Ngày bắt đầu tính khấu hao TSCD

  • Thread starter hung0014
  • Ngày gửi
H

hung0014

Guest
11/5/06
3
0
0
tphcm
Các bạn cho mình ý kiến vể trường hợp này nhé:
Công ty mình ký HĐ mua máy với bên bán ngày 01/6/2009.
- Ngày 5/6/2009 bên bán giao máy cho Cty mình sử dụng có biên bản bàn giao đầy đủ, bên Cty mình chưa trả tiền.
- Ngày 20/6/2009 Hai bên tiến hành làm thanh lý hợp đồng và bên bán xuất hoá đơn ghi ngày 10/6/2009.
- Ngày 21/6/2009 bên Cty mình lập UNC trả tiền cho bên bán.
Vậy trong trường hợp này, mình fải tính khấu hao cho tài sản bắt đầu từ ngày nào (từ ngày nhận TS theo biên bản bàn giao hay từ ngày nhận được đầu đủ hoá đơn chứng từ).
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Perfume_at

Perfume_at

Cao cấp
3/6/09
787
13
18
Hà Nội
Các bạn cho mình ý kiến vể trường hợp này nhé:
Công ty mình ký HĐ mua máy với bên bán ngày 01/6/2009.
- Ngày 5/6/2009 bên bán giao máy cho Cty mình sử dụng có biên bản bàn giao đầy đủ, bên Cty mình chưa trả tiền.
- Ngày 20/6/2009 Hai bên tiến hành làm thanh lý hợp đồng và bên bán xuất hoá đơn ghi ngày 10/6/2009.
- Ngày 21/6/2009 bên Cty mình lập UNC trả tiền cho bên bán.
Vậy trong trường hợp này, mình fải tính khấu hao cho tài sản bắt đầu từ ngày nào (từ ngày nhận TS theo biên bản bàn giao hay từ ngày nhận được đầu đủ hoá đơn chứng từ).

Ngày xuất ra khỏi kho của Công ty bạn giao cho đơn vị tiếp nhận đưa vào sử dụng
 
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,921
11
38
Nam Dinh
Tài sản đưa vào khấu hao không căn cứ vào thời gian thanh toán hay mua hàng mà căn cứ vào biên bản bàn giao đưa vào sử dụng chính thức . Kể cả thời gian đưa vào lắp đặt chạy thử cũng chưa tính kh. Hay tài sản mau về để trong kho chưa mang ra sử dụng cũng chưa tính khấu hao.
 
T

tamthanhtom

Guest
17/7/09
2
0
0
hà nội
Các bạn cho mình ý kiến vể trường hợp này nhé:
Công ty mình ký HĐ mua máy với bên bán ngày 01/6/2009.
- Ngày 5/6/2009 bên bán giao máy cho Cty mình sử dụng có biên bản bàn giao đầy đủ, bên Cty mình chưa trả tiền.
- Ngày 20/6/2009 Hai bên tiến hành làm thanh lý hợp đồng và bên bán xuất hoá đơn ghi ngày 10/6/2009.
- Ngày 21/6/2009 bên Cty mình lập UNC trả tiền cho bên bán.
Vậy trong trường hợp này, mình fải tính khấu hao cho tài sản bắt đầu từ ngày nào (từ ngày nhận TS theo biên bản bàn giao hay từ ngày nhận được đầu đủ hoá đơn chứng từ).

Bạn tính khấu hao bắt đầu vào tháng 7/2009.
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Các bạn cho mình ý kiến vể trường hợp này nhé:
Công ty mình ký HĐ mua máy với bên bán ngày 01/6/2009.
- Ngày 5/6/2009 bên bán giao máy cho Cty mình sử dụng có biên bản bàn giao đầy đủ, bên Cty mình chưa trả tiền.
- Ngày 20/6/2009 Hai bên tiến hành làm thanh lý hợp đồng và bên bán xuất hoá đơn ghi ngày 10/6/2009.
- Ngày 21/6/2009 bên Cty mình lập UNC trả tiền cho bên bán.
Vậy trong trường hợp này, mình fải tính khấu hao cho tài sản bắt đầu từ ngày nào (từ ngày nhận TS theo biên bản bàn giao hay từ ngày nhận được đầu đủ hoá đơn chứng từ).

theo mình , bạn không nên quan trọng quá ngày tính bắt đầu trích khấu hao.
quan trọng là ngày bên bán bàn giao máy cho bên bạn là ngày nào. Trong trường hợp này bạn nên bắt đầu trích khấu hao trong tháng 6 luôn.Bạn nhớ áp thang thời gian tính trích khấu hao theo QĐ 206 nhé.
Thân
 
