Giúp đỡ: Hạch toán về thanh toán tiền lương

  • Thread starter cuongz
  • Ngày gửi
C

cuongz

Sơ cấp
9/5/09
21
0
1
35
hanoi
SDĐK:
Tk111: 200000
Tk 112: 800000
Tk 241: 160000
TK 334: 5000
Tk 335: 10000
Tk338: 8000
Tk 3382: 1500
Tk 3383: 5000
Tk 3384: 1500

Lương kỳ II: 150900 ( Tổng của CNV trong DN)

1.Giấy báo nợ số 15582, DN rút TGNH về quỹ tiền mặt (phiếu thu số 35) theo số còn nợ thực tế với CNV, cùng ngày thủ quỹ đã thanh toán cho CNV, biết rằng cuối tháng có 2 cán bộ đi công tác chưa nhận được lương là: 1800.


E định khoản nghiệp vụ trên thế này:

1a. N111 : 150900 + 5000
C112 : 150900 + 5000

1b. N334 : 1800
C3388: 1800

1c. N334: 1a - 1b
C111: 1a - 1b

Ko biết có đúng ko? mong các anh chị giúp e với.
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
Perfume_at

Perfume_at

Cao cấp
3/6/09
787
13
18
Hà Nội
Không cần như thế đâu em: Nợ 334 Có 111 toàn bộ số lương nhưng trên bản thanh toán lương người nào chưa lĩnh thì chưa ký: số tiền này phát theo Phòng hoặc Trưởng nhóm, khi nào cán bộ đó về họ phát là được.
 
L

lanlan83

Guest
1/9/09
1
0
0
Ha Noi
Các anh chị ơi cho em hỏi, e thanh toán lương cho cộng tác viên thì sẽ hạch toán như thế nào và bây giờ có thuế thu nhập cá nhân phải trích lại 10% nếu thu nhập của cộng tác viên từ 500N trở lên đúng không ạ và pp hạch toán như thế nào ạ.
 
C

cuongz

Sơ cấp
9/5/09
21
0
1
35
hanoi
thế hạch toán thế nào ạ? nói rõ cho e với.thanks
 

Xem nhiều