Định khoản tiền khách hàng tạm ứng trước

  • Thread starter banhien19862000
  • Ngày gửi
B

banhien19862000

Trung cấp
Các bạn diễn đàn cho mình hỏi tí này xíu.bạn nào biết góp ý cho mình biết với nha.
Cty mình có ký hợp đồng với một cty nọ.công trình chưa hoàn thành,nhưng bên mình muốn bên cty nọ tạm ứng trước 40% tiền trên hd để còn mua nvl làm đó.nhưng cty nọ nói xuẫt hóa đơn thì họ mới thanh toán 40% đó.Thế bây giừo mình đã xuất hóa đơn ghi là thu tạm ứng 40% hd số....vậy bây giờ mình định khoản như thế nào.(cty nọ đã nhận hd nhưng lúc này vẫn chưa thanh toán).:wall:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

MARIO

Trung cấp
28/7/08
62
0
6
Hồ Chí Minh
Các bạn diễn đàn cho mình hỏi tí này xíu.bạn nào biết góp ý cho mình biết với nha.
Cty mình có ký hợp đồng với một cty nọ.công trình chưa hoàn thành,nhưng bên mình muốn bên cty nọ tạm ứng trước 40% tiền trên hd để còn mua nvl làm đó.nhưng cty nọ nói xuẫt hóa đơn thì họ mới thanh toán 40% đó.Thế bây giừo mình đã xuất hóa đơn ghi là thu tạm ứng 40% hd số....vậy bây giờ mình định khoản như thế nào.(cty nọ đã nhận hd nhưng lúc này vẫn chưa thanh toán).:wall:


Bạn cần làm các thủ tục:

- Biên bản xác nhận khối lượng công việc hoàn thành 40%, 2 cty ký kết với nhau
- Giấy đề nghị thanh toán số tiền tương ứng với 40% khối lượng công việc hoàn thành
- Xuất hóa đơn tương ứng

Trong trường hợp này bạn ghi nhận doanh thu và xác định giá vốn tương ứng được rồi.

Bạn hạch toán:

Nợ TK 131
Có Tk 3331
Có Tk 511

Hạch toán giá vốn:

Nợ Tk 632
Có TK 154

Việc thanh toán không ảnh hưởng tới việc hạch toán nghiệp vụ trên. Bạn yêu cầu họ thanh toán tiền cho cty bạn.

Khi nhận được tiền thanh toán thì hạch toán:

Nợ Tk 111,112
Có TK 131

Thân mến,

Mario
 
B

banhien19862000

Trung cấp
Bạn cần làm các thủ tục:

- Biên bản xác nhận khối lượng công việc hoàn thành 40%, 2 cty ký kết với nhau
- Giấy đề nghị thanh toán số tiền tương ứng với 40% khối lượng công việc hoàn thành
- Xuất hóa đơn tương ứng

Trong trường hợp này bạn ghi nhận doanh thu và xác định giá vốn tương ứng được rồi.

Bạn hạch toán:

Nợ TK 131
Có Tk 3331
Có Tk 511

Hạch toán giá vốn:

Nợ Tk 632
Có TK 154

Việc thanh toán không ảnh hưởng tới việc hạch toán nghiệp vụ trên. Bạn yêu cầu họ thanh toán tiền cho cty bạn.

Khi nhận được tiền thanh toán thì hạch toán:

Nợ Tk 111,112
Có TK 131

Thân mến,

Mario

Mình cảm ơn bạn Mario nha.
Nhưng boăn khoăn chổ ghi nhận giá vốn đó bạn.vì công trình này vẫn còn nhiều khoản mục mình vẫn chưa có đầu vào mà.vậy bây giờ mình chỉ cần chọn những cái có đầu vào rồi và đủ số tiền 40% rồi là được đúng ko bạn.
 
Atoiz

Atoiz

Cao cấp
22/8/07
324
1
18
44
Tp. Cần Thơ
Các bạn diễn đàn cho mình hỏi tí này xíu.bạn nào biết góp ý cho mình biết với nha.
Cty mình có ký hợp đồng với một cty nọ.công trình chưa hoàn thành,nhưng bên mình muốn bên cty nọ tạm ứng trước 40% tiền trên hd để còn mua nvl làm đó.nhưng cty nọ nói xuẫt hóa đơn thì họ mới thanh toán 40% đó.Thế bây giừo mình đã xuất hóa đơn ghi là thu tạm ứng 40% hd số....vậy bây giờ mình định khoản như thế nào.(cty nọ đã nhận hd nhưng lúc này vẫn chưa thanh toán).:wall:

Bạn dựa vào đâu để xuất hóa đơn? Khi thi công công trình bạn phải quyết toán xong công trình rùi dựa vào hồ sơ quyết toán mà xuất hóa đơn chứ.
 
B

banhien19862000

Trung cấp
Bạn dựa vào đâu để xuất hóa đơn? Khi thi công công trình bạn phải quyết toán xong công trình rùi dựa vào hồ sơ quyết toán mà xuất hóa đơn chứ.

Thì trên hóa đơn mình ghi với nội dung là thu tạm ứng 40% hợp đong số.....MÌnh có hỏi mấy chị kế toán cũ ,họ nói là đc mà
 
Atoiz

Atoiz

Cao cấp
22/8/07
324
1
18
44
Tp. Cần Thơ
Thì trên hóa đơn mình ghi với nội dung là thu tạm ứng 40% hợp đong số.....MÌnh có hỏi mấy chị kế toán cũ ,họ nói là đc mà

Mình ko biết như thế có được ko? vì nhận tiền ứng trước hạch toán trên 131, khách hàng trả tiền trước, sau đó quyết toán rùi xuất hóa đơn sau.
TH 2: Bạn có thể chia công trình ra từng phân kỳ, hoặc hạng mục riêng rùi quyết toán theo từng phân kỳ, hạng mục, dựa trên đó xuất hóa đơn tương ứng.
 
