e viết như vậy chắc là ko ai hiểu đc e muốn gì?công ty em từ đầu năm đến nay không hạch toán hóa đơn gtgt 0% vào biểu mẫu kê khai như vậy liệu cơ quan thuế có truy cứu gì không ạ? Tháng trước kế toán cũ không kê, tháng này em làm kế toán em có phải khai bổ sung không ạ?
Hình như em đang hỏi về HĐ mua vào phải ko?và những hóa đơn đó ko có thuế như HĐ bán hàng thông thường?Nếu đúng vậy thì ko cần kê khai báo cáo thuế mà chỉ để vậy,hạch toán cho vào chi phí thôi em!Ko biết đúng ý em ko!em nói lại vấn đề này rõ ràng thêm nhé!Anh chị cho em hỏi, công ty em từ đầu năm đến nay không hạch toán hóa đơn gtgt 0% vào biểu mẫu kê khai như vậy liệu cơ quan thuế có truy cứu gì không ạ? Tháng trước kế toán cũ không kê, tháng này em làm kế toán em có phải khai bổ sung không ạ?
Xin bổ sung ý kiến các anh chị đã trả lời trước. Nếu là hóa đơn bán ra 0% mà không kê khai thì bạn đã kê khai thiếu, phải kê khai bổ sung.Anh chị cho em hỏi, công ty em từ đầu năm đến nay không hạch toán hóa đơn gtgt 0% vào biểu mẫu kê khai như vậy liệu cơ quan thuế có truy cứu gì không ạ? Tháng trước kế toán cũ không kê, tháng này em làm kế toán em có phải khai bổ sung không ạ?
Hình như em đang hỏi về HĐ mua vào phải ko?và những hóa đơn đó ko có thuế như HĐ bán hàng thông thường?Nếu đúng vậy thì ko cần kê khai báo cáo thuế mà chỉ để vậy,hạch toán cho vào chi phí thôi em!Ko biết đúng ý em ko!em nói lại vấn đề này rõ ràng thêm nhé!
hoalan_chi nghỉ chủ topic tưởng HĐ thông thường là HĐ thuế suất 0% thôi:036:,vì những câu hỏi của bạn ấy còn lờ mờ,ko rõ ràng->mới vào nghề.nếu nhu theo Chi nói thì đó là hóa dơn đầu vào và thuế suất 0% nên vẫn kê khai vào báo cáo thuế tháng và kê khai ở bảng kê đầu vào như bình thường, chí có HD bán hàng thông thường thì mới không cần phải kê khai khi báo cáo thuế tháng thôi
thân :dzo:
Vậy là đã rõ, hóa đơn của bạn là đầu vào. Vậy theo mình có các trường hợp có thể xảy ra:Hóa đơn mà em đề cập là hđ gtgt của hàng mua vào. Vì cty em nhỏ nên kế toán kiêm thủ quỵ và gđ luôn, công việc kế toán và sổ sách, khai báo thuế lộn xộn bị cơ quan thuế rày hoài, em thấy trên diễn đàn có thảo luận có anh chị nói thuế gtgt mua vào 0% vẫn phải kê khai mà hồi đó đến giờ sếp em ko kê khai.nay cty mở rộng kinh doanh nên thuê kế toán về làm sổ sách mà em mới ra trường chưa có kinh nghiệm,nên gặp vấn đề gì kk trong công việc nhờ anh chị chỉ giùm em nhé!
Hóa đơn đầu vào em được phép kê khai vào tháng sau,và hạn kê khai trong vòng 6 tháng.Nếu sau 6 tháng ko kê khai sẽ ko được khấu trừ thuế VAT.HĐ bán ra kê khai vào tháng sau mới bị phạt lẫn em!:036:Hóa đơn đầu vào của em có dòng thuế suất 0%. Những tháng trước sếp em không khai báo, em cho qua được ko, tháng vừa rồi có phjat1 sinh mà ko kê khai, tháng này em khai bổ sung,nếu ko kê khai có bị sao ko ạ?
Hóa đơn đầu vào em được phép kê khai vào 6 tháng lẫn.ko sao hết,HĐ bán ra kê khai vào tháng sau mới bị phạt lẫn em!:036:
Tháng trước chưa khai thì tháng sau khai bổ sung. Thuế suất là 0% nên bạn đừng lo lắng quá vì nó không làm ảnh hưởng đến số thuế phải nộp, vấn đề là phải kê khai đầy đủ tất cả các hóa đơn đó thôi.Hóa đơn đầu vào của em có dòng thuế suất 0%. Những tháng trước sếp em không khai báo, em cho qua được ko, tháng vừa rồi có phjat1 sinh mà ko kê khai, tháng này em khai bổ sung,nếu ko kê khai có bị sao ko ạ?
:wall:Đọc câu đó nghe buồn cười thiệt nhưng chắc do viết vội quá nên hoalan chi ghi nhầm đấy mà....
hóa đơn đầu vào được kê khai trong vòng 6 tháng từ thời điểm phát sinh.