K
Cty e bán cho công ty A một mặt hàng, công ty A thuộc khu chế xuất
Bình thường mặt hàng đó VAT 10%, nhưng ke toan cty A noi rang cty A thuộc khu chế xuất nên ko phải nộp thuế GTGT
Vậy cho e hỏi như vậy có đúng ko? Và nếu xuất hoá đơn thì ko có thuế sẽ thể hiện như thế nào?
Nếu ko phải nộp thuế đầu ra, thì thuế đầu vào của mặt hàng đó làm sao khi đã kê khai khấu trừ thuế?
Mong các anh chị giải thích giùm e
Bình thường mặt hàng đó VAT 10%, nhưng ke toan cty A noi rang cty A thuộc khu chế xuất nên ko phải nộp thuế GTGT
Vậy cho e hỏi như vậy có đúng ko? Và nếu xuất hoá đơn thì ko có thuế sẽ thể hiện như thế nào?
Nếu ko phải nộp thuế đầu ra, thì thuế đầu vào của mặt hàng đó làm sao khi đã kê khai khấu trừ thuế?
Mong các anh chị giải thích giùm e