B

banhien19862000

Trung cấp
Mình ko biết như thế có được ko? vì nhận tiền ứng trước hạch toán trên 131, khách hàng trả tiền trước, sau đó quyết toán rùi xuất hóa đơn sau.
TH 2: Bạn có thể chia công trình ra từng phân kỳ, hoặc hạng mục riêng rùi quyết toán theo từng phân kỳ, hạng mục, dựa trên đó xuất hóa đơn tương ứng.

Uh mình cũng chưa gặp trường hợp này bao giờ nhưng khi hỏi chị kt nọ thì chị này báo là đc.
minh định khoản là N131
C5111
C33311
còn giá vốn thì mình ko biết định khoản sao
 
H

hoainam2129

Guest
4/8/09
22
0
0
Hà Nội
cty mình cũng phải nhận tạm ứng trước củakhách hàng là 50% giá trị HĐ nhưng chưa phải xuất hoá đơn. nhưng khi khách hàng ưng trước mình đã hạch toán vào sổ N111 (112)/C131. Đến khi bàn giao mình xuất hoá đơn, khách hàng sẽ thanh toán 50% gtri HĐ còn lại + 10%VAT.vậy khi đó mình sẽ chỉ dựa vào hoá đơn để vào sổ kế toán hay phải làm thế nào.nếu chỉ dựa vào hoá đơn khi xuất cho khách hàng thì mình sẽ xoá bỏ định khoản khi nhận tạm ứng đúng ko?các bạn giúp mình hiểu rõ hơn được ko?xin cảm ơn!
 
C

cao xuan cuong

Sơ cấp
16/7/09
20
1
0
54
26/1 Tran Thanh Tong, P15, QTB
Các bạn diễn đàn cho mình hỏi tí này xíu.bạn nào biết góp ý cho mình biết với nha.
Cty mình có ký hợp đồng với một cty nọ.công trình chưa hoàn thành,nhưng bên mình muốn bên cty nọ tạm ứng trước 40% tiền trên hd để còn mua nvl làm đó.nhưng cty nọ nói xuẫt hóa đơn thì họ mới thanh toán 40% đó.Thế bây giừo mình đã xuất hóa đơn ghi là thu tạm ứng 40% hd số....vậy bây giờ mình định khoản như thế nào.(cty nọ đã nhận hd nhưng lúc này vẫn chưa thanh toán).:wall:
Chào em,
1. việc xuất hóa đơn là vi phạm chế độ kế tóan rồi, vì tiền này chỉ là tiền tạm ứng, em không thể xem là doanh thu (xem lại chuẩn mực doanh thu).
2. Tuy nhiên, hiện nay các đơn vị ứng tiền đều đòi hỏi phải có hóa đơn GTGT mới chuyển tiền. Do vậy, em cứ xuất hóa đơn và ghi rõ là thu tiền đợt 1 theo HD số ngày, nội dung công trình và hạch tóan bình thường : N131/ Có 3388, 33311. Khi thu tiền em hạch tóan Nợ TK 111, 112/ có TK 131. Sau khi có biên bản hòan thành công trình thì em se hạch tóan như sau : Nợ TK 3388/ Có TK 511 và em sẽ có tương ứng với giá vốn Nợ TK 632/ Nợ TK 154.

Lưu ý : là có một số Công ty vẫn hạch tóan theo tính cơ bản mà các bạn trên đang trả lời cho em. Tuy nhiên về bản chất thì hạch tóan trên không chính xác.

(anh Cường 0908108485)

Chúc em thành công
 
  • Like
Reactions: Tramy198
T

Thuydung8086

Guest
23/2/09
11
0
0
40
Hà nội
Anh Cao Xuân Cường ơi cho em hỏi chút. Bên em bán hàng bắt buộc khách phải đặt cọc trước tiền hàng. Em đã định khoản là Nợ 111/Có131.Khi giao hết hàng, khách hàng thanht oán nốt tiền hàng nhưng không yêu cầu xuất hoá đơn đầu ra. Thế thì em phải định khoản xác định doanh thu thế nào?
 
B

binhkt123

Cao cấp
16/5/09
282
0
16
Huế
Anh Cao Xuân Cường ơi cho em hỏi chút. Bên em bán hàng bắt buộc khách phải đặt cọc trước tiền hàng. Em đã định khoản là Nợ 111/Có131.Khi giao hết hàng, khách hàng thanht oán nốt tiền hàng nhưng không yêu cầu xuất hoá đơn đầu ra. Thế thì em phải định khoản xác định doanh thu thế nào?
Giá trị khách hàng thanh toán với em đã có Thuế GTGT chưa, nếu có rồi thì cho dù Họ không yêu cầu xuất hóa đơn nhưng mình vẫn phải xuất thôi, không cơ quan thuế phát hiện ra thì mình mang tội trốn thuế đấy
Hạch toán bình thường Nợ 331,112,111 /có 511, 333 thôi
Còn nếu Giá trị trên chưa có thuế GTGT và khách hàng không chịu thanh toán phần thuế này thì nhắn tin riêng cho mình nhé, không nói ở đây được kẻo các Mod lại bảo mình hướng dẫn lách luật
 

Xem nhiều