Các anh chị cho em hỏi 1 chút:
Bên em sử dụng pm fastbook, hàng tháng nhập dữ liệu xong kết xuất ra excel rùi import vào pm HTKK, vì chủ quan ko để ý nên trong phần "bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào" của tờ khai thuế GTGT của tháng 6, 7 thì các hoá đơn đều nằm ở mục số 2: "Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT " . Không biết có bị vi phạm, hay xử lý phạt gì ko ạ ? Nếu có thì cách xử lý như thế nào? Mong các anh chị giúp đỡ. Em cám ơn
Thêm nữa, từ tháng này các hoá đơn đầu vào em cứ kê hết vào mục số 3 :Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT có dc ko ạ ?
Bên em sử dụng pm fastbook, hàng tháng nhập dữ liệu xong kết xuất ra excel rùi import vào pm HTKK, vì chủ quan ko để ý nên trong phần "bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào" của tờ khai thuế GTGT của tháng 6, 7 thì các hoá đơn đều nằm ở mục số 2: "Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT " . Không biết có bị vi phạm, hay xử lý phạt gì ko ạ ? Nếu có thì cách xử lý như thế nào? Mong các anh chị giúp đỡ. Em cám ơn
Thêm nữa, từ tháng này các hoá đơn đầu vào em cứ kê hết vào mục số 3 :Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT có dc ko ạ ?

