Hạch toán tài khoản 335

  • Thread starter thunguyenactec
  • Ngày gửi
T

thunguyenactec

Guest
14/4/05
2
0
0
Cty em trong năm 2007 cuối tháng 12 kế toán hạch toán tiền vận chuyển
N6422 : 100.000.000
C335 : 100.000.000

Sang tháng 01 năm 2008 có hoá đơn kế toán hạch toán
N335 : 100.000.000
N133 : 5.000.000
C331 : 105.000.000

như vậy là đúng hay sai anh/chị nào giúp em với .Em mới vô làm coi lại sổ sách nhưng không biết như vậy có hợp lý chưa ??? em đang gấp để làm báo cáo cho xếp
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Cty em trong năm 2007 cuối tháng 12 kế toán hạch toán tiền vận chuyển
N6422 : 100.000.000
C335 : 100.000.000

Sang tháng 01 năm 2008 có hoá đơn kế toán hạch toán
N335 : 100.000.000
N133 : 5.000.000
C331 : 105.000.000


như vậy là đúng hay sai anh/chị nào giúp em với .Em mới vô làm coi lại sổ sách nhưng không biết như vậy có hợp lý chưa ??? em đang gấp để làm báo cáo cho xếp

Chú ý chỗ tô màu nâu :
Em có thể hạch toán như sau

Nếu đã thanh toán tiền mặt/tiền gởi (hóa đơn đã về):

N335 : 100.000.000
N133 : 5.000.000
C111/112 : 105.000.000​

Còn trường hợp của em, lại phải đi thêm 1 bút toán khi chuyển trả tiền :

N331/Có 111-112 : 105.000.000
 
ThanhGiong

ThanhGiong

OnlyLov3
11/1/08
391
9
0
Hải Dương thân yêu!
Chú ý chỗ tô màu nâu :
Em có thể hạch toán như sau

Nếu đã thanh toán tiền mặt/tiền gởi (hóa đơn đã về):

N335 : 100.000.000
N133 : 5.000.000
C111/112 : 105.000.000​
Còn trường hợp của em, lại phải đi thêm 1 bút toán khi chuyển trả tiền :

N331/Có 111-112 : 105.000.000
Em đống ý với quan điểm của bác nhưng không đồng ý với bác chỗ em tô màu đỏ.:015: Trong thực tế nếu hoá đơn về và có đề nghị thanh toán luôn thì quan điểm bác đúng, còn trong thực tế thường nhận hoá đơn xong sau đó 1 vài ngày mới thanh toán nên kế toán phải phản ánh đúng chứ không phải là làm thêm 1 bút toán. hì. vì bạn ấy chỉ nói có hoá đơn chứ chưa nói là thanh toán.
Chúc bác vui.
 
levanton

levanton

Cao cấp
Cty em trong năm 2007 cuối tháng 12 kế toán hạch toán tiền vận chuyển
N6422 : 100.000.000
C335 : 100.000.000

Sang tháng 01 năm 2008 có hoá đơn kế toán hạch toán
N335 : 100.000.000
N133 : 5.000.000
C331 : 105.000.000

như vậy là đúng hay sai anh/chị nào giúp em với .Em mới vô làm coi lại sổ sách nhưng không biết như vậy có hợp lý chưa ??? em đang gấp để làm báo cáo cho xếp

Khoản chi phí gì mà hạch toán Có 335?
Nếu chi phí đã phát sinh nhưng nhưng nợ nhà cung cấp dịch vụ, chưa chi trả thì ghi Có Tk 331 chứ không ghi Có TK 335 bạn nhé.

Theo hợp đồng và biên bản xác định giá trị dịch vụ đã thực hiện
Nợ TK 6422
Có 331

Khi nhận hoá đơn
Nợ 6422 nếu có sai lệch giữa hạch toán với hoá đơn
Nợ 133 tiền thuế
Có 331
 
T

thunguyenactec

Guest
14/4/05
2
0
0
Khoản chi phí gì mà hạch toán Có 335?
Nếu chi phí đã phát sinh nhưng nhưng nợ nhà cung cấp dịch vụ, chưa chi trả thì ghi Có Tk 331 chứ không ghi Có TK 335 bạn nhé.

