Vấn đề mình muốn hỏi là trình tự xử lý của việc kiểm kê thiếu tài sản cố định, khi kiểm kê 6 tháng đầu năm thì thấy thiếu một sô tài sản cố định, mà việc này do phòng quản lý TS đó đã chuyển cho phòng kỹ thuật nhưng không có giấy tờ gì (điều này đã được kế toán đơn vị và phòng kỹ thuật xác nhận bằng miệng - như vậy là rõ nguyên nhân rồi) nhưng phòng kỹ thuật đã bán thanh lý những tài sản đó, trong khi trong QĐ thanh lý không có, bác nào có kinh nghiệm chỉ cho em cách làm việc và đưa ra những mẫu biểu xử lý thế nào. Trong tay em giờ chỉ có phiếu kiểm kê TSCĐ có xác nhận của đơn vị sử dụng tài sản đó thôi