Cách kết chuyển giá vốn hàng bán trong sổ

  • Thread starter honeyforever
  • Ngày gửi
H

honeyforever

Guest
1/8/09
27
0
0
41
Da Lat
anh chị ơi ! xin giúp em với ạ. em không biết kết chuyển giá vốn hàng bán . có nghĩa là( giá vốn hàng bá chỉ là những mạt hàng mình đã mua vào(có hdon) hay còn gì khác nữa không ạ? tại em vừ ra trường nhận được việc nhưng không có ai hướng dẫn cho em cả , em học ra mà không biết thực tế của cách kết chuyển . xin anh chị nào biết chỉ cho em với ạ. em xin chân thành cảm ơn !!!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
P

phamhuynh

Guest
24/6/09
240
1
0
Ninh Thuận
anh chị ơi ! xin giúp em với ạ. em không biết kết chuyển giá vốn hàng bán . có nghĩa là( giá vốn hàng bá chỉ là những mạt hàng mình đã mua vào(có hdon) hay còn gì khác nữa không ạ? tại em vừ ra trường nhận được việc nhưng không có ai hướng dẫn cho em cả , em học ra mà không biết thực tế của cách kết chuyển . xin anh chị nào biết chỉ cho em với ạ. em xin chân thành cảm ơn !!!

Giá vốn của hàng bán là những mặt hàng bạn mua vào để bán mặt hàng đó có Hóa đơn.
VD: *bạn mua xe máy về bán, giá mua:
Giá vốn mua vào N156 :5.500.000
C111,112 :5.000.000
C133 : 500.000
*Khi bán hàng, giá bán
Giá vốn -N 632 : 5.000.000
C 156 :5.000.000
Giá bán -N 111,112: 6.600.000
C 511 : 6.000.000
C 333 : 600.000
Lợi nhuận 6.000.000-5.000.000=1.000.000
những bước còn lại chắc bạn đã biết rồi chứ. chúc bạn thành công
 
T

Tran Thi Cuc

Guest
Giá vốn của hàng bán là những mặt hàng bạn mua vào để bán mặt hàng đó có Hóa đơn.
VD: *bạn mua xe máy về bán, giá mua:
Giá vốn mua vào N156 :5.500.000
C111,112 :5.000.000
C133 : 500.000
*Khi bán hàng, giá bán
Giá vốn -N 632 : 5.000.000
C 156 :5.000.000
Giá bán -N 111,112: 6.600.000
C 511 : 6.000.000
C 333 : 600.000
Lợi nhuận 6.000.000-5.000.000=1.000.000
những bước còn lại chắc bạn đã biết rồi chứ. chúc bạn thành công

Bác này xui dại, em ấy đã mới ra trường mà bác hạch toán mua hàng: N156/C111.112.133 ah.
Hạch toán đúng phải là: N156: 5.000.0000
N133: 500.000
C111.112: 5.500.000
Bác nhầm phải ko nhỉ?
 
V

vankhiem84

Guest
24/8/09
6
0
0
GiaLai
Nếu bạn đứng trên phương diện là nhà sản xuất thì bạn làm sao xác định được giá vốn nhỉ ?
Khi suất nguyên liệu bạn hạch toán Nợ 154 có 152 và bạn nhớ đưa chi phí vào như chi phí nhân công trực tiếp sx,chi phí hao mòn máy móc......bạn tập hợp vào tài khoản 154
Khi có sản phẩm bạn tiến hành nhập kho hàng hóa : nợ 156 có 154
Còn bạn làm KT ở CTY Thương mại thì làm như Trần Thị Cúc đó nhé bạn,chúc thành công
 
H

honeyforever

Guest
1/8/09
27
0
0
41
Da Lat
dạ nhưng mà em mua xăng dầu trực tiếp cho xe hay là mua nhớt trực tiếp không nhập kho vậy thì kết chuyển giá vốn này như thế nào ạ?
 
SAA

SAA

Siêu nhảm
31/5/09
1,416
102
63
HCM city
dạ nhưng mà em mua xăng dầu trực tiếp cho xe hay là mua nhớt trực tiếp không nhập kho vậy thì kết chuyển giá vốn này như thế nào ạ?

mua xăng dầu, nhớt trực tiếp (có thể không qua kho) sử dụng cho mục đích gì thì sẽ định khoản vào chi phí cho phù hợp
nếu sử dụng cho mục đích sản xuất: sử dụng 621, 627 thì cuối kỳ mới kết chuyển để tính giá thành
nếu sử dụng cho mục đích quản lý thì cuối kỳ kết chuyển để tính lãi lổ
nói chung không phải tất cả chi phí sử dụng đều kết chuyển để tính giá vốn, phải phân biệt rõ từng loại chi phí gì, vì có chi phí sẽ kết chuyển tính giá thành, có chi phí sẽ kết chuyển để tính lãi lỗ
 