Theo hợp đồng và biên bản xác định giá trị dịch vụ đã thực hiện
Nợ TK 6422
Có 331

Khi nhận hoá đơn
Nợ 6422 nếu có sai lệch giữa hạch toán với hoá đơn
Nợ 133 tiền thuế
Có 331
Cảm ơn các anh chị đã trả lời giúp em nhưng em vẫn còn lúng túng không biết hạch toán vào tài khoản 335 như của em là đúng hay phải hạch toán như của bác levantoan ạh .Mong các anh chị có kinh nghiệm chỉ giáo

c
 
Q

quangthang061187

Sơ cấp
21/8/09
13
0
0
38
hà nội
Tk 335 là tài khoản chi phí phải trả. Nếu bạn thấy bút toán Nợ 642/Có 335 tức là kế toán thực hiện trích trước khoản chi phí đó, khoản chi phí đó đã được lên kế hoạch trước và được xác định sẽ xảy ra. Khi phí phát sinh ra thì hạch toán Nợ 335, nợ 133, có Tk331: khi chưa TT, or có 111 : nếu TT luôn. Và không cần làm gì nữa vì phí đó đã tính vào chi phí kỳ trước rồi
 
Perfume_at

Perfume_at

Cao cấp
3/6/09
787
13
18
Hà Nội
Cảm ơn các anh chị đã trả lời giúp em nhưng em vẫn còn lúng túng không biết hạch toán vào tài khoản 335 như của em là đúng hay phải hạch toán như của bác levantoan ạh .Mong các anh chị có kinh nghiệm chỉ giáo

c

Đúng rồi, vì chi phí trong năm tài chính được tính vào khi đã phát sinh sử dụng nhưng mới chỉ nhận hóa đơn mà chưa thanh toán cho nhà cung cấp ví dụ như tiền điện, nước, điện thoại,.... nên sử dụng TK 335 (vì thông thường nhận hóa đơn vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm sau mà).
 
T

TXH

Sơ cấp
17/8/09
8
0
0
42
Châu Đức, BRVT
Đọc kỹ QĐ 15, tài khoản 335 chỉ trích trước với 4 trường hợp:
_ Trích trước tiền lương nghỉ phép
_ Chi phí SCL TSCĐ
_ Chi phí trong thời gian dn ngừng sx theo mùa, vụ có thể xây dựng được kế hoạch ngừng sx
_ Trích trước chi phí lãi vay
 
V

voquynhphuongoanh

Guest
14/9/09
1
0
0
tp.hcm
Đọc kỹ QĐ 15, tài khoản 335 chỉ trích trước với 4 trường hợp:
_ Trích trước tiền lương nghỉ phép
_ Chi phí SCL TSCĐ
_ Chi phí trong thời gian dn ngừng sx theo mùa, vụ có thể xây dựng được kế hoạch ngừng sx
_ Trích trước chi phí lãi vay
 
K

ktmam

Sơ cấp
22/9/08
9
0
0
hà nội

uhm mình cũng đọc thấy 4 trường hợp này nên băn khoăn cách hạch toán vào TK335 ở TH trên quá:022:
 
mylop1212

mylop1212

Guest
23/3/08
29
5
8
40
hanoi
Sở dĩ người ta hạch toán vào 335 khi có hóa đơn để có thể ghi nhận được con số chính xác, đỡ phải estimate rồi làm bút toán điều chỉnh -vì khi trả tiền cho các khoản này thì sẽ ghi phần chi phí đúng phần trích trước lun.
Thân
 
N

nikko

Sơ cấp
20/8/09
43
0
6
Hòa Bình
Như vậy thì kế toán phải hạch toán thế nào đây?
Giúp nhau đi!
 
T

toclun

Guest
9/10/04
7
0
0
48
hanoi
www.Viettel.com.vn
chi phí sửa chữa lớn TSCĐ

help, help!!!!

Công ty em có 1 nghiệp vụ như thế này mà em ko biết hạch toán thế nào.

kỳ trước đã trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định cho bộ phận bán hàng 5.000.000 đồng. chi phí thực tế phát sinh là 6.000.000 đồng, nhưng kế toán đã thanh toán cho đối tác là 6.270.000 đồng bằng chuyển khoản và trong hợp đồng thi công có ghi 5% còn lại giữ bảo hành trong 12 tháng.


Vậy em phải hạch toán thế nào hả các Pác:wall::wall::wall::wall::wall:
 

Xem nhiều