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,921
11
38
Nam Dinh
theo mình , bạn không nên quan trọng quá ngày tính bắt đầu trích khấu hao.
quan trọng là ngày bên bán bàn giao máy cho bên bạn là ngày nào. Trong trường hợp này bạn nên bắt đầu trích khấu hao trong tháng 6 luôn.Bạn nhớ áp thang thời gian tính trích khấu hao theo QĐ 206 nhé.
Thân

Nếu là thế này anh bỏ qua mất một khâu trọng yếu: Đó là tài sản cố định đưa vào hoạt động SXKD từ thời gian nào mới đưa vào khấu hao từ thời gian đó chứ.
Nhỡ khi nhập về còn lắp đặt chạy thử hay còn để trong kho chưa sử dụng thì sao nhỉ?
 
K

kobiet

Guest
23/7/09
1
0
0
48
Hà Nội
hi

Nếu là thế này anh bỏ qua mất một khâu trọng yếu: Đó là tài sản cố định đưa vào hoạt động SXKD từ thời gian nào mới đưa vào khấu hao từ thời gian đó chứ.
Nhỡ khi nhập về còn lắp đặt chạy thử hay còn để trong kho chưa sử dụng thì sao nhỉ?
bà già khó tính Bong05 trả lời chuẩn đó
 
M

maihuong187

Guest
18/6/08
27
0
0
HẢI PHÒNG
Bác cứ tính khấu hao từ tháng 6 cho em.hihi.trường hợp này giống trường hợp của em hồi tháng 1 nhưng mà em đưa vào sử dụng ngay cơ.:error:
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Các bạn cho mình ý kiến vể trường hợp này nhé:
Công ty mình ký HĐ mua máy với bên bán ngày 01/6/2009.
- Ngày 5/6/2009 bên bán giao máy cho Cty mình sử dụng có biên bản bàn giao đầy đủ, bên Cty mình chưa trả tiền.
- Ngày 20/6/2009 Hai bên tiến hành làm thanh lý hợp đồng và bên bán xuất hoá đơn ghi ngày 10/6/2009.
- Ngày 21/6/2009 bên Cty mình lập UNC trả tiền cho bên bán.
Vậy trong trường hợp này, mình fải tính khấu hao cho tài sản bắt đầu từ ngày nào (từ ngày nhận TS theo biên bản bàn giao hay từ ngày nhận được đầu đủ hoá đơn chứng từ).
muốn rõ hơn bạ vào xem TT:206/2003/QĐ-BTC
Mục III,điều 9.5)Việc trích hoặc thôi trích KH TSCĐ thực hiện bắt đầu từ ngày(theo số ngày của tháng)mà TSCĐ tăng,giảm hoặc ngừng tham gia vào hoạt động KD!
 
Sửa lần cuối:
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,921
11
38
Nam Dinh
Bác cứ tính khấu hao từ tháng 6 cho em.hihi.trường hợp này giống trường hợp của em hồi tháng 1 nhưng mà em đưa vào sử dụng ngay cơ.:error:
Bạn khấu hao bắt đầu vào 01/07/2009
Hic! Hai bạn này quên mất một câu châm ngôn của dân kế toán : Đầu đội chính sách vai mang chứng từ.
Muốn chỉ cho bạn bè trích được khấu hao từ ngày tháng năm nào thì bạn đưa ra cơ sở lý luận hay tài liệu nào nói về nó chứ!
 
M

muatoqua

Guest
16/12/06
7
0
1
Ba Dinh
mình thấy bên B xuất hóa đơn hơi vội, khi tiến hành nghiệm thu thanh lý hợp đồng xong thì mới xuất hóa đơn (bên A chấp nhận mua) có nghĩa ngày hóa đơn ít nhất thì cũng phải là 20/6, trong trường hợp này mình cũng nghĩ tính khấu hao vào ngày 20/6, nếu trong tháng 6 không hạch toán thì có thể cộng thêm 11 ngày khấu hao của tài sản này vào tháng 7, mong các bác góp ý cho em
 
V

vanhuonggoc

Guest
20/2/09
2
0
0
Hà Nội
chào anh chị, ngày trước em học thì tính khấu hao vào đầu tháng sau tháng bàn giao đưa vào sử dụng. ví dụ mình bắt đầu đưa vào sử dụng tháng 06 thì tính khấu hao vào ngày 01/07.
 

Xem nhiều