thuế VAT những khoản trên 20triệu?

  • Thread starter hanha
  • Ngày gửi
H

hanha

Guest
7/7/09
34
0
0
39
Nam Định
cho mình hỏi với là đối với những hoá đơn trên 20 triệu thì bắt buộc mình phải chuyển khoản qua ngân hàng thì mới được khấu trừ thuế đầu vào đúng ko vậy?Nếu ko chuyển qua thì hoá đơn đó chỉ đc tính là chi phí đúng ko nhỉ?Công ty mình do thuế Thanh Xuân Hà Nội quản lý, có chị nói với mình là thuế cũng không chấp nhận khoản đó làm chi phí hợp lý, có phải như thế ko các bạn?Và khi kê khai thuế thì hoá đơn đầu vào đó kê như thế nào? Cảm ơn mọi người nhiều!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
cho mình hỏi với là đối với những hoá đơn trên 20 triệu thì bắt buộc mình phải chuyển khoản qua ngân hàng thì mới được khấu trừ thuế đầu vào đúng ko vậy?Nếu ko chuyển qua thì hoá đơn đó chỉ đc tính là chi phí đúng ko nhỉ?Công ty mình do thuế Thanh Xuân Hà Nội quản lý, có chị nói với mình là thuế cũng không chấp nhận khoản đó làm chi phí hợp lý, có phải như thế ko các bạn?Và khi kê khai thuế thì hoá đơn đầu vào đó kê như thế nào? Cảm ơn mọi người nhiều!

Đúng rồi, với các khoản từ 20tr trở lên theo quy định mới áp dụng từ 1/1/2009 là phải chuyển khoản qua ngân hàng.

Còn đối với những khoản không chuyển qua ngân hàng đó thì phần thuế đó bạn không được kê khai khấu trừ thuế, mà cho nó vào chi phí.
 
Q

quytda

Cao cấp
10/11/08
1,148
3
38
055
Theo mình được biết thì hóa đơn trên 20t nếu không trả bằng chuyển khoản thì không được khấu trừ thuế của hóa đơn đó nhưng số tiền mua hàng hóa đó vẫn được tính vào cp hợp lý
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
cho mình hỏi với là đối với những hoá đơn trên 20 triệu thì bắt buộc mình phải chuyển khoản qua ngân hàng thì mới được khấu trừ thuế đầu vào đúng ko vậy?Nếu ko chuyển qua thì hoá đơn đó chỉ đc tính là chi phí đúng ko nhỉ?Công ty mình do thuế Thanh Xuân Hà Nội quản lý, có chị nói với mình là thuế cũng không chấp nhận khoản đó làm chi phí hợp lý, có phải như thế ko các bạn?Và khi kê khai thuế thì hoá đơn đầu vào đó kê như thế nào? Cảm ơn mọi người nhiều!
Bạn đọc Thông tư 129/BTC và cv 10220,hoalan_chi trích 1 chút cho bạn hiểu
Tại điểm 1.3.b mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn như sau:
“b) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới(dưới 20tr) hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.
Hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn trên hai mươi triệu(20tr) đồng theo giá đã có thuế GTGT nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ. Đối với những hoá đơn này, cơ sở kinh doanh kê khai vào mục riêng trong bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào.
...Hàng hoá, dịch vụ mua vào theo phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hóa bán ra; bù trừ công nợ; thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng mà các phương thức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng; Trường hợp sau khi thực hiện các hình thức thanh toán nêu trên mà phần giá trị còn lại được thanh toán bằng tiền có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Khi kê khai hoá đơn thuế giá trị gia tăng đầu vào, cơ sở kinh doanh ghi rõ phương thức thanh toán được quy định cụ thể trong hợp đồng vào phần ghi chú trên bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào”.
good luck:015:
 
haithu

haithu

Cao cấp
18/8/07
477
13
18
đâu cũng là nhà
cho mình hỏi với là đối với những hoá đơn trên 20 triệu thì bắt buộc mình phải chuyển khoản qua ngân hàng thì mới được khấu trừ thuế đầu vào đúng ko vậy?Nếu ko chuyển qua thì hoá đơn đó chỉ đc tính là chi phí đúng ko nhỉ?Công ty mình do thuế Thanh Xuân Hà Nội quản lý, có chị nói với mình là thuế cũng không chấp nhận khoản đó làm chi phí hợp lý, có phải như thế ko các bạn?Và khi kê khai thuế thì hoá đơn đầu vào đó kê như thế nào? Cảm ơn mọi người nhiều!

bạn xem dòng đỏ, chị đó có phải là người ở thuế không, hay là chị làm ở đâu, bạn hỏi lại chị ấy là căn cứ vào đâu mà chi phí này do không thanh toán qua chuyển khoản mà không được tính vào chi phí hợp lý?
Thực tế là khoản chi phí này vẫn được coi là chi phí hợp lý dù không thanh toán qua chuyển khoản, nếu thanh toán qua chuyển khoản thì cty được khấu trừ thuế GTGT, còn thanh toán bằng tiền mặt thì phần thuế GTGT không được kê khai để khấu trừ nhưng vẫn được cộng vào để làm chi phí.:angel:
 
T

Thuyptt

Sơ cấp
15/11/08
36
0
6
Quan 12, HCM
cho mình hỏi với là đối với những hoá đơn trên 20 triệu thì bắt buộc mình phải chuyển khoản qua ngân hàng thì mới được khấu trừ thuế đầu vào đúng ko vậy?Nếu ko chuyển qua thì hoá đơn đó chỉ đc tính là chi phí đúng ko nhỉ?Công ty mình do thuế Thanh Xuân Hà Nội quản lý, có chị nói với mình là thuế cũng không chấp nhận khoản đó làm chi phí hợp lý, có phải như thế ko các bạn?Và khi kê khai thuế thì hoá đơn đầu vào đó kê như thế nào? Cảm ơn mọi người nhiều!

