc) để lưu lại các bút tích
 
N

Ngotvu

Guest
24/6/09
9
0
0
42
Nam Định
theo tứ nghĩ sáng tháng 7 hoạch toán thêm là được mà
 
SAA

SAA

Siêu nhảm
31/5/09
1,416
102
63
HCM city
Theo tôi nếu chuyển sai hay hạch toán sai thì nên áp dụng phương pháp sửa sai trong kế toán (3 phương pháp) rồi hạch toán lại cho đúng
 
T

thang-gu

Guest
6/7/07
40
3
0
40
Thái Nguyên
Việc chuyển khoản - phát sinh sao thì phản ánh như vậy thôi. Giả sử, trong sổ chi tiết, công nợ thật sự với đơn vị A chỉ có 300 triệu và quá trình chuyển khoản do sai các thông tin của khách hàng thì nghiệp vụ phản ánh số phát sinh sẽ tăng lên đó cũng là hợp lý.
Cần thiết có thể hai bên xem lại đó là nguyên nhân lỗi bên nào. Bên nhà cung cấp cho thông tin ghi sai số TK trong hợp đồng hay là bên thanh toán ghi nhầm trên UNC để mới có kết luận khi làm việc với nhau.
Trường hợp doanh nghiệp chuyển sai, có nhiều doanh nghiệp sẽ trừ phạt nhân viên kế toán làm sai lệch thông tin. Phí chuyển tiền buộc phải trừ vào lương của nhân viên đó nữa. Chưa kể những vi phạm hợp đồng do chuyển trả chậm cho khách hàng (Lãi trả chậm)

Gợi ý : Thường các bộ phận có nhu cầu chuyển tiền cho bên ngoài, tôi thường xây dựng mẫu biểu buộc các đơn vị/bộ phận đó lập cho tôi : Phiếu đề nghị chuyển khoản (ủy nhiệm chi/séc), trong đó ghi rõ : Tên đơn vị /tên người hưởng.Số tài khoản, ngân hàng, số tiền, nội dung chuyển trả. Trên cơ sở đó mới phát hành lệnh chuyển khoản (UNC,séc) để lưu lại các bút tích

Thực tế thì khoản tiền này mình đac trả cho nhà cung cấp đâu bác. Do sai tài khoản nên ngân hàng lại chuyển trả lại mà.
Vì tài khoản ngân hàng còn liên quan đến việc tính lãi
 
T

TungKute

Guest
4/5/09
13
0
0
Ha Noi
Thank all nha! vì chuyển cuối tháng 6 nên mình làm xong hết quyết toán rồi, tháng 7 NH mới chuyển trả nên mình ko sửa lại. Có khi mình ghi Nợ 112/ Có 331 vì mình cũng sẽ trả tiền luôn nên ko sợ số ps 331 tăng giống bạn thang_gu :015: Đây là do phòng kế hoạch làm sai hợp đồng chứ ko phải do kế toán làm sai nên ko sợ :004:
 
J

Jacques Lemans

Guest
26/7/09
20
0
0
41
Thuỵ sỹ
Việc chuyển khoản - phát sinh sao thì phản ánh như vậy thôi. Giả sử, trong sổ chi tiết, công nợ thật sự với đơn vị A chỉ có 300 triệu và quá trình chuyển khoản do sai các thông tin của khách hàng thì nghiệp vụ phản ánh số phát sinh sẽ tăng lên đó cũng là hợp lý.
Cần thiết có thể hai bên xem lại đó là nguyên nhân lỗi bên nào. Bên nhà cung cấp cho thông tin ghi sai số TK trong hợp đồng hay là bên thanh toán ghi nhầm trên UNC để mới có kết luận khi làm việc với nhau.
Trường hợp doanh nghiệp chuyển sai, có nhiều doanh nghiệp sẽ trừ phạt nhân viên kế toán làm sai lệch thông tin. Phí chuyển tiền buộc phải trừ vào lương của nhân viên đó nữa. Chưa kể những vi phạm hợp đồng do chuyển trả chậm cho khách hàng (Lãi trả chậm)

Gợi ý : Thường các bộ phận có nhu cầu chuyển tiền cho bên ngoài, tôi thường xây dựng mẫu biểu buộc các đơn vị/bộ phận đó lập cho tôi : Phiếu đề nghị chuyển khoản (ủy nhiệm chi/séc), trong đó ghi rõ : Tên đơn vị /tên người hưởng.Số tài khoản, ngân hàng, số tiền, nội dung chuyển trả. Trên cơ sở đó mới phát hành lệnh chuyển khoản (UNC,séc) để lưu lại các bút tích

uhm! Kế Toán Già Gân:004: "già" nhưng chưa "chín":057:
 
T

thang-gu

Guest
6/7/07
40
3
0
40
Thái Nguyên
Theo mình thấy bút toán
No 112
Co 331
Cứ thế nào ý nhỉ. Ai đời vừa tăng tiền gửi vừa tăng phải trả
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Theo mình thấy bút toán
No 112
Co 331
Cứ thế nào ý nhỉ. Ai đời vừa tăng tiền gửi vừa tăng phải trả
bút toán vậy là đúng rồi bạn,bạn đọc kỷ chủ topic muốn hỏi gì là hiểu ngay thôi mà
1.- Khi nhận tiền do ngân hàng trả về không đúng tên ngân hàng hoặc sai số tài khoản,...
Tăng tiền gởi và ghi nợ tiếp nhà cung cấp (Nợ 112/Có 331)
2.- Sau đó hạch toán :
Nợ 331/Có 112
 
D

ducqn

Guest
30/7/09
49
0
0
38
quang ninh
cho mình hỏi là chỗ mình mua hàng và phải chuyển khoản cho công ty A nhưng chuyển nhầm cho công ty B, sau khi công ty B chuyển lại số tiền đó vào TK của mình thì mình chuyển lại cho công ty A, mình phải định khoản như thế nào
ngày 1/7: No 642/Co 112 : chuyển nhầm cho công ty B
ngay 2/7: No 112/ Co 642: công ty B chuyển lại cho mình
ngay 3/7: No 642/co 112: chuyển đúng lại cho A
 
B

btklinh

Trung cấp
5/6/07
106
2
0
Hanoi
cho mình hỏi là chỗ mình mua hàng và phải chuyển khoản cho công ty A nhưng chuyển nhầm cho công ty B, sau khi công ty B chuyển lại số tiền đó vào TK của mình thì mình chuyển lại cho công ty A, mình phải định khoản như thế nào
ngày 1/7: No 642/Co 112 : chuyển nhầm cho công ty B
ngay 2/7: No 112/ Co 642: công ty B chuyển lại cho mình
ngay 3/7: No 642/co 112: chuyển đúng lại cho A

Cách hạch toán của bạn đúng trong trường hợp bạn hạch toán ko qua 331.
Còn nếu bạn hạch toán qua 331 thì cũng tương tự nhưng thay 642 = 331
 
T

tuongvn

Guest
13/7/09
6
1
0
Hà Nội
Đúng nguyên tắc thì bạn đến NH làm thủ tục rút lại khoản tiền bị chuyển sai và trả lại, sau đó làm lại thủ tục chuyển đi như lần trước.
 

Xem nhiều