Chào các anh chị,
Tôi có vấn đề này nhờ các anh chị giúp đỡ
Lâu nay lập Báo cáo LCTT, tôi vẫn căn cứ theo hướng dẫn của QĐ 15 mà làm. Tuy nhiên, đối với công ty đang trong giai đoạn đầu tư XDCB, chưa có doanh thu, toàn bộ chi phí phát sinh đều phục vụ cho việc xây dựng công trình, nên được tập hợp vào TK 642, cuối kỳ kết chuyển vào TK 241 để đưa vào giá trị công trình khi hoàn thành.
Vậy thì, tôi xin hỏi các khoản tiền chi trả cho nhà cung cấp sẽ được đưa vào chỉ tiêu nào trong 2 chỉ tiêu dưới đây:
- Mã số 02 (phần I - lưu chuyển tiền từ hoạt động SXKD - tiền chi trả cho nhà cung cấp); hay
- Mã số 21 (phần II - tiền chi mua sắm, XD TSCĐ)
Câu hỏi tương tự với các khoản
- Lương chi trả cho công nhân xây dựng
- Lương chi trả cho nhân viên phòng tài vụ, hành chính (nhân viên quản lý nói chung)
- Tiền lãi vay ngân hàng để xây dựng công trình
- Tiền thuế GTGT được hoàn (do có thuế đầu vào, ko có thuế đầu ra)
Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các anh chị.
Tôi có vấn đề này nhờ các anh chị giúp đỡ
Lâu nay lập Báo cáo LCTT, tôi vẫn căn cứ theo hướng dẫn của QĐ 15 mà làm. Tuy nhiên, đối với công ty đang trong giai đoạn đầu tư XDCB, chưa có doanh thu, toàn bộ chi phí phát sinh đều phục vụ cho việc xây dựng công trình, nên được tập hợp vào TK 642, cuối kỳ kết chuyển vào TK 241 để đưa vào giá trị công trình khi hoàn thành.
Vậy thì, tôi xin hỏi các khoản tiền chi trả cho nhà cung cấp sẽ được đưa vào chỉ tiêu nào trong 2 chỉ tiêu dưới đây:
- Mã số 02 (phần I - lưu chuyển tiền từ hoạt động SXKD - tiền chi trả cho nhà cung cấp); hay
- Mã số 21 (phần II - tiền chi mua sắm, XD TSCĐ)
Câu hỏi tương tự với các khoản
- Lương chi trả cho công nhân xây dựng
- Lương chi trả cho nhân viên phòng tài vụ, hành chính (nhân viên quản lý nói chung)
- Tiền lãi vay ngân hàng để xây dựng công trình
- Tiền thuế GTGT được hoàn (do có thuế đầu vào, ko có thuế đầu ra)
Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các anh chị.
Sửa lần cuối:

