Hạch toán tiền trả Khuyến mại

  • Thread starter buimangai
  • Ngày gửi
B

buimangai

Sơ cấp
11/6/09
6
0
0
44
Hà Nội
Cả nhà cho em hỏi chút.
Công ty em sản xuất sản phẩm phần mềm, khi bán hàng cho các đại lý đều có hợp đồng chiết khấu, thỉnh thoảng công ty lại có thêm đợt khuyến mại bằng tiền hoặc bằng hiện vật. Cho em hỏi tiền KM như vậy thì viết Hóa đơn thế nào và định khoản ra sao.
Ví dụ: Đại lý A lấy 10 thẻ với giá đã trừ chiết khấu là 160.000đ, KM được hưởng là 100.000đ bằng tiền mặt (hoặc 01 thẻ mua hàng của Metro)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Cả nhà cho em hỏi chút.
Công ty em sản xuất sản phẩm phần mềm, khi bán hàng cho các đại lý đều có hợp đồng chiết khấu, thỉnh thoảng công ty lại có thêm đợt khuyến mại bằng tiền hoặc bằng hiện vật. Cho em hỏi tiền KM như vậy thì viết Hóa đơn thế nào và định khoản ra sao.
Ví dụ: Đại lý A lấy 10 thẻ với giá đã trừ chiết khấu là 160.000đ, KM được hưởng là 100.000đ bằng tiền mặt (hoặc 01 thẻ mua hàng của Metro)

bạn dùng TK 521 - Chiết khấu thương mại
hạch toán : Nợ 521 / Có TK thanh toán

Cuối kỳ kết chuyển giảm doanh thu :
Nợ 5111 / Có 521

thân
 
tran thi ha uyen

tran thi ha uyen

Guest
Cả nhà cho em hỏi chút.
Công ty em sản xuất sản phẩm phần mềm, khi bán hàng cho các đại lý đều có hợp đồng chiết khấu, thỉnh thoảng công ty lại có thêm đợt khuyến mại bằng tiền hoặc bằng hiện vật. Cho em hỏi tiền KM như vậy thì viết Hóa đơn thế nào và định khoản ra sao.
Ví dụ: Đại lý A lấy 10 thẻ với giá đã trừ chiết khấu là 160.000đ, KM được hưởng là 100.000đ bằng tiền mặt (hoặc 01 thẻ mua hàng của Metro)
chào bạn
theo VD của bạn điưa ra thì Uyên hạch toán như sau:

khi gởi đại lý bán:
Nợ tk 157
có tk 155/156

khi đai lý thanh tóan:
nợ tk 632
có tk 157

mình hạch toán doanh thu
nợ tk 131/111/112
có tk 5111
có tk 33311

nếu bạn bán trực tiếp cho đại lý thì

ghi giá vốn:
nợ tk 632
có tk 155/156

doanh thu
nờ tk 131/1111: 160.000
có tk 33311 (160.000*%VAT)
có tk 5111

ghi chiết khấu thương mại
nợ tk 521
nợ tk 33311
có tk 111/131

Uyên góp ý như vậy, thiếu sót thì mọi người thêm nhé
chúc bạn vui
 
H

HAILONGNGUYENBA

Guest
24/11/07
93
1
0
47
Ha noi
chào bạn
theo VD của bạn điưa ra thì Uyên hạch toán như sau:

khi gởi đại lý bán:
Nợ tk 157
có tk 155/156

khi đai lý thanh tóan:
nợ tk 632
có tk 157

mình hạch toán doanh thu
nợ tk 131/111/112
có tk 5111
có tk 33311

nếu bạn bán trực tiếp cho đại lý thì

ghi giá vốn:
nợ tk 632
có tk 155/156

doanh thu
nờ tk 131/1111: 160.000
có tk 33311 (160.000*%VAT)
có tk 5111


ghi chiết khấu thương mại
nợ tk 521
nợ tk 33311
có tk 111/131

Uyên góp ý như vậy, thiếu sót thì mọi người thêm nhé
chúc bạn vui

Số liệu phần DT không logic và hình như Uyên nhầm ý rồi. Theo mình trương hợp này phải hiểu là:

DN xuất 10 thẻ giao cho đại lý, 10 thẻ này đã chiết khấu 160.000 (Ko rõ chiết khấu cho đại lý hay khách hàng mua sp Theo mình hiểu đây chính là Đại lý hưởng chênh lêch giá, chiết khấu cho đại lý được hưởng - tương ứng như hoa hồng đại lý) DN tiếp tục khuyến mại thêm 100.000 băng tiền mặt cho đại lý.

Như vậy ở đây DN hạch toán:

Giá vốn
Nợ TK 632
Có TK 154,155
Doanh thu
Nợ TK 131 : Giá bán đã trừ chiết khấu
Có Tk 511
Có TK 333
Phản ánh khuyến mại bằng tiền
Nợ TK 641: 100.000
Có TK 111 :100.000

Nếu vẫn chưa đúng ý bạn hỏi thì bạn nên xem thêm Thông tư 32 và 129 về bán hàng khuyến mại.
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều