G
Cty mình có mua của đối tác nước ngoài một phần mềm và hàng năm phải trả thêm 1 khoản phí dịch vụ (thể hiện trên HĐ : "mainternance & support fee".
CTy mình đã kê khai và nộp các loại thuế sau :
- TNDN nhà thầu nước ngoài đối với bản quyền phần mềm: 10%
- TNDN nhà thầu nước ngoài đối với dịch vụ phần mềm nói trên : 5%
Tuy nhiên, cục thuế cho rằng cty mình nộp thiếu thuế GTGT của phần DV phần mềm.
Xin hỏi: DV phần mềm được định nghĩa như thế nào? Có văn bản nào còn hiệu lực liên quan đến vấn đề này, cho mình xin tham khảo. Cty mình kê khai nộp thuế như vậy là đúng hay sai?
Cám ơn các bạn nhiều!
CTy mình đã kê khai và nộp các loại thuế sau :
- TNDN nhà thầu nước ngoài đối với bản quyền phần mềm: 10%
- TNDN nhà thầu nước ngoài đối với dịch vụ phần mềm nói trên : 5%
Tuy nhiên, cục thuế cho rằng cty mình nộp thiếu thuế GTGT của phần DV phần mềm.
Xin hỏi: DV phần mềm được định nghĩa như thế nào? Có văn bản nào còn hiệu lực liên quan đến vấn đề này, cho mình xin tham khảo. Cty mình kê khai nộp thuế như vậy là đúng hay sai?
Cám ơn các bạn nhiều!