Các HĐơn có giá trị từ 20tr bắt buộc phải thanh toán bằng chuyển khoản, nếu không thì Thuế cũng không được khấu trừ và không được tính vào chi phí, coi như hóa đơn đó bị loại ra vậy.
Khi kê khai thuế hàng tháng thì vẫn khai như bthường, ngoài dòng ghi chú ghi thêm vào " chuyển khoản" là OK
Chúc thành công nhé
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Các HĐơn có giá trị từ 20tr bắt buộc phải thanh toán bằng chuyển khoản, nếu không thì Thuế cũng không được khấu trừ và không được tính vào chi phí, coi như hóa đơn đó bị loại ra vậy.
Khi kê khai thuế hàng tháng thì vẫn khai như bthường, ngoài dòng ghi chú ghi thêm vào " chuyển khoản" là OK
Chúc thành công nhé
Cho hoalan_chi hỏi,thuế lấy TT,CVnào,số bao nhiêu để bắt phải loại HĐ đó ra,ko cho đưa vào chi phí ạh?
 
Đ

Đoàn Hữu Huệ

Guest
13/7/06
23
0
0
Bình Dương
Thuế giá trị gia tăng

Chào tất cả các thành viên cho tôi bon chen tí nhá "Hoalan_chi" cơ quan thuế áp theo luật còn to hơn thông tư, CV cụ thể là:
Luật thuế Giá trị gia tăng của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3, số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008; Chương III KHẤU TRỪ, HOÀN THUẾ /Điều 12. Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào/Mục số 2 điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào/khoản b;nhưng cũng cần xem lại xem hoá đơn đó chi cho việc gì có rơi vào phần C/Muc IV/mục 2 của thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 để mà loại hoá đơn đó ra không cho vào chi phí hợp lý!
 
Sửa lần cuối:
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Luật thuế Giá trị gia tăng của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3, số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008; Chương III KHẤU TRỪ, HOÀN THUẾ /Điều 12. Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào/Mục số 2 điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào/khoản b để bắt phải loại HĐ đó ra,ko cho đưa vào chi phí! đó Hoalan_chi

đọc xong thì ko thấy khoản nào là ko đc fep đưa gtrị hđơn vào cphì hết!
hoalan_chi hỏi về cphí, còn bạn thì toàn trả lời về thuế gtgt :wall:
 
Sửa lần cuối:
phinguyen79

phinguyen79

Phụ nữ là gì..???
Theo tôi, ở đây có gì khó khăn và ko thể hiểu được ở đây đâu mà mọi người tranh luận dữ vậy?

- Theo luật mới (lu 13, tt 129, nd 123, and cv...) qui định đ.với hd mua hàng có giá trị từ 20triệu chỉ được kê khai khấu trừ thuế gtgt thì phải đảm bảo đ.kiện là thanh toán qua ngân hàng (đ.kiện thanh toán qua ngân hàng thì đã có cv hướng dẫn rất cụ thể, đồng thời có trường hợp ngoại lệ về hd mua hàng từ 01/01/09 - 31/03/09 ko thanh toán qua nh cũng được khấu trừ thuế như: nộp tiền vào tk bên bán, séc,...)./.

p/s:

- Các bạn nên đọc thật kỹ vb pháp luật trước khi tranh luận, đừng đọc kiểu như thầy lang bốc thuốc "đau bụng uống sâm..... tức tử"./.
- V/việc ko được khấu trừ thuế gtgt vậy có được đưa vào cp hợp lý ko? Thì xin thưa là được, và điều này cũng đã có cv trả lời rất rỏ ràng và cụ thể của btc cũng như tct.
Đồng thời, ví dụ những hd đã quá hạn kê khai (qui định củ là 3 tháng, qui định mới là 6 tháng) thì phần thuế gtgt được đưa vào cp hợp lý ==> vậy, tại sảo khoản thuế gtgt của hd ko được kê khai thì lại ko được đưa vào cp hợp lý???:wall:
 
H

hoanggialac

Sơ cấp
13/9/09
35
0
0
ha noi
Theo tôi, ở đây có gì khó khăn và ko thể hiểu được ở đây đâu mà mọi người tranh luận dữ vậy?

- Theo luật mới (lu 13, tt 129, nd 123, and cv...) qui định đ.với hd mua hàng có giá trị từ 20triệu chỉ được kê khai khấu trừ thuế gtgt thì phải đảm bảo đ.kiện là thanh toán qua ngân hàng (đ.kiện thanh toán qua ngân hàng thì đã có cv hướng dẫn rất cụ thể, đồng thời có trường hợp ngoại lệ về hd mua hàng từ 01/01/09 - 31/03/09 ko thanh toán qua nh cũng được khấu trừ thuế như: nộp tiền vào tk bên bán, séc,...)./.

p/s:

- Các bạn nên đọc thật kỹ vb pháp luật trước khi tranh luận, đừng đọc kiểu như thầy lang bốc thuốc "đau bụng uống sâm..... tức tử"./.
- V/việc ko được khấu trừ thuế gtgt vậy có được đưa vào cp hợp lý ko? Thì xin thưa là được, và điều này cũng đã có cv trả lời rất rỏ ràng và cụ thể của btc cũng như tct.
Đồng thời, ví dụ những hd đã quá hạn kê khai (qui định củ là 3 tháng, qui định mới là 6 tháng) thì phần thuế gtgt được đưa vào cp hợp lý ==> vậy, tại sảo khoản thuế gtgt của hd ko được kê khai thì lại ko được đưa vào cp hợp lý???:wall:

Hoàn toàn chính xác
 

Xem nhiều