LELAN ANH

LELAN ANH

Trung cấp
27/7/09
109
1
0
44
Hà Nội
Ban honeyforever ơi, theo mình đoán thì công ty bạn làm về thương mại đúng không? Mình thấy bạn nên kết chuyển giá vốn như thế này nhé:
1. Khi mua hàng về bạn định khoản:
No TK 1561: Giá trị chưa VAT
No TK 1331: VAT được khấu trừ
Co TK 111,112,131: Tổng giá trị hoá đơn
2. Các chi phí dầu nhớt, xăng xe hay bốc xếp vận chuyển
No TK 1562: Giá trị chưa VAT
No TK 1331: VAT được khấu trừ
Có TK 111,112,131: Tổng giá trị
3. Cuối tháng bạn phân bổ tổng số tiền trên TK 1562 cho số lượng hàng hoá bạn nhập vào TK 1561 nhé.
VD như: trong tháng bạn nhập về 100 chiếc xe máy
Tổng số chi phí mua hàng trên TK 1562 là 100 triệu.
Bạn có thể phân bổ 100 triệu đó cho 100 chiếc xe máy bạn nhập về, mỗi cái là 1 triệu.
thế là bạn có giá vốn cho mỗi chiếc xe bán ra = Giá chưa thuế + 1tr (chi phí)
Khi xuất hàng bán ra bạn định khoản: Nợ TK 632/Co 156: số lượng * (giá vốn=giá mua+1triệu).
Thân!
 
H

honeyforever

Guest
1/8/09
27
0
0
41
Da Lat
Da không a DN em là DN sửa chữa và bảo trì xe ô tô em không mua về đế bán giống như công ty thương mại mà em chỉ mua về để phục vụ sửa chữa và thay thế cho những xe vào xưởng của em sửa thôi ạ . theo như bạn LEVAN ANH nói thì em khônng là DN thương mại vậy em đưa số tiền mua dầu nhớt và số tiền mua vào giá vốn hàng bán luôn ạ? nếu vậy thì em là sổ theo chứng từ ghi sổ vậy em có cần ghi trong chứng từ từng tháng thì kết chuyển từ 154 sang 632 luôn được khong ạ?
liệu như vậy có vấn đề gì không ạ?

em xin các anh chị cho em ý kiên với ạ.
em xin cảm ơn tất cả các anh chị đã giúp em và có câu trả lời cho em
 
T

thudongphong

Guest
6/8/09
21
0
0
NG_ hai duong
anh SAA ơi.theo thông tư mới giờ làm gì còn tài khoản 621,622,627 nữa.theo mình thì bạn cứ hạch toán sang 154.nhưng cũng phân biệt theo chi phí nào dung cho sản suất.đôi khi xăng dầu của cty bạn cung hạch toán 642 mà.đến cuối kỳ bạn kết chuyển từ 154 sang 642
ví dụ:phát sinh xăng dầu phục vụ kinh doanh
N154/C111,112...
cuối kỳ sửa chữa xong
N632/C154
 
M

MariaHien

Guest
anh SAA ơi.theo thông tư mới giờ làm gì còn tài khoản 621,622,627 nữa.theo mình thì bạn cứ hạch toán sang 154.nhưng cũng phân biệt theo chi phí nào dung cho sản suất.đôi khi xăng dầu của cty bạn cung hạch toán 642 mà.đến cuối kỳ bạn kết chuyển từ 154 sang 642
ví dụ:phát sinh xăng dầu phục vụ kinh doanh
N154/C111,112...
cuối kỳ sửa chữa xong
N632/C154
Thudongphong ah.
Thông tư mới mà không còn tài khoản 621,622,627 là thông tư số mấy? ngày mấy vậy bạn.
Sao mình chưa nghe thấy vụ này ta.
 
levanton

levanton

Cao cấp
Da không a DN em là DN sửa chữa và bảo trì xe ô tô em không mua về đế bán giống như công ty thương mại mà em chỉ mua về để phục vụ sửa chữa và thay thế cho những xe vào xưởng của em sửa thôi ạ . theo như bạn LEVAN ANH nói thì em khônng là DN thương mại vậy em đưa số tiền mua dầu nhớt và số tiền mua vào giá vốn hàng bán luôn ạ? nếu vậy thì em là sổ theo chứng từ ghi sổ vậy em có cần ghi trong chứng từ từng tháng thì kết chuyển từ 154 sang 632 luôn được khong ạ?
liệu như vậy có vấn đề gì không ạ?

