Chuyển từ kế toán bằng tiền sang kế toán tích lũy

  • Thread starter haily85
  • Ngày gửi
H

haily85

Guest
15/1/07
9
0
0
40
Nha Trang, Khánh Hòa
Mọi người giúp em với...
HTX bạn em làm kế toán chuyên khai thác thủy hải sản, hoạt động đã lâu nhưng chỉ theo dõi sổ tiền mặt, không theo dõi kế toán. Có báo cáo kết quả kinh doanh nhưng đều theo nghiệp vụ thu chi tiền, lấy Thu trừ Chi ra lời lỗ thôi.
Em không hiểu trước đó cơ quan thuế có hay hỏi không, nhưng tháng 5 vừa rồi Thuế bảo làm quyết toán thuế đầy đủ: Bảng Cân đối kế toán..., tức là bây giờ phải vào lại sổ sách kế toán (trước đây không có)...
Trong khi bên em hiện chỉ có số dư Tiền mặt thôi (có theo dõi sổ quỹ tiền mặt).
Em bàn với bạn trước mắt định khoản lại các nghiệp vụ thu chi từ đầu năm 2008 lên một sổ Nhật ký chung, còn số dư đầu năm thì chưa biết tính sao nữa.
Chỉ rắc rối ở chỗ vốn và Tài sản cố định, vì TSCD gồm nhiều tàu bè đã sử dụng lâu năm, với số dư đầu của nhiều tài khoản khác nữa..., bạn em cũng chưa biết tính giá thành như thế nào...
Các anh chị gợi ý giúp em cách làm nhé, cảm ơn các anh chị nhiều.
P/s: Em có thấy bài của Tran Thi Ha Uyen về xác định số dư đầu các TK, có lẽ cũng giống tình huống bên em, nhưng tiếc là thảo luận bị đóng rùi.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
levanton

levanton

Cao cấp
Mọi người giúp em với...
HTX bạn em làm kế toán chuyên khai thác thủy hải sản, hoạt động đã lâu nhưng chỉ theo dõi sổ tiền mặt, không theo dõi kế toán. Có báo cáo kết quả kinh doanh nhưng đều theo nghiệp vụ thu chi tiền, lấy Thu trừ Chi ra lời lỗ thôi.
Em không hiểu trước đó cơ quan thuế có hay hỏi không, nhưng tháng 5 vừa rồi Thuế bảo làm quyết toán thuế đầy đủ: Bảng Cân đối kế toán..., tức là bây giờ phải vào lại sổ sách kế toán (trước đây không có)...
Trong khi bên em hiện chỉ có số dư Tiền mặt thôi (có theo dõi sổ quỹ tiền mặt).
Em bàn với bạn trước mắt định khoản lại các nghiệp vụ thu chi từ đầu năm 2008 lên một sổ Nhật ký chung, còn số dư đầu năm thì chưa biết tính sao nữa.
Chỉ rắc rối ở chỗ vốn và Tài sản cố định, vì TSCD gồm nhiều tàu bè đã sử dụng lâu năm, với số dư đầu của nhiều tài khoản khác nữa..., bạn em cũng chưa biết tính giá thành như thế nào...
Các anh chị gợi ý giúp em cách làm nhé, cảm ơn các anh chị nhiều.
P/s: Em có thấy bài của Tran Thi Ha Uyen về xác định số dư đầu các TK, có lẽ cũng giống tình huống bên em, nhưng tiếc là thảo luận bị đóng rùi.

Chào bạn !
Bạn có thể nêu tình hình số liệu của đơn vị mình để các thành viên khác biết tư vấn cho bạn. Từ lúc thành lập cho đến nay, vốn của ai, góp bằng gì, tàu bè, ngư cụ có được đánh giá không? ...
 
H

haily85

Guest
15/1/07
9
0
0
40
Nha Trang, Khánh Hòa
Đây là Hợp tác xã thành lập từ lâu rồi, được góp vốn bằng tiền bởi nhiều người và số vốn này có thể xác định được. Bây giờ số vốn này đã nằm trong tàu bè, nhà cửa, bàn ghế....
Hiện HTX có 1 chiếc tàu lớn và 1 tàu nhỏ được đưa vào sử dụng từ gần 30 năm, trong quá trình sử dụng có sửa chữa..., nhưng đến giờ vẫn chưa được đánh giá lại.
Về hệ thống theo dõi gồm theo dõi sổ tiền mặt và số chi phí trong tháng, theo dõi các chi phí như chi phí quản lý, lương hợp đồng, dầu, nước đá, giấy....
Từ trước đến giờ HTX cũng không lấy hóa đơn đỏ cho các chi phí đầu vào.
HTX đánh bắt từng chuyến khoảng 1 tuần, chỉ bán cho 1 khách hàng duy nhất và thu tiền mặt ngay.
Các anh chị giúp em nhé, bạn em đang hỏi lại về chỗ giấy tờ tàu bè và giá khi mua, nhưng cũng lâu quá nên chưa tìm hiểu được nữa, hix...
 
H

haily85

Guest
15/1/07
9
0
0
40
Nha Trang, Khánh Hòa
:boldred:
Các anh chị đã có ai gặp trường hợp này chưa ạ, mong mọi người tư vấn giúp em nhé ...!
:thanx:
 

Xem nhiều