K
Các anh chị ơi giúp em với!
Nam 2008, trong BCTC, đến giờ em hỏi lại mới phát hiện là làm sai. Trong tk TGNH có phát sinh 1 khoản tiền do thu khách hàng nhưng ko xuất hóa đơn, em lại đưa thẳng, N112/C711: 4TR. Em hỏi mới biết TK711 là thu khác nhưng vẫn phải có hóa đơn, bây giờ làm báo cáo xong hết rồi mới phát hiện, giờ ko biết phải chỉnh sửa ntn cho hợp lý trong năm 2009 này. Anh chị giúp em với, em chưa có nhiều kinh nghiệm cần anh chị chỉ dạy. Thanks
Nam 2008, trong BCTC, đến giờ em hỏi lại mới phát hiện là làm sai. Trong tk TGNH có phát sinh 1 khoản tiền do thu khách hàng nhưng ko xuất hóa đơn, em lại đưa thẳng, N112/C711: 4TR. Em hỏi mới biết TK711 là thu khác nhưng vẫn phải có hóa đơn, bây giờ làm báo cáo xong hết rồi mới phát hiện, giờ ko biết phải chỉnh sửa ntn cho hợp lý trong năm 2009 này. Anh chị giúp em với, em chưa có nhiều kinh nghiệm cần anh chị chỉ dạy. Thanks