em xin các anh chị cho em ý kiên với ạ.
em xin cảm ơn tất cả các anh chị đã giúp em và có câu trả lời cho em

Theo quyết định 15
Mua xăng dầu dùng ngay, không nhập kho, hạch toán
Nợ 621
Nợ 133
Có 111

Cuối tháng kết chuyển
Nợ 154
Có 621

và các chi phí khác trên TK 154, tương ứng với doanh thu
Nợ 632
Có 154

Định khoản là vậy, và theo hình thức kế toán để có các hình thức ghi khác nhau
Theo CTGS, các nguyệp vụ mau về dùng, bạn tập hợp ctừ và ghi vào CTGS
Các định khoản ghi Nợ 154 cũng lập 1 CTGS trong đó có
Nợ 154
Có 621, Có 622, 623, 627
....
Theo quyết định 48 thì thay gì ghi 621, bạn ghi Nợ 154, và như vậy bò qua viết kết chuyền các TK 62* sang TK 154.

thudongphong nói:
Theo thông tư mới giờ làm gì còn tài khoản 621,622,627 nữa.theo mình thì bạn cứ hạch toán sang 154.nhưng cũng phân biệt theo chi phí nào dung cho sản suất.đôi khi xăng dầu của cty bạn cung hạch toán 642 mà.đến cuối kỳ bạn kết chuyển từ 154 sang 642
ví dụhát sinh xăng dầu phục vụ kinh doanh
N154/C111,112...
cuối kỳ sửa chữa xong
N632/C154

Không phải thông tư mới như bạn nói đâu, mà là quyết định 48 ban hành ngày 14/9/2006 ( cũng lâu rồi chứ không phải mới) ban hành chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp Nhỏ và vừa, hệ thống tài khoản này tồn tại song song với quyết định 15 ban hành ngày 20/03/2006. Tuỳ theo qui mô của doanh nghiệp để lựa chọn hệ thống tài khoản hạch toán.
Chi tiết đọc lại quyết định 15 và quyết định 48 sẽ rõ bạn nhé.
 
N

Nguyen Thi Tu Anh

Guest
18/7/09
1
0
1
Hai Duong
anh SAA ơi.theo thông tư mới giờ làm gì còn tài khoản 621,622,627 nữa.theo mình thì bạn cứ hạch toán sang 154.nhưng cũng phân biệt theo chi phí nào dung cho sản suất.đôi khi xăng dầu của cty bạn cung hạch toán 642 mà.đến cuối kỳ bạn kết chuyển từ 154 sang 642
ví dụhát sinh xăng dầu phục vụ kinh doanh
N154/C111,112...
cuối kỳ sửa chữa xong
N632/C154
------------------------------------------
Theo QĐ 48 thì không còn TK 621,622,627.. và tập hợp chi phí trên TK 154, nhưng theo QĐ15 thì vẫn dùng những tài khoản loại 6 rồi mới kết chuyển qua TK 154 chứ?
 
M

moiratruong

Guest
26/12/10
16
0
0
43
phuong le loi, bac giang
Các bác cho hỏi ghi sổ giá vốn hàng bán thì chỉ cần ghi giá vốn của tổng đơn hàng hay cũng phải ghi chi tiết giá vốn từng mặt hàng nhỉ ??
 
N

ngoclana87

Trung cấp
8/9/10
91
1
8
đồi thông...
Mình nghĩ là phải ghi rõ từng mặt hàng chứ, hổng bít chính xác hông!
Các bác cho ý kiến nha!
 
M

moiratruong

Guest
26/12/10
16
0
0
43
phuong le loi, bac giang
thế bạn nghĩ như thế ah ?
nếu vào như thế thì cũng giống như sổ chi tiết bán hàng ah ? chỉ khác ở chỗ là gía khác nhau thôi sao ? Mình cũng đang lăn tăn chỗ này cả nhà ai bít chỉ dùm nha ! TKS cả nhà nhé !
 
N

nguyentrangvnaqh

Guest
6/1/14
1
0
0
36
vinh - nghệ an
Ðề: cách kết chuyển giá vốn hàng bán trong sổ

Chào các anh chị. Nhờ mọi người giúp em với ạ. Cty em vừa khai thác đá để bán vừa có dịch vụ vận chuyển và sửa chữa. Vậy xăng dầu mua về dùng cho khai thác thì hạch toán thế nào, mua về dùng cho vận chuyển, sửa chữa thì hạch toán thế nào ạ.
 

Xem nhiều