Mọi người ơi! Cty mình chuyên gia công, sản xuất máy móc bên cơ khí, lúc trước được áp dụng thuế suất 5%, bây giờ thì đã là 10% rồi. Nên không kinh doanh mặt hàng nào không chịu thuế hết. Lúc mình mới vô làm thì chị kế toán cũ chỉ mình cách làm BC thuế, trên Bảng kê HHDV mua vào, tất cả hóa đơn đều được kê vào mục số 3 - "Hàng hóa, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế GTGT". Mình cũng thấy hơi phân vân giữa mục 1 & mục 3, thắc mắc thì chị đó bảo cứ làm chung như thế luôn, khỏi phải tách ra cho phức tạp, và cứ làm theo sự hướng dẫn của chị cho tới bây giờ (Tháng 10/2009 đến nay). Hnay tình cờ vô webketoan thấy mọi người bàn tán về vấn đề này nên hơi boăn khoăn, liệu mình kê như vậy có vấn đề gì nghiêm trọng lắm không? Mong anh/chị/em ai đã gặp tình huống này rồi, xin cho mình ý kiến với. Cảm ơn mọi người!