G
Bên cty mình có phối hợp tổ chức một buổi hoà nhạc và ký hđồng nhận tài trợ với một cty để h/ảnh công ty đó được quảng cáo trong buổi hoà nhạc đó. Khoản tiền đó là khoảng 30T đồng nhưng trong hợp đồng có một điều khoản là bên 2/3 số tiền đó sẽ được chuyển cho quỹ bảo trợ trẻ em VN để làm từ thiện. Nhờ diễn đàn giải đáp giúp mình:
1/ Khoản tiền 30T nhận được đó có phải xuất HĐơn ko và nếu có thì ghi như thế nào trong mục hàng hoá dịch vụ và thuế suất GTGT?
2/ Khoản tiền 30T đó sẽ được hạch toán vào sổ kế toán như thế nào? Đưa vào tài khoản gì?
3/ Khoản tiền 20T tài trợ cho quỹ bảo trợ trẻ em VN sẽ được hạch toán thế nào?
Mong sớm nhận được hồi âm từ diễn đàn. Xin cảm ơn!
1/ Khoản tiền 30T nhận được đó có phải xuất HĐơn ko và nếu có thì ghi như thế nào trong mục hàng hoá dịch vụ và thuế suất GTGT?
2/ Khoản tiền 30T đó sẽ được hạch toán vào sổ kế toán như thế nào? Đưa vào tài khoản gì?
3/ Khoản tiền 20T tài trợ cho quỹ bảo trợ trẻ em VN sẽ được hạch toán thế nào?
Mong sớm nhận được hồi âm từ diễn đàn. Xin cảm ơn!